财务管理制度
财务管理制度 一、敬岗敬业,熟悉法规,依法办事,客观公正,搞好服务,按照国家统一的会计制度建立会计帐册,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。 二、按照国家有关现金管理和银
您在香当网中找到 220290个资源
财务管理制度 一、敬岗敬业,熟悉法规,依法办事,客观公正,搞好服务,按照国家统一的会计制度建立会计帐册,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。 二、按照国家有关现金管理和银
财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强财务管理,规范财务工作,促进经营业务的发展,根据国家有关财务管理法规制度和民办非企业单位章程有关规定,结合企业单位实际情况,特制定本制度。 第二条 会计核算遵循权责发生制原则。
XX有限公司 财务管理制度 第一章 财务管理制度概述 第二章 经营计划与财务预算管理制度 一、 经营计划与财务预算制度概述 二、 财务预算的作用 三、
财务管理制度 一、一切预算收入、收费,必须使用财政部门准许的票据,一律纳入镇财政预算管理,内部收据无效。各部门及个人严禁坐收坐支,私设小金库,搞帐外帐,违者按财经纪律处理。 二、财政所设预算外专职会
***投资有限公司 财务管理制度 第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。 第二条 公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。 一、日常费用的报销、借款、付款申请流程:
**财务管理制度 第一章 预算管理制度 预算编制管理 预算管理组织机构 (一)根据本单位的具体情况,成立预算管理决策机构(预算委员会或预算领导小组),由单位负责人担任领导,相关职能部门的负责人为成员,建立领导集体决策制度。
财务管理制度 为规范公司日常财务管理工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,进一步完善公司财务管理制度,根据国家有关法律、法规,结合本公司实际情况,制定本制度。 一、总则 1
财务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范会计行为,保证会计资料真实、完整,加强财务管理,提高经济效益,做好各项收支计划、控制、核算、分析和考核、监督、检查工作,合理筹集资金,有效利用资产,实现资产
第一节 财务印章管理制度 一、印章的基本管理制度 1、 印章的代理印制部门,必须登记各类财务印章的使用部门。 2、 所有印章必须妥善保管,不得随意摆放,不能擅自将自己保管的印章交由他人使用,也不能私自接受他人保管使用的印章。
财务管理制度 1、为规范我公司财务行为和财务管理制度,有效运作财产,积极增收节支,提高公司的经济效益,严格按公司法、会计发、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务,特制定本制度。
财务管理制度 一. 库存现金管理 1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。 2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。
费用管理制度 第一章 总则 第一条 宗旨和根据 为了加强华康泰克信息技术(北京)有限公司(以下简称“华康泰克公司”)费用管理,本着节约、高效、规范流程、明确职责的原则,特制定本制度。 第二条 费用的界定
财务管理制度 总 则 第一条 为加强学校的财务工作,发挥财务在学校经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。 第二条 学校财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建
收报销发票须知及报销表格范例 1. 每月22号,应按时发短信给主席团成员及各部门部长(秘书处、社联、勤工、公寓、就创、心理、膳管会除外)提醒他们该月报销工作的开始,并告知他们要在
详细版财务报销制度及报销流程与预备党员转正程序预备党员转正流程两篇 详细版财务报销制度及报销流程 为了加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制
XXXXX公司费用借支及报销管理规范 1.0 目的 为加强公司财务管理,明确费用借支及报销的**流程,提高工作效率,制定本规范。 2.0 范围 适用于公司所有的费用借支及报销**流程。 3.0 权责
学生会报销制度 为了加强学生会发票管理和开支核算准确,做到账目公开、统一、准确、透明,为了做到真正用好每一分钱,和实现节约宗旨,现制定学生会报销制度。 一、 报销时间:每个月最后一周(具体时间由生活部通知)
费用报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部
差旅费报销管理办法 1 目的 为规范公司本部经费支出,明确各项开支的范围和标准,严格审批和报销手续,根据国家的有关规定,结合本公司的实际情况,制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司每个员工。 3 术语和定义
报销、付款票据及粘贴要求 一、 费用报销审批单 办公用品类:后附凭证包含销货清单(或购买记录),付款凭证,增值税发票(或手撕发票) 办公费类:付款凭证、发票。快递费除开具增值税发票外,另附发票运单明细并注明事由。