内部控制开题报告


    部控制开题报告

       文献综述
      ()国研究现状
      国部会计控制现状研究理界观点较鲜明包括五方面:
      1部会计控制意识淡薄
      杨晓莲张沛渠浅析企业部会计控制存问题策(20056)中指出企业理局部会计控制意识淡薄缺乏建立完善企业部会计控制动力表现方面:
      (1)思想重视程度够吴明谈中企业部会计控制问题策(20112)中认部分中企业领导者缺乏现代企业理验企业实行粗放式理没指定成文部会计控制制度部会计控制制度形虚设
      (2)控理解偏颇认识足全面缺乏动性张劲松浅国企业部会计控制存问题策(200611)中认企业部会计控制意识淡薄体现企业负责员工控根解张锦企业部控制症结策(200610)中作进步补充实际工作中常犯部会计控制代全面部控制控制活动代控制五素错误
      2部会计控制制度合理
      马艳秋企业部会计控制存问题原策分析(20073)中提出中企业建立相关部会计控制制度总体缺乏科学性连贯性致会计控制难发挥应功效违规违纪行发生设法解决导致控成较高收效甚微会计控制失效力重视钱财等形资产控制忽视员素质信息等形资产控制企业带巨损失会计控制全方位发挥控制作职责划分明确导致时准确追究责进行效处理影响会计控制执行效果
      3部会计控制制度执行力
      张劲松(200611)认企业部会计控制制度重执行企业部会计控制制度应付财政审计等部门检查部控制制度流形式失应刚性严肃性企业部理失控时吴明(20112)指出部会计控制制度执行包括财务信息处理控制环节落实部会计控制监督三方面然部分中企业会计机构会计员设置符合会计规范建账规范会计核算常违规操作会计员素质低懂核算
      4部会计控制缺乏效监督机制
      玲国中企业部会计控制相关问题分析(20099)中指出中企业特殊性国已形成包括政府监督社会监督企业外部监督体系效果意中企业考虑成费等素极少设立部审计部门导致部监力郭晓艳国中企业部会计控制(201112)中提出中企业部会计控制关键监工作开展部审计部门进行监督协助企业营造利进行软控制环境
      5会计员整体素质偏低
      胡敏前企业部会计控制必性存问题分析(20068)中指出前理员财务员业务水高企业理员财务员计算机水高文化素质偏低时刘艳中企业部会计控制问题策(20121)中阐述中企业财会员思想教育业务培训根具备业资格员混进财会队伍思想素质差业务知半解更谈部控制制度运
      目录
      摘 3
      企业部控制概述
      ()企业部控制基涵
      (二)企业实施部控制容
      (三)企业实施部控制重意义2
      二前企业部控制存问题
      ()部会计控制意识淡薄3
      (二)部会计控制制度合理3
      (三)部会计控制制度执行力3
      (四)部会计控制缺乏效监督机制3
      (五)会计员整体素质偏低3
      三企业部控制效策
      ()加强部控制意识
      (二)合理设置控制控制度加优化
      (三)加强部控制执行力度4
      (四)设立企业部监督机制确保实施4
      (五)加强企业会计员素质提升业务知识培训4
      参考文献5
      致谢6
      参考文献:
      [1]铁亮田中禾美国部控制理发展研究[J]财会通讯2010(10)
      [2]COSOInternal ControlIntegrated Framework[S]1992
      [3]Auditor Standards Committee of AICPASAS No29Consideration of the internal Control Structure in a Financial Statement AuditNew York1958
      [4]财政部会计司部会计控制规范[M]北京:济科学出版社2010
      [5]杨晓莲张沛渠浅析企业部会计控制存问题策[J]齐鲁珠坛2005(6)47—48
      [6]吴明谈中企业部会计控制问题策[J]现代营销(学苑版)2011(2) 45
      [7]张劲松浅国企业部会计控制存问题策[J]集团济研究2006(32)302
      [8]张锦企业部控制症结策[J]现代企业2006(10)
      [9]马艳秋企业部会计控制存问题原策分析[J]商业济2007(3)
      [10]玲国中企业部会计控制相关问题分析[J]会计友2009(7)

    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 10 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    「开题报告」上市公司内部控制信息披露研究

    开题报告上市公司内部控制信息披露研究说明:模板只作格式示例规范,表格内容根据实际情况填写页面设置:上2.5,下2.5,左2.8,右2.8;装订线左边1cm封面格式设置:字体:宋体,四号段落:居...

    3年前   
    1369    0

    学校内部控制评价报告学校内部控制报告

    为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求

    2年前   
    574    0

    《内部控制实训报告》

    内部控制制度设计课程设计报告学生姓名:曹振邦学 籍 号:1109426223班 级:财务1142班专 业:财务管理指导教师:徐秀茹 贾秀妍日 期:2014年12月 5日教...

    2年前   
    904    0

    「开题报告」服装生产企业货币资金内部控制设计

    开题报告服装生产企业货币资金内部控制设计一、立论依据1.研究意义、预期目标研究意义:今年来,国内不断的出现资金挪用,贪污诈骗,盗用公款等违法行为。比如, 2005年“湘酒鬼”公司高级管理层集体...

    3年前   
    464    0

    「开题报告」商业银行内部审计的研究

    开题报告商业银行内部审计的研究一、立论依据1.研究意义、预期目标研究意义:商业银行是以经营工商存款、放款为主要业务,并以获取利润为目的的货币经营企业。随着我国金融改革的稳步推进,银行业金融机构...

    3年前   
    704    0

    内部控制与内部审计

     测验名称: exercise 测验说明: 1、 单项选择题 现代意义上的内部控制产生于〔 〕。 (A) 18世纪初 (B) 19世纪初 √ (C) 20世...

    2年前   
    462    0

    《内部审计与内部控制》

    内部审计与内部控制一、 什么是内部审计1、 概念u 《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为。目的是促进加...

    2年前   
    1000    0

    内部控制报告-保留意见

    内部控制报告仅适用于按照执行企业会计制度前进行清产核资要求,出具清产核资审计报告的同时出具内部控制报告的需要。 利安达x字[2003]第 号 ABC股份有限公司董事会: ...

    14年前   
    5051    0

    2022年学校内部控制评价报告

     为规范学校管理,控制风险,保证经济活动的正常开展,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定

    1年前   
    337    0

    **银行内部控制调研报告

    关于**银行内部控制实施情况的调研报告   摘要   加强和规范公司内部控制,有利于提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康持续发展,保护投资者合法权益,保障公司资产安全...

    6年前   
    4342    0

    内部控制自我评价报告(模板)

    内部控制自我评价报告模板使用说明:本模板中,“[]”内文字指可以根据实际情况具体化。[XX部门 / XX公司]20xx年内部控制评价报告(模板)[集团公司/XX公司]:[本公司/本部门]已对2...

    2年前   
    870    0

    内部控制自查报告

    内部控制自查报告按照市局下发的关于《三门峡市社会保险经办机构内部控制检查评估方案》的要求,我中心在7月21日至8月10日期间,对失业保险制度建设、业务规程、基金财务、信息系统、监督与管理等方面...

    4年前   
    680    0

    XX内部控制评价报告范文

    为规范单位管理,控制风险,保证经济活动的正常开展,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定,结合我单位的所处行业、资产结构以及自身特点和发展需

    2年前   
    2058    0

    学校内部控制工作情况报告

     本年来,我校组织相关人员认真实施了学校的财务收、支管理工作和学校内控制度工作,我们严格按照文件规定的要求,逐项开展,现将工作情况报告如下:

    10个月前   
    314    0

    关于公司加强内部控制的调研报告

    关于公司加强内部控制的调研报告  为了了解公司会计工作的情况,我于2011年1月17日至5月31日对重庆泛嘉森和林业开发有限责任公司就加强内部控制进行了调查研究,采用了重点调查方式进行调查,发...

    10年前   
    734    0

    内部控制理论

    现金流是指企业生产经营过程中的现金流入、现金流出以及现金流入与现金流出之间的差额形成的现金净流量。这里,现金包括企业所拥有和控制的银行存款、库存现金、其他货币资金以及能随时变现为确定金额用于支...

    14年前   
    9128    0

    《内部控制的作用》

    内部控制理论的发展阶段  内部控制是社会经济发展的必然产物,它是随着外部竞争的加剧和内部强化管理的需要而不断丰富和发展的。纵观内部控制理论的发展历程,大致上经历了以下五个阶段:   1.内部牵...

    2年前   
    1124    0

    论内部控制

    论内部控制出处:学生大[2003-11-3 14:33] 作者:杨海群 内容提要  解决中国的国营企业问题尚需要深入触动微观机制的最本质的问题,即企业的控制问题。体制改革不是万能的,要紧的...

    9年前   
    799    0

    论文-内部控制

    上市公司担保是建立在信用基础之上的正常经济行为,如应用得当,既能促进信用交易主体之间的资金融通,又能促使债权人、债务人和担保方实现多赢。但若处理不好,其将成为资本市场发展的阻力。

    6年前   
    2577    0

    内部控制工作方案 单位内部控制工作方案

    为进一步完善内部控制,提高内部管理水平,特制定单位内部控制工作方案如下:    一、 充分认识实施内部控制规范的重要意义 实施内部控制规范,是加强单位经费监管的重要举措,是完善内部治理结构、...

    5年前   
    2011    0

    文档贡献者

    自***路

    贡献于2020-10-11

    下载需要 10 香币 [香币充值 ]
    亲,您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励!
    下载文档

    该用户的其他文档