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 国有企业内部审计办法

国有企业内部审计办法 第一章  总则 第一条  根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》和《内部审计人员职业道德规范》,为了建立健全内部审计制度,加强内部审计工作,结合公司的实际情况,制定本办法。

2022-06-02    741    0
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 公司生产经营内部审计计划方案

2017年**水务投资集团有限公司 生产经营内部审计方案 **水务投资集团有限公司内部审计工作将按照自治区、地区、县委、政府和国资委审计的要求,在集团公司党支部的领导下,探索推进SOX法案遵循工作的

2018-06-10    2384    0
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 内部审计管理暂行办法

内部审计管理暂行办法 第一章  总 则 第一条  为规范村镇银行内部审计工作,促进村镇银行各项内部管理制度的健全,完善内部审计监督机制,依法监督职能部门、相关人员认真执行国家法律、法规和村镇银行各项

2016-04-11    5301    0
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 单位内部审计工作实施方案

××单位内部审计工作实施方案 为加强××单位内部审计工作,建立健全内部审计制度, 完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进××单位事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》

2022-05-10    551    0
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 2014-2015内部审计个人年度总结

2014-2015内部审计个人年度总结   根据总经办部署,财务部于今年3月-6月期间,对所属分公司进行了一次内部审计。现将本次审计的主要情况汇报总结如下:   一、本次审计的主要范围   本次内部审计按照既定

2015-09-04    486    0
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 某集团内部审计交流材料

建立信息化的闭环、实时审计监控流程 创新内部经济责任审计的增值效劳体系 海尔集团公司 前言 海尔集团创立于1984年,2 0年来持续稳定开展,已成为在海内外享有较高美誉的大型国际化企业集团。产品从1

2022-01-14    499    0
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 单位内部审计意见建议整改落实规定

单位内部审计意见建议整改落实规定   为及时纠正审计发现的问题,切实提高审计效能,进一步规范内部审计工作,单位制定了《内部审计意见建议整改落实规定》,现下发给你们,请遵照执行。 第一章 总 则   第一条

2022-05-12    395    0
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 内部审计管理制度

 ****有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司内部审计工作,提高审计工作质量,明确审计人员的 职责,发挥审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,根据 《中华

2021-07-28    618    0
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 xx年内部审计个人年终总结

 xx年内部审计个人年终总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年内部审计个人年终总结 一年来,在市委、市政府的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕市委

2021-01-20    601    0
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 实习生内部审计工作总结

实习生内部审计工作总结   暑假,是我人生中的第二段正式实习。有了寒假实习的经验,这次的实习在心态上成熟了很多,也知道自己实习的重点在哪里,虽然时间只有1个多月,但是参加了两个项目的审计,收获很大。

2019-11-28    1023    0
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 内部审计员职位说明书

34 内部审计员职位说明书 职业名称 战略研究员 文件编号 GZSM-D17 编制 核准 生效日期 一、 基本资料 职务名称 职员 所属部门 审计部 直接上级职位 经理 定员人数 1人 辖员人数 ——

2012-08-11    22957    0
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 企业内部审计工作职责

企业内部审计工作职责 1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容; 2.完成内控手册相关表单的设计; 3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;

2021-12-07    410    0
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 中国内部审计准则1-29

 内部审计根本准那么 第一章 总 那么 第一条 为了标准内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,根据?中华人民共和国审计法?、?审计署关于内部审计工作的规定?及相关法律法规制定本准那么。 第二条

2021-12-30    447    0
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 2021年单位内部安全防范工作实施细则

2021年单位内部安全防范工作实施细则 第一章总则 第一条为加强单位内部安全防范工作,建立安全防范工作长效机制,确保单位干部职工人身和财产安全,确保单位内部和谐稳定,特制定本细则。 第二条本细则所称

2021-11-23    328    0
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 审计局落实八项规定实施细则的通知

关于落实中央八项规定实施细则的通知   各股室 中央八项规定和省市委意见措施下发以来,**县**局紧密结合工作实际,积极采取措施,认真贯彻落实,健全制度,改进作风,现结合**工作实际,制定本实施细则 一、紧贴工

2014-11-19    7256    0
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 XX县审计局行政执法全过程记录实施细则

XX县审计局行政执法全过程记录实施细则  第一条为促进依法行政,规范行政执法人员的行政执法行为,根据国家有关法律、法规和审计准则,结合本局实际,制定本制度。 第二条审计人员应当真实、完整地记录实施审

2021-09-18    478    0
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 2009年度教育内部审计工作总结

2009年度教育内部审计工作总结 **县教育局审计科 2009年,我县教育内部审计工作以党的十七大精神为指导,全面深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕全县教育改革和发展的中心工作,按照《**县教育系统2

2010-04-13    16126    0
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 浅析我国国有企业内部审计存在的问题及对策

III 引言 1 1.国有企业内部审计的含义和作用 2 1.1国有企业内部审计的含义和内容 2 1.2国有企业内部审计的作用 2 2.国有企业内部审计存在的问题 3 2.1内部审计管理体制不合理 3 2.2企业领导不重视,内部审计地位不高

2021-06-16    157    0
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 某县进一步加强内部审计工作的方案

  某县进一步加强内部审计工作的方案  为进一步加强我县内部审计工作,规范内部审计工作行为,更好地发挥内部审计在我县经济社会发展中的服务和保障作用,根据有关规定,结合我县实际,提出如下意见。   一、充分认识加强内部审计的重要性

2023-10-23    123    0
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 对当前政府部门内部审计的若干思考

对当前政府部门内部审计的若干思考 内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。专家评论,目前,内部审计作用的发挥,已

2010-12-27    14307    0
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