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 审计员的工作职责

审计员的工作职责 1、参加并拟定专项审计前期准备工作(计划、方案、提纲等); 2、现场实施审计,以及审计证据的有效性; 3、编制审计工作底稿,核理审计发现问题,并能识别业务风险、给出审计建议; 4、

2021-12-15    1206    0
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 决算审计业务约定书

兹由甲方委托乙方对工程进行竣工决算审计。现经双方协商,达成以下约定: 一、委托审计工程概况 (一)审计工程项目名称: (二)工程建设地点: (三)工程建设规模:                     二、委托审计的范围和要求

2010-11-20    15428    0
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 审计人员工作职责

审计人员工作职责 ① 担当客户的审计、会计、税务及相关事项的咨询工作; ② 能够提出并协助公司发展现有及开拓新业务; ③ 在审计经理的指导下带领团队开展审计工作,并撰写相关的报告; ④ 能胜任一定数量外地项目的出差工作;

2021-12-15    593    0
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 《审计定性及处理处罚》

《审计定性及处理处罚》 关于审计处理处罚依据的使用说明 审计处理处罚权是审计机关的享有的重要权限之一,审计处理处罚必须建立在准确的定性之上。为了便于各级审计机关和广大审计人员对审计查出的违规问题恰当

2016-11-19    25674    0
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 国家审计准则

中华人民共和国国家审计准则 目   录   第一章  总  则   第二章  审计机关和审计人员   第三章  审计计划  第四章  审计实施   第一节  审计实施方案   第二节  审计证据   第三节 

2022-04-07    120    0
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 审计培训心得

审计培训心得   连续两天参加了内部审计实战高级班的培训,感受到了现任武钢审计部部长谭丽丽女士(培训讲师)的开朗、泼辣,也让我直面了审计前辈的艰辛和毅力,更加清楚的认识到学无止境,知识能改变现状。

2012-05-05    449    0
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 内部审计管理办法

内部审计管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。 第二章审计机构和人员 第二条内部审计机构和人员方案有: 1.设立审计部,配置若干专职人员;

2014-09-16    20370    0
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 专项审计业务约定书

专项审计业务约定书   委托单位:_________              联系人:_________       地址:_________                 电话:_________   

2015-09-24    780    0
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 审计业务约定书(二)

审计业务约定书(二)   委托方:________________   法定代表人:____________   地址:__________________   电话:__________________

2014-07-17    577    0
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 007-审计报告

     独立审计具体准则第7号——审计报告   第一章 总则     第一条 为了规范注册会计师编制和出具审计报告,根据《独立审计基本准则》,制定本准则。   第二条 本准则所称审计报告,是指注册会

2012-10-01    9685    0
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 关于审计主管的工作职责

关于审计主管的工作职责 1、编制完整合理的审计项目工作计划; 2、维护客户关系,与客户进行良好的沟通; 3、作为项目负责人指导、监督、检查项目组人员的工作开展,保证项目顺利实施; 4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

2021-12-10    561    0
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 审计业务约定书(一)

审计业务约定书(一)   兹由__________________公司(以下称甲方)委托__________________会计师事务所有限公司(以下称乙方)对甲方的会计报表进行审计,经双方充分协商,将有关事项约定如下:

2013-12-25    589    0
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 委托审计合同

委托审计合同   合同编号:_________   委托人:_________     法定住址:_________   法定代表人:_________   职务:_________   委托代理人:_________

2013-06-23    431    0
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 审计员实习报告

审计员实习报告   实习时间:2011.2.16—2011.3.6   实习单位:朔州诚信会计师事务所有限公司   实习岗位:审计员   实习目的:会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管

2014-08-24    616    0
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 委托审计合同

委托审计合同 合同编号:_____________                    依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》等规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

2019-04-25    1179    0
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 内部审计部门职责

内部审计部门职责 1,违规、举报等行为的专项调查; 2,按照工作计划进行经营诊断; 3,实施内控评估; 4,正道经营宣传教育和相关事务处理。 内部审计部门职责2 1、负责实施例行审计工作,对常规业务

2021-12-10    759    0
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 审计通知书格式

审计通知书格式   **市审计局关于审计**市***(单位)****年度   ******情况的通知   **:   根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:

2015-02-24    490    0
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 内部审计准则(1)

中国内部审计准则 ABSTRACT 本手册包括内部审计基本准则、内部审计人员职业道德规 范、22 个内部审计具体准则及内部审计质量评估办法。是 内部审计人员从事内部审计工作的工作准则和指引。 Wen Hui

2019-11-20    2377    0
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 在审计系统的实习报告

在审计系统的实习报告 一、实习目的 XX专业实习是我们完成专业基础课和专业课程的学习之后,综合运用知识的重要的实践性教学环节,是XX专业必修的实践课程,在实践教学体系中占有重要地位。通过XX专业实习

2022-08-15    335    0
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 审计业务合同书

                            (被审计单位) 进行审计。现将双方的责任及有关事项约定如下: 一、委托的目的和审计范围 (一)委托目的:                               

2014-12-19    8154    0
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