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 内部控制工作方案 单位内部控制工作方案

为进一步完善内部控制,提高内部管理水平,特制定单位内部控制工作方案如下:    一、 充分认识实施内部控制规范的重要意义 实施内部控制规范,是加强单位经费监管的重要举措,是完善内部治理结构、建立各项

2019-04-15    2036    0
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 学校内部控制评价报告学校内部控制报告

学校内部控制评价报告学校内部控制报告 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,依据《行政事业

2022-07-22    612    0
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 单位内部控制建设与执行解决方案

一、内部控制建设背景 财会【2012】21号发布了《行政事业单位内部控制规范》(简称:《规范》),并规定于2014年1月1日起在所有的行政事业单位施行。《规范》对于提高行政事业单位内部管理水平、规范

2019-04-10    1534    0
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 单位内部控制工作方案

为进一步完善内部控制,提高内部管理水平,特制定单位内部控制工作方案如下:   一、 充分认识实施内部控制规范的重要意义 实施内部控制规范,是加强单位经费监管的重要举措,是完善内部治理结构、建立各项工

2019-04-14    1222    0
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 内部控制管理制度

内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 公司内部控制是一种自律行为,是为实现经营目标、防

2021-07-28    1361    0
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 内部控制管理制度

 平遥县冠茗新能源有限公司 内部控制管理制度 编 制:办 公 室 审 批:董 事 办 二○一五年十二月 内部控制管理制度 目 录 1、 总则 2 1.1内部控制的目的和意义 2 1.1.1目的 2 1

2019-04-12    1304    0
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 行政事业单位内部控制工作情况报告

行政事业单位内部控制工作情况报告(仅供学习)   为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔xx〕24号)的有关精神,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔

2022-12-13    412    0
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 《XX年度行政事业单位内部控制报告

附件1: 2016年度行政事业单位内部控制报告 单位公章 单 位 名 称: 单 位 负 责 人: (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮

2021-09-12    514    0
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 内部控制开题报告

内部控制开题报告   一、 文献综述   (一)国内研究现状   我国对内部会计控制现状的研究,理论界的观点比较鲜明,主要包括以下五个方面:   1.内部会计控制意识淡薄   杨晓莲、张沛渠在《浅析

2020-10-09    1053    0
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 《内部控制实训报告

 内部控制制度设计 课程设计报告 学生姓名: 曹振邦 学 籍 号: 1109426223 班 级: 财务1142班 专 业: 财务管理 指导教师: 徐秀茹 贾秀妍 日 期: 2014年12月 5日 教

2021-09-22    921    0
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 2017年会计继续学习:行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度「练习题及答案」

练习题库:行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度 第1部分 判断题 题号:QHX018735 所属课程: 行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度 1. 内部控制基础性评价应立足

2021-06-26    704    0
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 内部控制内部审计

 测验名称: exercise 测验说明: 1、 单项选择题 现代意义上的内部控制产生于〔 〕。 (A) 18世纪初 (B) 19世纪初 √ (C) 20世纪初 (D) 21世纪初 参考答案:C 我的答案:

2022-08-23    487    0
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 《内部审计与内部控制

内部审计与内部控制 一、 什么是内部审计 1、 概念 u 《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为。目的是促进加强经济管理和实现经济目标。

2021-09-22    1025    0
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 行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)2017

行政事业单位内部控制报告管理制度(试行) (财会〔2017〕1号) 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的有关精神,进一步加强

2023-05-29    415    0
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 内部控制报告-保留意见

内部控制报告仅适用于按照执行企业会计制度前进行清产核资要求,出具清产核资审计报告的同时出具内部控制报告的需要。 利安达x字[2003]第 号 ABC股份有限公司董事会: 我们审计了ABC股份有限公司

2009-12-21    5074    0
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 2022年学校内部控制评价报告

2022年学校内部控制评价报告(仅供学习)   为规范学校管理,控制风险,保证经济活动的正常开展,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定,结合我单位的所处

2022-12-13    379    0
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 **银行内部控制调研报告

关于**银行内部控制实施情况的调研报告   摘要   加强和规范公司内部控制,有利于提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康持续发展,保护投资者合法权益,保障公司资产安全,本研究通过实

2018-02-09    4369    0
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 内部控制自查报告

内部控制自查报告 按照市局下发的关于《三门峡市社会保险经办机构内部控制检查评估方案》的要求,我中心在7月21日至8月10日期间,对失业保险制度建设、业务规程、基金财务、信息系统、监督与管理等方面进行了自查。现将自查情况汇报如下:

2020-07-01    698    0
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 内部控制自我评价报告(模板)

内部控制自我评价报告模板使用说明: 本模板中,“[]”内文字指可以根据实际情况具体化。 [XX部门 / XX公司]20xx年 内部控制评价报告(模板) [集团公司/XX公司]: [本公司/本部门]已

2021-09-22    904    0
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 XX内部控制评价报告范文

单位内部控制考核评价报告范文 为规范单位管理,控制风险,保证经济活动的正常开展,根 据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定,结合我单位的所处行业、

2022-05-24    2084    0
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