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 xx年审计个人工作总结(一)

 xx年审计个人工作总结(一) 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年审计个人工作总结(一) xx年是我院“三合五统”办学院的第一年,审计室在院党委和行政的领导下,紧

2021-03-15    518    0
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 「开题报告」商业银行内部审计的研究

开题报告 商业银行内部审计的研究 一、立论依据 1.研究意义、预期目标 研究意义:商业银行是以经营工商存款、放款为主要业务,并以获取利润为目的的货币经营企业。随着我国金融改革的稳步推进,银行业金融机

2020-12-30    709    0
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 财务审计主管的基本职责

财务审计主管的基本职责 职责: 1.负责与外部审计的聘请、联络、对接、配合工作; 2.负责审计过程中与相关部门的协调与沟通; 3.负责制定及优化审计相关制度、流程、严格执行公司相关制度及规定; 4.

2021-12-29    583    0
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 工程审计主管的岗位职责

工程审计主管的岗位职责 岗位职责: 1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作,保障公司工程建设、设备安装的质量,价格合理。 2、参与工程建设、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督。

2021-12-16    415    0
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 审计部网点组个人工作总结

审计部网点组个人工作总结 审计部网点组个人工作总结 我作为审计部网点组二片区的一员,2010年多次参加了市分行审计部组织的业务培训和测试,完成了审计部下达的各项审计任务。2010年我参加了本市范围内

2013-02-12    486    0
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 19中建三局项目审计办法

中建三局项目审计管理办法 第一章 总 则 第一条 为了适应企业经营机制的转换,促进国有资产的保值、增值,提高企业的管理水平和经济效益,健全企业的自我约束机制,制定本办法。 第二条 凡实行全额承包的工

2015-02-24    5116    0
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 公务员转正工作总结(审计系统)

公务员转正工作总结(审计系统) 进入审计局工作一年来,在局领导的正确领导和各位同事的协助下,比较圆满地完成了自己所承担的各项工作任务,在政治思想觉悟和业务工作能力等方面都取得了一定的进步,为今后的工

2014-03-05    504    0
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 关于深化干部经济责任审计的工作要点

关于深化干部经济责任审计的工作要点   关于深化干部经济责任审计的工作要点   一、年度经济审计(即年终分配复查审计)   注重年度财务处理状况及分配执行情况审计与领导干部经济责任审计相结合。凡设有独立

2014-01-22    533    0
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 计算机会计电算化对审计的影响

计算机会计电算化对审计的影响   一、审计线索的改变   由于会计实行电算化,使审计线索发生很大变化,传统的手工会计系统中的审计线索在电算化系统中将会中断甚至消失,在手工系统中,由原始凭证到记账凭证

2013-04-13    555    0
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 2021年审计局“三万”活动总结

 2021年审计局“三万”活动总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计局“三万”活动总结 市审计局高度重视“三万”活动驻村工作,圆满完成了所驻__镇__村各项工作任务。总结如下:

2021-10-22    221    0
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 基于绩效目标的项目管理审计研究

基于绩效目标的项目管理审计研究   摘 要:项目管理贯穿于建设项目全寿命周期,建设项目管理审计是发挥建设项目投资效益,提高建设项目管理绩效水平的有效方法。文章通过对建设项目管理审计内容的阐述,建立了建设项目管理绩效审计评价指标体系

2015-02-03    528    0
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 区审计局平安建设工作方案

区审计局平安建设工作方案 为认真贯彻省市区平安建设工作会议精神,为切实提升人民群众对平安建设工作的满意率、知晓率和参与度,结合审计工作实际,现将工作方案明确如下: 一、工作目标 按照平安XX建设总体

2023-11-08    152    0
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 审计助理工作职责描述

审计助理工作职责描述 1、协助完成工作底稿的编制、整理和归档工作; 2、协助完成审计报告和鉴证业务报告; 3、上级安排的其他工作; 审计助理工作职责2 1能独立完成项目组内分配的审计工作; 2进行底稿编制、归档;

2021-12-15    751    0
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 集团财务审计主管的职责概述

集团财务审计主管的职责概述 职责: 1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计; 2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

2022-01-01    403    0
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 审计准备-7检查风险

 表2-11 检查风险与实质性测试程序和范围的关系表 实质性测试 可接受检查风险 程序 范围 高 分析性复核和业务测试为主 较少样本 较少证据 中 分析性复核、业务测试和余额测试 结合运用 适中样本 适中证据 低 余额测试为主 较大样本 较多证据 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

2011-05-17    9303    0
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 审计经理工作职责范围

审计经理工作职责范围 1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法: 2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部

2021-12-15    307    0
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 20期后事项-审计程序表

表4-74 索引号: (审计机关名称) 期后事项审计程序表 审计期间 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.通过向项目管理当局询问的方式,了解项目单位是否存在期后事项。询问的内容主要有:

2016-06-22    3073    0
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 2020年审计个人工作总结

 2020年审计个人工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2020年审计个人工作总结 时光过的飞快,__年公司的工作已经结束了,可以说,在__年的工作中,我们全公

2021-04-04    458    0
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 审计创建文明个人先进事迹

审计创建文明个人先进事迹   在**省精神文明先进单位、**市精神文明单位,**市审计系统先进单位、**区审计局这个优秀集体里,常常可见一位忙碌的身影。50余岁的他,举手投足展现的是朴实风采,眉宇之

2014-07-03    466    0
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 2021年审计助理年终总结

 2021年审计助理年终总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计助理年终总结 一、主要工作 截止目前:共计完成了审字报告___个、房资审字报告___个、审

2021-10-22    237    0
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