职责:
1根公司工作目标制定部审计计划开展类营审计工作专项审计工作
2部审计工作计划部审计项目特点制定具体部审计计划
3建立资产资金监控机制发现违规现象时时采取预警措施
4组织公司重营活动重项目重济合审计活动
5负责审查公司中心部门授权制度作业流程执行情况
6定期定期组织必专项审计专案审计财务收支审计
7起草部审计报告客观公正反应审计部门项目情况提出建设性建议处理意见
8负责审计结处理意见执行情况检查督办工作
9负责审计程中相关部门协调沟通
10负责完成审计资料档案档保保密工作
11完成审计关工作
职资格:
1专学历审计财会相关专业___年审计工作验___年等岗位工作验
2熟悉财务核算系统公司财务会计审计税务外汇等业务
3熟悉审计操作程序升级方法审计全套流程理
4熟悉根财法律法规税收政策相关财务处理方法
5熟悉企业财务理企业融资资运作
6具较强际交力团队协作力综合分析力
篇二
职责:
部控制审计:
1保证制度流程建设完整性设计合理性执行效性部控制评估
2职中心职责履行评价包括:财务IT事行政等合款项支付日常费报销审计预算制定执行调整考核审计资产安全完整审计(货币资金应收账款存货固定资产等
二品牌事业部二级单位运营审计包括种运营模式(营销托联营电商等)业务容(采购业务效率评价成控制评价)
三基建项目全程踪审计终端门店装修工程项目预决算审计
四跨部门协作效率问题专项审计舞弊审计调查
五外投资募投资金运关联交易业绩快报重资产出售领导交办专项审计
职求:
1全日制科学历理财务审计相关专业注册会计师注册部审计师优先
2五年控审计工作验熟悉企业部控制精通企业部审计作业流程
3逻辑严谨高度目标感结果导灵活性原性兼具
4际沟通领导力供应链销售运作财法规等
篇三
职责:
1负责组织制定修改更新公司审计规范理制度建立健全审计工作流程监督关规章制度实施
2协助部长开展常规审计(包含限:销售收款采购付款存货理工程项目理固定资产理资金理投资 融资理等方面审计)类专项审计(离审计舞弊审计特事项审计)
3负责审计报告审计调查报告制定参加审计项目实施掌握公司营理中存倾性普遍性问题公司决策提供参考信息
4负责组织联系协调外引审计资源服务理工作督办公司领导批准审计结处理意见执行情况
5踪监控公司财产资金情况流程运行状况分析资产报表判断企业运行效率时发现风险提出改进建议
6部门部档案资料安全完整保密负责审单位提供关资料负保密责
职资格:
1财务审计类相关专业专学历注册会计师审计师等相关资格者优先房产物业传媒出租车等行业验者优先
2___年审计者风险控制验具良审计财务理法律等知识背景
3熟悉财税法规审计程序公司财务理流程
4较强组织沟通协调力
5良职业道德团队协作精神
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