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 2016年审计局年终总结

2016年审计局年终总结   XX年是 “xx”规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级业务主

2016-11-22    413    0
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 审计助理工作职责和任职要求

审计助理工作职责和任职要求 1、可独立完成简单科目的审计工作及工作底稿的编制,协助项目负责人完成审计底稿整理和归档工作; 2、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作; 3、在项目负责人

2021-12-16    517    0
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 年度审计工作总结范文

年度审计工作总结范文   xx年以来,在区委、区政府的正确领导下,局党委认真组织学习贯彻落实党的十八大精神,不断加强自身学习,务实工作作风,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、

2014-10-03    402    0
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 管理评审计划范本

管理评审计划 1.评审目的:评价现有质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,包括质量方针的适宜性和质量目标的实现状况,质量体系的改进机会和变更需求。 2.范 围:公司现有之ISO9001:2000质量管理体系

2017-04-18    4437    0
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 审计经理工作职责描述

审计经理工作职责描述 1、拟定并制定审计计划和审计预算; 2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

2021-12-15    366    0
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 2021年审计科年终工作总结

2021年审计科年终工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计科年终工作总结 我叫__,现任__局审计科长。审计科的主要职能是负责__系统内部审计工作,对所

2021-10-23    277    0
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 2017年审计科工作总结3篇

2017审计科工作总结3篇 本文目录 1. 2017审计科工作总结 2. 审计科工作总结 3. 今年上半年广播电视局财务审计科工作总结及下半年工作打算   今年以来,我们财务审计科在上级各部门的关心

2017-11-11    402    0
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 审计局政务公开集中整改提升活动方案

关于如何加强新时期党外知识分子思想政治工作的调研报告与审计局政务公开集中整改提升活动方案合集 审计局政务公开集中整改提升活动方案 根据《xx市政务公开办公室关于开展政务公开集中整改提升活动实施方案》(xx务公开办[2019]

2019-04-02    1020    0
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 财务审计经理的岗位职责

财务审计经理的岗位职责 岗位职责: 1、协助中心负责人制定年度审计监察工作计划、流程制度 2、负责财务、营销等业务的日常审计 3、负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿 4、负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议

2021-12-29    418    0
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 工程审计专员岗位的职责描述

工程审计专员岗位的职责描述 职责 1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,熟悉本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础; 2、负责审

2021-12-16    387    0
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 高级审计员岗位职责

高级审计员岗位职责 1、协助项目经理完成上市公司IPO现场工作,上市公司年报审计、企业并购、尽职调查等工作; 2、能独立进行小型、常规项目审计工作,并可主动发现问题,及时提出建议和决策依据; 3、指

2022-01-02    618    0
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 内部审计员职位说明书

34 内部审计员职位说明书 职业名称 战略研究员 文件编号 GZSM-D17 编制 核准 生效日期 一、 基本资料 职务名称 职员 所属部门 审计部 直接上级职位 经理 定员人数 1人 辖员人数 ——

2012-08-11    22982    0
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 加强审计队伍建设工作报告

加强审计队伍建设工作报告 今年以来,县审计局聚焦夯实审计高质量发展基础,从坚持党的领导、党建引领、审计质效、能力素质、廉政建设等五方面强化队伍建设,进一步提升审计干部责任担当意识和综合素质。 一是着力于党对审计工作集中统一领导。

2021-01-05    891    0
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 审计局干部年度述职报告

  审计局干部年度述职报告   今年以来,按照班子分工,我主持全局行政工作,负责单位审计项目计划的拟定和贯彻落实、行政业务工作和固定资产投资审计审计政策、法制工作、审计实务、审计执法工作;分管办公

2023-03-02    233    0
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 财务部审计职责内容

财务部审计职责内容 1.负责拟定内部审计计划及项目初步审计方案,报部门领导批准后组织实施公司及子公司各类审计工作,包括:财务审计、经营审计、投资审计、离任审计、履职绩效审计、内控体系审计等: 2.出

2021-12-29    549    0
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 企业内部审计工作职责

企业内部审计工作职责 1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容; 2.完成内控手册相关表单的设计; 3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;

2021-12-07    443    0
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 2021年审计实训报告总结

 2021年审计实训报告总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计实训报告总结 1、实训目的: 主要是弥补审计理论课堂教学“纸上谈兵”的不足。通过实训,使得

2021-10-22    268    0
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 监察审计部述职报告

监察审计部述职报告 各位领导、同志们,大家好! 今年以来,监察审计部严格按照市公司及我局工作要求,认真贯彻落实党风廉政建设责任制,切实开展党风廉政建设和反腐倡廉各项工作,以服务全局中心工作为出发点,

2012-04-10    12663    0
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 2021年审计工作情况报告

2021年审计工作情况报告 一、聚焦“经济体检”主责主业,全力服务中心大局。(一)着力助推政策有效落实。围绕新增直达资金、高标准农田建设、国家储备林建设、治理“乱收费”、债券资金等内容,坚持“专项+

2022-02-15    523    0
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 某县审计工作汇报

某县审计工作汇报 2023年,局党组坚持审计质量提升的主线,增强政治站位和服务意识,提升内审建设,强化审计成果运用,提升审计服务大局的能力,进一步做好建设数字文明共富美好新某建设的“参谋员”和“监督员”,现将有关情况汇报如下:

2023-08-28    221    0
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