内部审计报告写作技巧经验


    部审计报告写作技巧验
    內部審計報告寫作技巧經驗
    內部審計報告指內部審計員根據審計計畫對審計單位實施必審計程式後審計單位經營活動內部控制適當性合法性效性出具書面檔審計報告內部審計工作成果反映審計外勤工作完成後內部審計師應該簽發審計報告與相關方面溝通審計結果促進審計目標實現整個內部審計工作中撰寫審計報告報告審計結果重環節審計報告審計工作品質標誌審計工作成果品質高低終反映審計報告內部審計報告基調奠定報告內容導直接關係報告成敗內部審計報告基調屬於語言形式語言形式對於語言內容重性早已為語言學家論述過毫無疑問合理選擇內部審計報告基調注意審計報告風格對審計雙方溝通將十分重
    關於內部審計報告基調選擇問題理論觀點綜述
    關內部審計報告基調觀點致分成三類:第類問題導說國著名會計審計學家王光遠認為內部審計報告身問題導挑審計對象毛病將問題披露於眾審計報告身無法談審計對象業績披露問題展現成績第二類客觀基調說內部審計師職責僅僅發現存負面問題出結論定必然對審計業務客戶(審計單位)利果內部審計師審計事項出結論肯定否定應該將兩種結論包括審計報告中iia發佈實務公告中指出實際情況與標準吻合報告中肯定出色業績恰當說內部審計報告基調選擇客觀公正第三類審計對象合意基調說該說法強調內部審計報告迎合審計對象理層意思作審計對象欣賞審計報告這說法求審計報告展現成績為堅持這種說法來行政領導幹部堅持這觀點理基於行銷內部審計理論這說法害內部審計報告與宣傳工作混為談
    二內部審計基立足點於客觀監督評價審計對象履職情況
    委託代理關係中委託方瞭解受託方履行受託責情況於身時間精力力限無法親實施監督必然會求助於獨立相對獨立第三方進行監督這產生對審計需求王光遠等認為內部審計質於受託責確保受託責履行種控制機制楊時展認為受託責切審計工作出發點審計形式外外部審計內部審計內部審計公司內部控制組成部分內部控制確認者內部審計工作部分外包完全外包內部審計模式結果難令滿意內部審計無論從審計目標審計據審計程式還審計報告別於註冊會計師審計者國家審計內部審計報告與外部審計報告內容與形式
    國外內部審計目標評價並改善風險理控制治理過程效果幫助組織實現目標嚴暉說面審計委員會高級理層動式雙軌報告國內內部審計落後認為國內先進內部審計法律規範浙江省內部審計工作規定提內部審計目標監督評價單位經濟活動內部控制真實合法效這相當於嚴暉說面審計委員會高級理層反應式雙軌報告這種反應式雙軌報告階段治理層希內部審計監督理層受託責履行情況理層希內部審計監督屬受託責履行情況無論治理層還理層來領導內部審計工作希通過內部審計瞭解公司層次職部門履職情況評價內部控制瞭解公司郀I真實情況進行風險理基於這種合理假設內部審計需堅持客觀公正價值取
    三內部審計報告基調應該客觀性
    獨立性審計靈魂內部審計機構與審計對象處於單位環境中難真正
    獨立於審計對象對於內部審計來說獨立性派生於客觀性做客觀公正真正堅持獨立性位理性理者會公對屬希客觀評價屬履職情況實施效激勵約束基於內部審計工作價值取內部審計報告基調應該客觀性
    報告內部審計師獲理層完全關注種完美機會內部審計師應內部審計報告視為賣企業總經理展示產品個機會次事先準備測試構思公開展示客觀性報告經受起時間與事實考驗嘩眾取寵充斥恭維基調實詞審計報告矇騙時終究事實推翻
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