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 XX镇内部控制制度

XX镇人民政府政府采购内部控制制度 第一章总则 第一条为加强行政事业单位政府采购业务内部控制工作,规范单位政府采购活动,提高政府采购资金使用效益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招

2021-06-11    680    0
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 《内部控制措施》

内部控制措施 1.不相容职务分离控制 不相容职务主要包括授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等职务。主要是: A.授权批准职务与执行职务相分离;B执行业务职务与监督审核职务相分离;C执行

2021-09-22    582    0
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 生产内部控制制度

生产内部控制制度 一、定义与范围 生产是将包括原料、辅料、包装物等各种物料转化为产成品的过程。本制度所指的生产包括以下主要业务活动: 生产计划安排 生产管理部根据生产预算及销售管理部的订单确定月度生

2021-08-08    569    0
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 政府内部控制研究

政府内部控制研究 许琦,18级MPAcc2班,2018605085 [摘要]2019年我国将全面推行的新政府会计制度对政府会计信息披露提出了更高层次的要求,由于政府部门的特殊性、内部控制的复杂性等,

2019-10-21    1594    0
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 《内部控制工作的经验和做法及取得的成效》

内部控制工作的经验和做法及取得的成效 我单位在内控的建立与实施过程中,紧密结合本单位工作实际,以问题为导向,有效实现了权力制衡,使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是: 一、组建领导小组,作为内控抓手

2021-09-22    1038    0
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 医院内部控制实施方案

医院内部控制实施方案   为进一步做好我院内部控制基础性工作,根据《关于加强财政内部控制工作的实施方案》精神,促进我院有效开展内部控制建立与实施工作,切实做好我院内部控制基础性评价工作,结合我院实际,特制订以下实施方案。

2021-06-15    4168    0
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 内部审核控制流程图

内部审核控制流程图 制定实施纠正措施 批准分发 编制内审报告 审核实施 现场审核 宣布不合格项 末此会议 开不合格报告 首次会议 审核准则 编制现场检查表 准备审核资料 编制现场审核计划 组织内审组

2017-11-19    7507    0
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 内部控制管理制度

 平遥县冠茗新能源有限公司 内部控制管理制度 编 制:办 公 室 审 批:董 事 办 二○一五年十二月 内部控制管理制度 目 录 1、 总则 2 1.1内部控制的目的和意义 2 1.1.1目的 2 1

2019-04-12    1304    0
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 内部控制信息系统建设方案

内部控制信息系统建设方案 为了整合和优化内部控制系统,利用信息化手段建设单位内部控制体系,特制定本方案。 (一)内部控制信息系统建设的基本模式 1.独立模式 即建立独立运行的内部控制信息系统。建立独

2020-06-18    1129    0
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 公司如何提高内部控制能力

公司如何提高内部控制能力 公司管理中普遍出现的问题:        中国公司市场化程度越来越高,市场竞争也更加激烈。在长期的管理咨询经历中,经历了各个行业和不同规模的公司咨询,我们认为:虽然各个公司

2013-12-11    521    0
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 医院内部控制制度汇编

xxx县人民医院内部控制制度 内部控制是管理现代化的必然产物,是衡量现代企事业事物管理的重要标志。 当前,随着社会主义市场经济的不断深化,医疗体制改革日益深入,科学发展观的建立,医院的改革与发展日趋

2021-10-20    564    0
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 内部控制管理制度

内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 公司内部控制是一种自律行为,是为实现经营目标、防

2021-07-28    1361    0
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 标准内部控制流程手册

目 录 第1章 企业内部控制流程—资金 1.1 资金与授权批准控制 1.1.1 资金支付业务流程 1.1.2 资金授权审批流程 1.2 现金和银行存款控制 1.2.1 借出款项审批流程 1.2.2 银行账户核对流程

2022-05-10    401    0
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 对外投资内部控制制度

 黑龙江省完达山股份有限公司 对外投资内部控制制度 第一节 总 则 第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司(以下简称本公司或公司)对外投资活动的内部控制,保证对外投资活动的合法性和效益性,根据

2011-03-26    2341    0
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 内部控制报告-保留意见

内部控制报告仅适用于按照执行企业会计制度前进行清产核资要求,出具清产核资审计报告的同时出具内部控制报告的需要。 利安达x字[2003]第 号 ABC股份有限公司董事会: 我们审计了ABC股份有限公司

2009-12-21    5074    0
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 关于企业内部控制的研究

企业尤其是大型企业内部控制的意识不断加强,企业内部控制的队伍规模也日益扩大。所谓的企业内部控制是企业通过制定并且实施一系列的制度、程序和方法,对风险进行积极的事前防范、有效的事中控制和完善的事后评价的

2021-05-20    131    0
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 《企业内部控制手册》

 《企业内部控制手册》 项目说明书 一、项目的目的 按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和配套指引的要求,制定上市公司(以下简称“公司”)内部控制手册,建立、健全并执行行之有效的公司内部控制体系,确保公司的持续健康发展。

2021-09-22    604    0
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 企业内部控制设计

 企业内部控制设计 陈关亭 清华大学会计研究    第一讲 内部控制概论 一、 内部控制的历程    内部控制,在内部牵制的基础上,由企业管理人员在经营管理实践中创造;并审计人员理论总结而逐步完善的

2011-05-19    29110    0
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 公司治理与内部控制关系的初探

公司治理与内部控制关系的初探         随着我国社会主义市场经济的不断发展和我国企业面对加入WTO后的挑战,加强和完善企业内部控制已成为当前经济工作中的一项重要任务。可以说,一个有效的内部控制系统,

2012-03-12    734    0
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 2022年学校内部控制评价报告

2022年学校内部控制评价报告(仅供学习)   为规范学校管理,控制风险,保证经济活动的正常开展,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定,结合我

2022-12-13    379    0
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