香当网——在线文档分享与服务平台

您在香当网中找到 46809个资源

P3

 2016年有关审计技术方法实习报告

2016年有关审计技术方法实习报告   一个网络审计系统由三个重要的方面构成:硬件基础,软件基础,管理及操作系统的人员.要实现审计信息化 , 则必须三方面均达到网络审计的要求.因此我结合网上调查的我国的现状

2016-05-12    350    0
P7

 在审计工作会议上的讲话

  在审计工作会议上的讲话       尊敬的各位领导、同志们:   今天县政府在这里召开**县审计工作会议,这是**县审计局成立26年来的第一次全县范围内的审计会议,充分体现了新一届领导对审计工作的

2012-12-25    591    0
P8

 经济责任审计工作总结

经济责任审计工作总结 近年来,县委、县政府高度重视经济责任审计工作,坚持把这项工作作为加强党风廉政建设,提高干部选拔任用和监督管理水平,维护经济秩序,推动经济健康发展的重要举措来抓,积极探索,大胆实

2014-11-12    625    0
P4

 财务审计经理的主要职责

财务审计经理的主要职责 职责: 1、完成领导分派的财务收支审计、离任审计、专项审计等项目审计任务,对自己承担的具体审计项目和具体审计任务承担风险责任。 2.、对负责的审计项目开展调查研究,确定审计目标

2021-12-29    379    0
P3

 区审计局平安建设工作方案

区审计局平安建设工作方案 为认真贯彻省市区平安建设工作会议精神,为切实提升人民群众对平安建设工作的满意率、知晓率和参与度,结合审计工作实际,现将工作方案明确如下: 一、工作目标 按照平安XX建设总体

2023-11-08    169    0
P2

 在省清查审计组进点会议上的讲话

在省清查审计组进点会议上的讲话   各位领导、同志们:  根据安排,今天省粮食购销企业财务挂帐清查审计组正式进点对我县粮食购销企业财务挂帐情况进行清查审计,在此,我代表xx粮食局、xx粮食购销总公司

2015-08-05    583    0
P4

 新入职审计新兵工作感悟

新入职审计新兵工作感悟 2019年4月,我怀着激动和忐忑的心情,加入了武汉市江汉区审计局大家庭。在入职满月之际,我对审计工作从最初的雾里看花到现在的初识面目,有了全新的认识和感受,更加坚定了我投身审计事业的信念和决心。

2019-07-07    1862    0
P8

 内部审计工作体会

内部审计工作体会 第一篇:做好内部审计工作的几点体会与建议 文章标题:做好内部审计工作的几点体会与建议 当今的社会、经济都在日新月异地发展,知识更新速度飞快,放眼看去,现代内部审计的职能已从查错防弊

2015-05-24    451    0
P8

 在集团审计业务培训班上讲话

在集团审计业务培训班上讲话 同志们: 今天,我们在这里召开审计业务培训班,邀请X审计厅、企业审计领域的专家,为大家授课,目的是通过培训形式,进一步加强集团审计队伍自身建设,全面提高审计工作的科学化制

2021-11-09    1050    1
P4

 县审计局工作总结范文

县审计局工作总结范文 xxxx年,在市审计局及县委、县政府的正确领导下,我局全体干部职工奋发进取,开拓创新。一年来完成审计项目xxx个,其中同级审涉及项目xx个,延伸企业审xx个,经责审xx个,投资审xx个。累计审减投资资金x

2021-12-04    449    0
P3

 审计办2016年上半年工作总结

审计办2016年上半年工作总结   XX年上半年,我镇审计办在党政委政府的正确领导下,在审计局的关心下,在相关部门的配合支持下,扎实开展内审工作,坚持求真务实、客观公正的原则。充分发挥内审监督、服务

2016-09-06    520    0
P1

 经营管理审计监察——审 计

审 计 第一条 审计每季(或半年)审计公司财务状况1次。主要审计专项基金和重大资金使用、成本费用、经济效益以及财务规章制度和财经纪律的执行情况。 第二条 审计师负责配合注册会计师进行年度决算审核。 第三条

2014-12-10    540    0
P3

 银行系统审计干部的工作汇报

银行系统审计干部的工作汇报   记得86年入学时,系主任张亦春教授给我们讲的第一次课就是“银行是门大学问”,而现在我对内部审计工作,也深深体会到其内涵的深刻和广大,深深感觉到“内部审计也是一门大学问

2015-06-19    540    0
P17

 2020年审计个人工作总结

 2020年审计个人工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2020年审计个人工作总结 时光过的飞快,__年公司的工作已经结束了,可以说,在__年的工作中,我们全公

2021-04-04    469    0
P27

 企业内部审计手册

XX公司内部审计条例实施细那么 2021-3-25 【内部审计】 2 【审计工作的根本原那么】 3 【审计机构及人员】 4 【利害关系】 5 【内部控制系统】 6 【审计的主要职权】 7 【审计预警】 8

2022-02-15    61    0
P5

 2021年审计局“三万”活动总结

 2021年审计局“三万”活动总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计局“三万”活动总结 市审计局高度重视“三万”活动驻村工作,圆满完成了所驻__镇__村各项工作任务。总结如下:

2021-10-22    235    0
P4

 审计经理工作职责范围

审计经理工作职责范围 1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法: 2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部

2021-12-15    316    0
P5

 年度审计工作管理计划

年度审计工作管理计划 一、指导思想 牢固树立以审计促进公司治理的审计理念,坚持服务大局、围绕中心、突出重点的工作方针,寓服务于监督,寓帮助于促进,充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的免疫功能,促进集团经济的平稳、高效发展。

2024-05-11    0    0
P2

 2015年审计办工作总结

2015年审计办工作总结   XX年度里,审计办在党工委、办事处的正确领导下,努力开展工作,服从领导,听从安排,认真完成各项审计工作,包括临时性工作的审计。为了更好地开展积极工作,找出差距,特总结如下:

2015-10-15    497    0
P4

 「开题报告」商业银行内部审计的研究

开题报告 商业银行内部审计的研究 一、立论依据 1.研究意义、预期目标 研究意义:商业银行是以经营工商存款、放款为主要业务,并以获取利润为目的的货币经营企业。随着我国金融改革的稳步推进,银行业金融机

2020-12-30    713    0
1 ... 37 38 39 40 41 ... 50