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 2022年度行政事业单位内部控制报告单机版操作手册(汇总单位)

 2022年度行政事业单位内部控制报告 单机版操作手册(汇总单位) 2023年4月 目录 一、系统安装及任务管理 2 二、编写本单位内控报告 2 三、装入下级单位内控报告 3 (一)单户数据装入 3

2023-05-29    359    0
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 财政局贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的情况报告

财政局贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的情况报告 xx财政局:   按照文件通知要求,现将我局贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》情况报告如下。   一、基本情况   《行政事业单位内部控制

2019-05-07    1375    0
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 行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)2017

行政事业单位内部控制报告管理制度(试行) (财会〔2017〕1号) 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的有关精神,进一步加强

2023-05-29    415    0
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 县财政局关于行政事业单位内部控制实施工作报告

县财政局关于行政事业单位内部控制实施工作报告   按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及xx县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范

2023-03-15    350    0
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 市社保局行政事业单位内部控制制度工作报告(仅供学习)

市社保局行政事业单位内部控制制度工作报告(仅供学习) 根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人

2022-06-06    417    0
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 内部控制报告-保留意见

内部控制报告仅适用于按照执行企业会计制度前进行清产核资要求,出具清产核资审计报告的同时出具内部控制报告的需要。 利安达x字[2003]第 号 ABC股份有限公司董事会: 我们审计了ABC股份有限公司

2009-12-21    5074    0
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 **银行内部控制调研报告

关于**银行内部控制实施情况的调研报告   摘要   加强和规范公司内部控制,有利于提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康持续发展,保护投资者合法权益,保障公司资产安全,本研究通过实

2018-02-09    4369    0
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 内部控制自查报告

内部控制自查报告 按照市局下发的关于《三门峡市社会保险经办机构内部控制检查评估方案》的要求,我中心在7月21日至8月10日期间,对失业保险制度建设、业务规程、基金财务、信息系统、监督与管理等方面进行了自查。现将自查情况汇报如下:

2020-07-01    698    0
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 关于公司加强内部控制的调研报告

关于公司加强内部控制的调研报告   为了了解公司会计工作的情况,我于2011年1月17日至5月31日对重庆泛嘉森和林业开发有限责任公司就加强内部控制进行了调查研究,采用了重点调查方式进行调查,发现该

2014-01-03    776    0
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 学校内部控制工作情况报告

学校内部控制工作情况报告   本年来,我校组织相关人员认真实施了学校的财务收、支管理工作和学校内控制度工作,我们严格按照文件规定的要求,逐项开展,现将工作情况报告如下:   一、我校内部控制工作的经验做法

2023-06-10    395    0
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 内部控制理论

现金流是指企业生产经营过程中的现金流入、现金流出以及现金流入与现金流出之间的差额形成的现金净流量。这里,现金包括企业所拥有和控制的银行存款、库存现金、其他货币资金以及能随时变现为确定金额用于支付的其他资产。现金流是随着市场经济

2010-02-01    9201    0
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 内部控制讲座

1. 目录第一部分 内部控制案例分析 第二部分 内部控制 第三部分 内部财务会计控制 第四部分 中建系统内部控制分析及建议 0 2. 第一部分 内部控制案例分析 案例一:“郑百文”的警示 一、 辉煌的历史

2010-09-24    4560    0
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 《内部控制的作用》

内部控制理论的发展阶段   内部控制是社会经济发展的必然产物,它是随着外部竞争的加剧和内部强化管理的需要而不断丰富和发展的。纵观内部控制理论的发展历程,大致上经历了以下五个阶段:   1.内部牵制阶段

2021-09-22    1173    0
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 论文-内部控制

 期 末 课 程 论 文 课程名称 《内部控制》 __ 教学单位 管理学院 __ 姓 名 ** _____ 学 号 201330104105 年 级 2013 级 _ _ 专 业 财务管理 20**年

2018-05-27    2595    0
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 论内部控制

论内部控制 出处:学生大 [2003-11-3 14:33] 作者:杨海群 内容提要   解决中国的国营企业问题尚需要深入触动微观机制的最本质的问题,即企业的控制问题。体制改革不是万能的,要紧的是微

2014-12-19    825    0
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 内部控制工作方案 单位内部控制工作方案

为进一步完善内部控制,提高内部管理水平,特制定单位内部控制工作方案如下:    一、 充分认识实施内部控制规范的重要意义 实施内部控制规范,是加强单位经费监管的重要举措,是完善内部治理结构、建立各项

2019-04-15    2037    0
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 内部管理控制内部会计控制

内部管理控制内部会计控制 内部管理控制内部会计控制 在市场经济快速发展和企业授权经营环境下,有效控制经济运行及企业经营目标与效果,既是管理学科研究的前沿问题,也是管理实践急需解决的问题。控制问题

2022-06-15    438    0
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 《内部控制内部审计的关系》论文作业

内部控制论文作业 内部控制内部审计的关系 【摘要】 内部控制内部审计是企业规模和经营范围扩大后企业进行有效管理的重要措施,两者在现代的企业管理中既相互联系又相互区别,既相互作用又相互独立。内部

2021-09-22    776    0
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 关于对市级行政事业单位内控建设评价情况的报告

关于对市级行政事业单位内控建设评价情况的报告   为进一步加强行政事业单位内控建设,有效提升单位内部管理水平,根据《xx市财政局关于开展xx年行政事业单位内部控制建设评价检查工作的通知》(嘉财会〔x

2022-12-13    374    0
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 《内部控制审计研究》

的思考 5 论全面收益理念在我国会计中的应用 6 基于公司治理的内部控制浅析 7 基于公司治理的会计政策选择 8 基于风险管理的内部控制研究——以某公司为例 9 论我国会计信息失真的原因及对策 10 xx外贸公司现金流管理问题及对策研探

2021-09-22    843    0
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