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 某公司差旅、招待费用标准及报销管理制度

本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用,主要包括: 1.长途交通费:乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。 2.出差地交通费:乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。 3.住宿费:异地出差因过夜住宿发生的费用。

2021-03-09    127    0
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 差旅费管理制度3篇

则,制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮

2021-12-17    297    0
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 公司出差管理办法范本(高质量直接可用范本)

符合本公司实际的管理办法。 第三条 差旅费是指工作人员临时到工作常驻地以外地区 公务出差所发生的交通费、住宿费和误餐费。 第四条 司属各单位应当建立健全出差审批制度。出差必 须按规定填制《出差审批表》经有关领导批准,从严控制出差

2020-11-24    732    0
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 关于出差补助标准的规定

(1)到本地区出差,住宿的按90元包干;市内交通费不得报销。 (2)到外地区出差,住宿的按110元包干;市内交通费不得报销。 二、片区经理、业务主管出差: (1)到外地区出差,住宿的按120元包干;市内交通费不得报销。 三、外区经理、KA经理出差:

2019-11-04    965    0
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 四川援藏待遇

)。 (九)每天补助交通费10元。按365天计算,365*10=3650元/年。 (十)落实工作经费5000元/年(川组通〔2015〕69号)。 (十一)从原单位到援助地区交通费用单边为:原单位到成都

2014-05-05    1222    0
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 机关财务管理制度(最新版)

(2)出差旅费报销单:分管领导审核签字。 (3)差旅费支出规定和标准:交通费发票必须按趟次报销,不同趟次不得出现连号情况;同一趟出差报销不得出现不同运输公司的发票。 城市间交通费按乘坐的交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准

2021-07-24    488    0
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 企业费用报销制度及报销流程

本制度适用于XX公司及分、子公司全体员工。  第二章 日常费用报销制度及流程 第三条 日常费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、会议费、福利费等 第四条 费用报销的一般规定   一. 报销人必须取得相应的合法票据

2020-12-23    983    0
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 差旅费报销管理制度

市内差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用。市内出差差旅费报销范围:交通费 、餐补。 5.2 交通费据实报销(需提供原始单据),交通工具乘坐标准:公交、地铁,特殊情况下可以打车,自驾员

2019-07-04    1101    0
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 区直机关培训费管理办法

费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。 (一)师资费是指聘请师资授课发生的费用,包括授课老师的讲课费、住宿费、伙食费、城市间交通费等。 (二)住宿费是指参训人员及工作人员培训期间发生的租住房间的费用。

2024-04-08    105    0
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 出差管理制度5一、出差管理办法

,依本办法规定发给出差旅费。 第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费:  (一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。

2014-04-18    7395    0
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 出差管理办法

者,依本办法规定发给出差旅费。 第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费: (一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。

2015-05-01    442    0
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 公司差旅费报销暂行办法 (1)

为了规范公司差旅费报销管理,完善公司的管理体系。特制定本办法。 第二条 差旅费是指公司员工经批准外出工作开支的交通费、住宿费、以及就餐补贴。 第二章 主管部门 第三条 公司财务部为公司差旅费报销管理的主管部门,负责

2021-09-03    77    0
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 **局公出审批及差旅费报销制度

2、经批准参加的各种培训、会议的差旅费报销: (1)工作人员外出参加培训、会议,举办单位统一安排食宿的,期间的食宿费和市内交通费由举办单位按规定统一开支,往返会议、培训地点的差旅费按规定报销; (2)举办单位未统一安排食宿的,

2019-10-30    1006    0
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 《公司日常费用报销管理制度》

司费用报销标准。特制本制度。 二、报销项目 日常报销费用主要包括:差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内,各项费用的支出原则上不超出预算。 三、费用报销基本流程:   

2021-07-15    1314    0
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 一、出差管理办法

,依本办法规定发给出差旅费。 第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费:  (一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。

2009-01-16    6580    0
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 人员出差管理规定3篇

个工资期者,出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。 4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。 5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外,

2021-12-07    333    0
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 财务管理制度(2019)

机关差旅费管理办法》规定执行。 2.操作流程:事前审批—出差—报销 3.住宿费、伙食补助费、市内交通费标准及说明: (1)住宿费 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所)而发生的房租

2021-06-26    164    0
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 XX镇规范干部管理相关工作制度

位统一安排用餐的,不再给予伙食补助费用。 (2)交通费管理 1.市内交通费是指工作人员因公到本辖区外出差,单位不提供交通工具,除往返车费外的市内交通费用。柳州市外(包括市内)出差,交通补助费为每人每天

2021-08-13    486    0
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 企业差旅费的管理规定

第三条 出差人员的报销管理包括:交通补助费、住宿补助费、伙食补助费、电话补助费 第四条 出差人员的交通费 (一)、乘坐交通工具的标准如下: 注:其他交通工具不包括出租车。 (二)、出差人员乘坐飞机要从严

2021-12-07    507    0
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 差旅费报销制度范本

为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政__文件精神,结合我公司具体情况,重新修订公出人员差旅费标准: 一、公出人员交通费 1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。

2021-12-17    505    0
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企业管理 交通费