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 管理评审计

管理评审计划 评审时间 地点 评审目的 评审依据 评审范围 及 评审重点 各部门应 提供的相 应的评审 资料 参加评审 的部门及 人员 备注 编制: 审核: 批准: 日期: 本文档由香当网(https://www

2020-08-11    847    0
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 年度内审计

2004 年度内审计划 QR/QP-09-01 版本/修改次数:01/00 №:001 审核目的: 1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。

2012-12-10    852    0
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 工程审计部门职责

工程审计部门职责 1.参与营销相关业务制度审核、流程优化、信息系统权限梳理等工作,防范业务风险、提高业务效率; 2.负责营销相关重点事项日常跟踪,出具分析报表,合理管控过程风险; 3.开展营销相关项

2021-12-16    541    0
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 初步审计风险ppt

初步审计风险Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 2. 一、审计风险 在执行审计业务时,注册会计师应当考虑重要性及重要性与审计风险的关系。 重要性与审计风险之间存在反向关系。

2018-12-27    1530    0
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 KPI——审计部部长

审计部部长KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 实际得分 集团整体 经营情况 年 100分 30% 集团财务报表 部门业绩与集团业绩挂钩 年度常规审计工作计划和执行情况报告

2014-01-24    652    0
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 风险管理与内部审计

1. 惠普商学院风险管理与内部审计 2. 课程介绍第一节:企业目标与经营风险 企业如何构筑可持续的竞争力 第二节:识别企业经营风险 企业面临的重要风险领域 第三节:控制风险的技巧 介绍6种管理风险的技巧

2010-12-21    24881    0
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 审计专员的基本工作职责

审计专员的基本工作职责 职责: 1. 负责上海办公室所有行政事宜,包括采购办公用品、签订合同、缴纳社保以及公积金、招退工等等; 2. 负责公司日常出纳事宜,每月完成公司的现金日记账; 3. 负责每月___号前完成本公司的报税事宜;

2021-12-15    418    0
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 管理评审计

管理评审计划 QR006A 时间 2003年4月4日 地点 公司会议室 目的 评价质量方针、目标的貫彻及达成情况、验证质量体系的适用性及有效性。 参 评 人 员 黄总、林志明、赖蓉、罗俊媚、高育坤、

2013-11-16    9718    0
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 审计经理的基本职责

审计经理的基本职责 职责: 1、审计监督 (1)协助编制审计年度计划; (2)组织人员开展审计项目,开展内部审计: (3)组织开展大型年度审计项目; (4)独立开展舞弊调查。 2、 审计整改 独立组

2021-12-15    402    0
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 关于审计助理的工作职责

关于审计助理的工作职责 1、及时保质完成项目组负责人交办的任务; 2、具有良好的工作习惯,学习习惯; 3、有良好的沟通水平,沟通及时; 4、有丰富的财税知识; 5、有合作精神和团队意识。 审计助理工作职责2

2021-12-10    1911    0
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 内部审计制度

齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,制定本制度。 第二条 内部审计是实施内部监督

2016-04-03    13872    0
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 村干部审计通知

关于认真做好村干部任期和离任经济责任审计工作的通知  各村党总支、村委会,乡属有关站所: 为客观、真实反映村干部在任期内各项经济指标完成情况和财务制度执行情况,正确评价干部,确保今年我乡村级党组织和

2013-03-08    10892    0
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 关于审计专员的工作职责

关于审计专员的工作职责 1. 负责参与公司内控体系及财务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制; 2.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出改进意见; 3.负责编制常规和专项

2021-12-10    512    0
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 审计述职报告

审计的述职报告 各位领导:     一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各

2019-04-15    1104    0
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 政府审计人员职责

政府审计人员职责 1、与客户建立良好的关系; 2、负责编制中英文财务报表,分析报表的合理性,合法性; 3、独立承担中、小型项目的审计工作; 4、协助出具审计业务报告和其他法定业务报告; 政府审计人员职责2

2021-12-20    527    0
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 优秀的审计实习总结

优秀的审计实习总结   一,实习目的   专业实习是我们完成专业基础课和专业课程的学习之后,综合运用知识的重要的实践性教学环节,是本专业必修的实践课程,在实践教学体系中占有重要地位. 通过专业实习使自己在实践中验证

2014-07-26    502    0
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 审计业务约定书(三)

审计业务约定书(三)   委托方:_________________(以下简称甲方)   受托方:_________________(以下简称乙方)   依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和

2012-06-27    555    0
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 审计机关项目工作打算

审计机关项目工作打算   XX年是全面贯彻党的xx大精神的开局之年,我县审计工作的基本思路是:深入贯彻落实xx大精神,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,坚持审计

2014-01-06    463    0
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 内部审计的职责和权限

内部审计的职责和权限 1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等; 2、对内部控制实施有效性测试; 3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;

2021-12-10    4137    0
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 审计部BSC指标

上实地产板块审计部BSC考核指标 指标 类型 指标 权重 指标说明 财务 维度 ① 部门费用控制率 5% 部门实际发生费用/部门预算费用 客户 维度 ② 相关单位满意度 5% 地产板块其他各部门和下属公司对审计部各项工作的满意度

2015-01-05    588    0
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