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 房地产集团公司内部审计作业指引4

房地产集团公司内部审计作业指引4 1.目的加强对集团公司各职能部门及各下属公司的审计,促进审计工作的系统化、规范化,保证审计质量,明确审计责任,控制审计风险,促进被审计单位加强和改善经营管理,有效控

2020-01-09    1210    0
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 事业单位内部审计风险防范对策探讨

事业单位内部审计风险防范对策探讨 一、引言 随着市场经济的深化发展,事业单位运营模式也越来越趋于市场化,因此,事业单位面临的风险随之增加,其内部审计工作难度增加。为了降低事业单位运营管理中的风险,需

2021-06-17    551    0
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 确定审计方案-02内部控制测试具体审计方案表

内部控制测试具体审计方案表 业务循环名称: 所影响的会计科目: 所取得的内部控制保证程度系数: 测试程序 执行情况说明 工作底稿索引号 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期: 本文档由香当网(https://www

2013-12-25    14275    0
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 审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考—调研报告

审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考—调研报告     内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指

2012-08-10    732    0
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 内部审计报告写作技巧精验

内部审计报告写作技巧精验 内部审计报告写作技巧精验 内部审计报告是指内部审计人员,根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。

2012-12-23    625    0
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 内部控制审计操作手册

内部控制审计操作手册 目 录 第一章 获取审计业务约定书 1 一、获取审计业务约定书 1 二、内部控制审计业务约定书的内容 1 三、连续审计 2 四、审计业务约定条款的变更 2 五、业务约定书的文档记录

2019-04-15    1710    0
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 内部审计报告写作技巧经验

内部审计报告写作技巧经验 內部審計報告寫作技巧經驗 內部審計報告是指內部審計人員,根據審計計畫對被審計單位實施必要的審計程式後,就被審計單位經營活動和內部控制的適當性、合法性和有效性出具的書面檔。審

2015-09-05    424    0
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 论审计风险与内部控制

 题 目 论审计风险与内部控制 目 录 摘 要 ……………………………………………………………………………1 目 录 ……………………………………………………………………………2 引 言 ……………

2021-05-29    126    0
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 009-内部控制与审计风险

   独立审计具体准则第9号——内部控制与审计风险   第一章 总则     第一条 为了规范注册会计师在会计报表审计中研究与评价被审计单位的内部控制,评估审计风险,提高审计效率,保证执业质量,根据《独立审计基本准则》,制定要本准则。

2016-04-18    14023    0
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 2022学校内部审计工作规定

2022学校内部审计工作规定 第一章 总则 第二章 组织和领导 第三章 审计处和审计人员 第四章 审计处的职责 第五章 审计处的权限 第六章 内部审计工作原则 第七章 内部审计工作程序 第八章 奖惩第

2022-01-25    877    0
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 xx年内部审计员工作总结

 xx年内部审计员工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年内部审计员工作总结 从我xx年xx月份来到这片热土到今年因为岗位调整回到西安已经四年多了。回想四年的

2021-01-19    479    0
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 内部审计工作体会

内部审计工作体会 第一篇:做好内部审计工作的几点体会与建议 文章标题:做好内部审计工作的几点体会与建议 当今的社会、经济都在日新月异地发展,知识更新速度飞快,放眼看去,现代内部审计的职能已从查错防弊

2015-05-24    451    0
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 单位内部审计工作实施方案

××单位内部审计工作实施方案 为加强××单位内部审计工作,建立健全内部审计制度, 完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进××单位事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》

2022-05-10    551    0
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 实习生内部审计工作总结

实习生内部审计工作总结   暑假,是我人生中的第二段正式实习。有了寒假实习的经验,这次的实习在心态上成熟了很多,也知道自己实习的重点在哪里,虽然时间只有1个多月,但是参加了两个项目的审计,收获很大。

2019-11-28    1023    0
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 内部审计员职位说明书

34 内部审计员职位说明书 职业名称 战略研究员 文件编号 GZSM-D17 编制 核准 生效日期 一、 基本资料 职务名称 职员 所属部门 审计部 直接上级职位 经理 定员人数 1人 辖员人数 ——

2012-08-11    22957    0
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 企业内部审计工作职责

企业内部审计工作职责 1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容; 2.完成内控手册相关表单的设计; 3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;

2021-12-07    410    0
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 大数据背景下金融资产管理公司内部审计研究

大数据背景下金融资产管理公司内部审计研究 中国**资产管理公司**办事处 *** [摘要]大数据时代的到来对企业内部审计制度带来了强有力地冲击,本文通过简述大数据时代对于思维的变革,分析大数据时代中

2018-03-21    2462    0
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 2009年度教育内部审计工作总结

2009年度教育内部审计工作总结 **县教育局审计科 2009年,我县教育内部审计工作以党的十七大精神为指导,全面深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕全县教育改革和发展的中心工作,按照《**县教育系统2

2010-04-13    16126    0
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 某县进一步加强内部审计工作的方案

  某县进一步加强内部审计工作的方案  为进一步加强我县内部审计工作,规范内部审计工作行为,更好地发挥内部审计在我县经济社会发展中的服务和保障作用,根据有关规定,结合我县实际,提出如下意见。   一、充分认识加强内部审计的重要性

2023-10-23    123    0
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 企业内部审计工作总结范文

企业内部审计工作总结范文   为认真贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和财经法律法规,我局始终坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作思路,突出对局属各

2022-08-15    396    0
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