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 审计工作思路

审计工作思路   2011年审计工作要以科学发展观为统领,坚持全面审计,突出重点,大力加强审计机关队伍建设,切实发挥审计“免疫系统”功能,为促进项目建设、规范财经秩序、推进社会事业科学发展做出积极贡献。总的思路及措施是:

2012-08-10    728    0
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 内部审计的岗位职责

内部审计的岗位职责 根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划 制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划,并组织实施,起草审计报告和挂你建议书等审计文书 负责公司

2021-12-10    858    0
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 情系审计 飞扬青春

情系审计 飞扬青春 我是2012年参加工作,在这短短的工作实践中我的切身体会有很多,每天都会学习到很多新鲜的东西,都会有更深的感悟。 在我人生的青春岁月,我有幸成为一名审计人,这让我倍感珍惜和自豪。

2019-10-31    792    0
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 职位说明书-审计

职位说明书-审计员 职位名称 审计员 职位代码 所属部门 审计部 职 系 职等职级 直属上级 审计主管 薪金标准 填写日期 核 准 人 职位概要: 协助上级实施各种经营、财务审计及专项审计,完成审计报告。 工作内容:

2011-12-04    24125    0
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 工程审计经理的主要工作职责

工程审计经理的主要工作职责 职责: 1、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,完成审计资料的归档; 2、协助部门负责人制订和完善审计制度、审计流程、审计模板; 3、定期开展内控常规审计,根

2021-12-16    366    0
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 内部审计监督部门职责

内部审计监督部门职责 1、参与制定年度审计工作计划和审计实施方案 ; 2、客观、公正、准确地实施各项审计程序 ; 3、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿; 4、参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;

2021-12-10    984    0
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 审计查帐操作实务指南

 审计查帐操作实务指南 (1)、长、短期投资类审计及投资收益审计 151长期投资审计 审计目的:以公司产权登记及重大投资工程决策等资料为线索,重点审查:长期股权投资会计核算方法是否符合国家会计制度规

2021-11-16    626    0
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 工程竣工结算的审计结果报告

                江审结〔2012〕104号 **县审计局关于**县农村信用合作联社积金综合营业用房工程竣工结算的审计结果报告  **县农村信用合作联社: 根据你单位申报,按照**县人民

2014-01-24    10606    0
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 制发审计通知书@

承 诺 书 XXXX审计组: 鉴于你们检查我单位XXXX年度财务收支情况,并发表审计评价意见,我们谨以我们良好的信誉,陈述如下: 1. 我单位向审计组提交的资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附

2015-02-16    18797    0
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 审计局机关党课讲稿

审计局机关党课讲稿 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央准确把握历史规律、科学研判历史大势,作出“中国特色社会主义进入新时代”“我国社会主要矛盾发生了新变化”“进入新发展阶段”等重大政治论断,

2023-01-12    375    0
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 ××单位内部审计工作规定

××单位内部审计工作规定 第一章 总 则   第一条 为进一步开展××单位内部审计工作,建立健全内部审计工作制度,完善内部监督制约机制,提高服务效率,促进事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《中

2022-05-12    461    0
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 三方审计业务约定书

审计业务约定书 甲方:ABC 股份有限公司 (委托人) 乙方:××股份有限公司 (被审计方) 丙方:xx会计师事务所有限公司 (受托人) 兹由甲方委托丙方对乙方200× 年度财务报表进行审计,经双方协商,达成以下约定:

2019-05-22    1032    0
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 学校校长离任审计报告

学校校长离任审计报告(一): 尊敬的领导:承蒙领导厚爱,让我担任xx小学校长之职。经过一年时间的实践,本人觉得自身难以继任该职务。原因如下: 其一,本人工作经验不足,管理能力低下,没有谋划学校全面工作的能力。

2022-05-15    770    0
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 《内部控制审计研究》

国有商业银行内部审计质量低下的原因与对策研究 23 某公司负债经营与风险控制研究 24 新会计准则体系与国际准则体系的差异分析 25 对吉利跨国并购沃尔沃过程中财务风险的分析 26 风险导向审计在国有企业内部审计中的应用

2021-09-22    835    0
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 2022审计科述职报告

2022审计科述职报告 各位领导:一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计科主任的岗位上,带领审计科的全体同仁严格按照审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落

2022-07-20    282    0
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 生产与存货循环审计讲解

生产与存货循环审计讲解   前言 众所周知,财务审计两大重点领域就是收入和存货,其他项目包括一些特殊项目的审计相对来说更主要是在考察审计人员会计能力,但这两个项目则真正考验审计人员的审计业务能力。 收

2016-11-23    6344    0
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 《公司内部审计制度》

公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强本公司的内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本制度。

2021-07-10    663    0
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 内部控制与内部审计

认为,控制环境包括〔 〕。 √ (A) 员工的诚信和道德价值观 √ (B) 胜任能力 √ (C) 董事会和审计委员会 √ (D) 管理层的经营理念和经营风 √ (E) 组织结构 参考答案:A B C D E 我的答案:

2022-08-23    476    0
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 审计干部七一演讲稿

审计干部七一演讲稿   尊敬的各位领导、同志们,大家好:   今天我演讲的题目是《忠诚于党和人民,做一个合格的审计人》   有人说,忠诚是用一生的时光把党旗下的红色誓言变成美好的现实;   有人说,

2015-10-08    560    0
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 审计报告和验资报告

验资报评估报告审计报告怎么用?有什么区别? 一、验资报告 验资报告是指经过注册的会计师事务所依法接受委托,对被审验单位的实收资本(股本)及其相关的资产、负债的真实性、合法性进行审验后出具的书面证明。

2022-09-25    623    0
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