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 企业内部审计工作总结范文

企业内部审计工作总结范文   为认真贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和财经法律法规,我局始终坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作思路,突出对局属各

2022-08-15    396    0
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 内部工程审计人员《工作就是责任》心得体会

内部工程审计人员《工作就是责任》心得体会   读完《工作就是责任》这本书,让我感受最深的就是“责任”这两个字,看似简单却蕴藏着三层深刻的道理。首先,责任是指使人担当起某种职务和职责的意思,其次,责任

2014-04-21    446    0
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 内部审计工作总结模板范文

内部审计工作总结模板范文   在省局***的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的xx大及xx届四中全会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关

2015-10-13    466    0
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 2017年内部审计个人工作总结范文

内部审计个人工作总结范文   20xx年是 “十二五”规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级

2017-04-10    367    0
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 建材工业系统内部审计工作规定

建材工业系统内部审计工作规定 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国审计条例》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合建材系统的具体情况,制定本规定。 第二条 内部审计是国家审计体系的组成部分。

2011-02-20    9460    0
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 2017年机关内部账务审计管理制度

机关内部账务审计管理制度   第一条 为了加强委机关和所属单位的财务管理,使委内部财务管理进一步规范化、制度化,最大限度地发挥所有资金的效能,更好地为委内部建设和发展服务,特制定财务内部审计制度。   第二条

2017-01-04    418    0
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 2009年地税系统内部审计工作方案

2009年地税系统内部审计工作方案         一、审计目的   (一)开展财务审计促进内控制度的建立和完善,使会计信息质量不断提高,会计基础工作逐步夯实。   (二)开展专项审计强化对非本级财政补

2010-02-17    706    0
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 党的十八大精神内部审计部门学习心得体会

,风险防控需求也越来越大,内部审计旨在增加企业价值,改善企业运营,审计部门必须紧随行业发展的步伐,不断强化审计职能管理职责,提高审计执业能力、扩大审计范围,进一步强化内部审计部门在企业内控管理、风险防控中的作用。

2017-07-07    2897    0
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 2015内部审计工作总结模板精选

2015内部审计工作总结模板精选   20xx年是 “xx”规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心

2015-12-01    428    0
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 企业内部审计工作—经济工作

  企业内部审计工作—经济工作   随着市场经济建设的飞速发展,我国企业的建设进入了一个全新阶段,这也对企业内部审计建设提出了新要求。因此,结合公司的整体战略目标,对企业内部审计的建立宗旨、组织结构

2014-05-18    468    0
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 行政事业单位内部审计制度(最新版)

行政事业单位内部审计制度 第一条:为了加强对本局所属单位的内部审计工作,进一步发挥内部审计的监督作用,规范内部审计工作程序,提高内部审计质量,根据《中华人民共和国审计法》、《行政单位会计制度》、《行

2021-07-24    1545    0
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 2017年内部审计工作总结模板4篇

内部审计工作总结模板4篇 本文目录 1. 内部审计工作总结模板 2. 最新内部审计工作总结报告优秀范文 3. 内部审计工作总结范文 4. 公司内部审计员个人工作总结   20xx年,是学校迈向新起点

2017-09-16    387    0
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 企业内部审计存在的风险及预防措施

企业内部审计存在的风险及预防措施  摘要:随着我国市场经济的快速发展及审计环境的变化,企业对内部审计的需求也不断增加,内部审计风险对企业的发展也会产生很大的影响。本文主要对当前企业内部审计风险进行分析

2020-01-07    1367    0
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 关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议

关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议 新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部审计监

2023-05-30    167    0
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 内部控制制度审计的主要内容、程序与方法

内部控制制度审计的主要内容、程序与方法 01 内部控制制度审计的主要内容 内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:

2024-04-22    99    0
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 试述行政事业单位内部审计风险及质量研究

试述行政事业单位内部审计风险及质量研究 摘要:行政事业单位在社会经济发展中发挥着非常重要的行政管理职能,可以为社会新格局的构筑提供良好支撑。从履行社会管理以及执法监督职责的角度,行政事业单位应该高度

2022-08-01    528    0
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 我国民营企业内部审计问题研究

我国民营企业内部审计问题研究 摘 要 随着社会不断的进步与壮大,经济的发展也在不断的进步,促进经济发展的因素有许多,民营企业就是其中的一部分。民营经济对经营环境的适应性和国际竞争的趋同要求国际经济组

2022-03-10    330    0
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 2021年行政事业单位内部审计问题及对策

2021年行政事业单位内部审计问题及对策 随着国家和社会监督体系的日益完善,内部审计作为一项重要的监督手段,在对行政单位内部的财务信息综合评价、规避财务风险、提高组织自身经济价值等方面发挥着越来越重

2021-09-26    419    0
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 集团公司内部审计个人工作总结

集团公司内部审计个人工作总结 集团公司内部审计个人工作总结和明年工作计划 一、今年工作总结 时间一晃而过,弹指之间,2014年已接近尾声。本公司内审岗位于2014年12月11日成立,并且招聘了2位内

2019-06-17    3735    0
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 xx年乡镇内部审计工作总结

 xx年乡镇内部审计工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年乡镇内部审计工作总结 (一) xx年,我镇内审在镇党委、政府的直接领导下,在xx审计局的关心指导下

2021-01-15    471    0
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