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 内部稽核管理办法

财务内部稽核制度 目 录 第一章总 则 第二章人员设置及岗位职责 第三章 稽核人员的权限 第四章稽核工作的依据 第五章稽核的过程和要求 第六章稽核的具体内容 第六章附则 财务内部稽核制度 第一章总 则

2009-09-06    24026    0
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 内部行政管理的职责包括

内部行政管理的职责包括 1、全面负责公司的行政、后勤工作,保障公司顺利开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作; 2、负责行政部成员的日常管理工作,合理分工和配置人员,做到各尽其能,负责督导和分配所属人员的各项工作;

2021-12-10    682    0
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 内部控制论文

**工商学院 课程考查(论文/作业)专用封面 作业(论文)题目:关于我国上市公司内部控制的现状与思考 所修课程名称: 《内部控制》 修课程时间: 2019 年 9 月至 2019 年 12 月 完成论文(作业)日期:

2020-05-10    2732    0
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 内部市场化体会

  内部市场化是指企业根据市场经济管理规律,模拟市场交易方式来组织企业内部生产经营活动,充分挖掘企业潜力,增强企业活力,在提高企业市场运作效率的同时提高企业的整体经济效益。内部市场化是一个长期纠缠经

2014-10-08    8469    0
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 公司内部招聘流程

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2013-03-02    23839    0
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 内部培训考核

 内部培训评估 受训者姓名: 受训者部门: 培训时间: 培训地点: 使用设备: 培训形式: 培训内容: 培训老师: 内容 不理想 1 2 3 4 5好 课程的实用性 课程的知识性 课程的时效性 课程的启发性

2010-08-14    22414    0
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 工程内部承包合同

  合同编号:              工程内部承包合同         工程名称:xxxxxx工程   承包工程项目:xxxxx工程      甲方:xxxxx    乙方: xxxxx   

2017-02-13    3981    0
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 **小学内部管理调研方案

调研方案 一 调研题目 《依法治校背景下神龙小学内部管理优化研究》 二 调研目的 神龙小学经历了近20年从企业办学到政府管理的起伏变化,在依法治校背景下内部管理中勇立潮头,开放创新,创造了学校跨越式发展

2017-09-08    2399    0
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 行者集团内部管理制

行者集团内部管理制度 第一章 员工行为规范 第二章 劳动人事制度 第三章 考勤制度 第四章 请假及消假制度 第五章 员工福利制度 第六章 手机使用管理规定 第七章 办公用品领用制度 第八章 机动车管理及搭乘出租车有关规定

2014-07-17    4351    0
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 内部质量审核管理程序

1目的 為确保品質保証系統,能有效的落實執行,使產品質量服務符合客戶之要求,特制定此程序。 2范圍 本公司質量管理体系所有過程,均屬于本程序管理范圍。 3權責 3.1管理代表:審核需求的提出;審核計划的審批;審核執行情況的監督。 3.2 品管部:審核計划之制作。 3.3 審核小組:審核執行及改善事項跟蹤。 4定義 無 5作業內容 5.1 內部品質審核管理

2011-03-15    25895    0
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 酒店内部设计合同

酒店内部设计合同   本合同订立于  年  月  日  委托人:       (以下简称“业方”)。  受托人:    ,注册办事处位于          (以下简称“设计方”)。  鉴于业方请设计方就“     

2013-03-15    472    0
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 物业公司内部职责

物业公司内部职责 1、负责管理物业清洁、治安、维修、接待、回访、协调服务工作; 2、全面掌握物业公共设施、设备的使用过程; 3、协调经理送发物业管理方面的文件; 4、负责接待及处理业务咨询、投诉工作,并定期进行回访;

2021-12-23    459    0
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 内部运作审核管理程序

内部运作审核管理程序 文件编号:QP8-1 版次:1.0 生效日期:04 06 18 页次:1/4 归档 管理评审 记录 确认 纠正措施 记录报告 实施审核 审核通知 成立审核小组 批准 制定审核计划

2013-05-19    565    0
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 项目内部承包合同

项目内部承包合同   甲方:xx房地产开发有限公司   乙方: xxx   双方就乙方经营承包xx曙光路仓库改造工程项目事宜,达成以下协议:   1、xxx任该项目经营承包负责人,在不违反国家政策、

2014-09-19    417    0
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 内部资金转移定价概述

1 内部资金转移定价概述 1.1 定义 内部资金转移定价(Funds Transfer Pricing,简称FTP),是指商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则进行全额有偿转移资金,即向资金

2019-07-30    2161    0
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 内部稽核制度

内部稽核制度 □ 总则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。

2015-04-01    466    0
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 内部控制制度

管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整,根据《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》现制定芦葭镇卫生院财务管理制度 第二章 内部控制制度 二、 财务机构工作职责

2021-07-28    701    0
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 站内部规章制度

新泵站内部规章制度(暂行) 为进一步完善泵站管理制度,保证值守人员人身安全,维持泵站正常运行,保持泵站卫生,使大家拥有一个安全、清洁、舒适、秩序良好的工作环境,故作如下内部规定: 1、      鉴

2013-08-29    9999    0
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 关于内部竞聘的通知

    关于内部竞聘生技科科长和安监科科长职务的通知   各位员工: 根据矿领导班子调整,生技科科长和安监科科长岗位目前出现人员空缺。为充分调动员工积极性,培养优秀人才,矿委会研究决定通过内部竞聘产生,现将有关事项通知如下:

2014-11-29    9417    0
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 内部承包协议

施工(内部)风险承包合同(2019 版) 合同编号: 甲方承建的 鄱阳湖湿地公园西山观光道路 工程(业主单位: 江西鄱阳湖湿地公园旅游开发有限公司 ,并与业主签订了《 鄱阳县湿地公园西山观光道路 项

2020-03-25    963    0
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