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 审计局机关党课讲稿

审计局机关党课讲稿 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央准确把握历史规律、科学研判历史大势,作出“中国特色社会主义进入新时代”“我国社会主要矛盾发生了新变化”“进入新发展阶段”等重大政治论断,

2023-01-12    375    0
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 制发审计通知书@

承 诺 书 XXXX审计组: 鉴于你们检查我单位XXXX年度财务收支情况,并发表审计评价意见,我们谨以我们良好的信誉,陈述如下: 1. 我单位向审计组提交的资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附

2015-02-16    18797    0
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 内部控制与内部审计

“内部控制整体框架〞阶段 参考答案:D 我的答案: 分值:2 得分:0.0 “内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项〞依据的内部控制原那么是〔 〕。 √ (A) 全面性原那么

2022-08-23    476    0
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 审计干部七一演讲稿

审计干部七一演讲稿   尊敬的各位领导、同志们,大家好:   今天我演讲的题目是《忠诚于党和人民,做一个合格的审计人》   有人说,忠诚是用一生的时光把党旗下的红色誓言变成美好的现实;   有人说,

2015-10-08    560    0
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 资金使用审计报告—调研报告

资金使用审计报告—调研报告     川华信审(2001)综字118号   四川东泰产业(控股)股份有限公司董事会:   我们接受委托,对贵公司前次(1995年度)配股资金的使用情况进行了专项审核。贵

2015-01-13    780    0
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 审计经理工作职责与任职要求

审计经理工作职责与任职要求 1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权; 2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作;

2021-12-15    499    0
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 审计局党组议事规则

化、制度化。 第二条党组会议必须遵循以下基本原则: (一)集体领导原则。党组实行集体领导,党组成员强化集体领导意识,自觉维护党组领导的集体和权威。 (二)平等原则。党组各成员之间平等关系,党组书记在集

2017-05-05    3635    0
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 基层审计机关工作有感

基层审计机关工作有感 基层审计机关办公室人员少,但是却担负着参谋、组织、监督、协调、综合、服务等工作职责,处于承上启下、联系左右、协调各方的枢纽位置。因此,要做好办公室工作就必需树立三种意识、提升三种能力、勤修三种品质。

2020-01-14    1006    0
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 财务收支审计方案

财务收支审计方案   为了认真落实《哈尔滨学院20xx年工作要点》,按时完成内部审计工作计划 任务,哈尔滨学院审计处定于20xx年3月至8月开展哈尔滨学院**年度财务收支审计工作。为了保证审计工作有序推进,特制定实施方案如下:

2022-12-18    264    0
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 独立审计基本准则

 独立审计基本准则 (1995年12月25日 财政部财会协字[1995]48号) 第一章 总则   第一条 为了规范注册会计师执行独立审计业务,保证执业质量,明确执业责任,根据《中华人民共和国注册会计师法》,制定本准则。

2014-11-05    543    0
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 审计系统述职报告

审计系统述职报告   一年来,在县纪委的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕县委、政府各项工作重心,以促进我县经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立科学发展观和服务意识,坚持廉洁从审

2012-07-06    525    0
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 审计报告贴花

税务审计报告 (2010)xxswsj字第003号 xx有限公司: 我们接受委托,审计了贵公司2009年1月1日至2009年12月31日各地方税(费)缴纳情况。我们是依据政府已颁布的各地方税(费)法

2022-09-25    436    0
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 公司内部审计制度

制度名 公司内部审计制度 电子文件编码 GLZD102 页码 6-1 一、总则 第一条 为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,优化公司业务流程,改善经营管理,提高经济效益

2012-06-21    30784    0
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 xx年内部审计个人总结

 xx年内部审计个人总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年内部审计个人总结 我局内部审计工作在省局xx的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的xx大及xx届

2021-01-20    628    0
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 内部审计的岗位职责

内部审计的岗位职责 根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划 制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划,并组织实施,起草审计报告和挂你建议书等审计文书 负责公司

2021-12-10    858    0
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 2022审计科述职报告

2022审计科述职报告 各位领导:一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计科主任的岗位上,带领审计科的全体同仁严格按照审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落

2022-07-20    282    0
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 《公司内部审计制度》

公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强本公司的内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本制度。

2021-07-10    663    0
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 审计人员工作总结

审计人员工作总结   一、努力学习,全面提高自身素质   为适应不断发展变化的审计工作需要,提高领导水平,我注重加强自身学习,在抓好其他工作的同时,坚持“工作学习两不误”的指导原则,挤时间学习,坚持

2015-02-23    694    0
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 审计高校生实习报告五篇

审计高校生实习报告五篇 毕业实习是每一个高校毕业生必需拥有的一段经受,是一项实践性的教学环节,那么审计高校生实习报告怎么写?下面是我给大家整理的审计高校生实习报告【五篇】,欢迎大家来阅读。 审计高校生实习报告篇1

2022-11-05    148    0
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 审计工作思路

审计工作思路   2011年审计工作要以科学发展观为统领,坚持全面审计,突出重点,大力加强审计机关队伍建设,切实发挥审计“免疫系统”功能,为促进项目建设、规范财经秩序、推进社会事业科学发展做出积极贡献。总的思路及措施是:

2012-08-10    728    0
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