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 内审报告

内审报告 HD-QT-80206 编号: 内审目的 检查企业质量管理体系是否正常运行,评价质量体系的符合性、有效性。 内审范围 ISO9001标准所要求的各要素及涉及的相关部门。 内审依据 ISO9

2011-06-13    13531    0
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 进出口业务内审报告

进出口业务内审报告 一、进出口业务内控的审计程序 (一)了解基本情况 了解基本情况,是展开审计的必要准备和基本条件。这些基本情况包括:成立时间、工商注册号、海关注册编码、进出口报关登记证书、注册资本

2020-03-06    751    0
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 GSP计算机专项内审报告

计算机专项内审评审报告 一、前言     根据本公司质量领导小组制定和批准的评审计划及方案,定于2014年1月1日对公司新升级的计算机系统进行专项内部审核和汇总,现就具体情况特向公司质量领导小组报告。 二、审核目的

2015-02-02    10894    0
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 内审不合格项报告

内审不合格项报告 HD-QT-80205 编号: 受审核部门 部门负责人 审核员 审核项目 审核日期 计划验证日期 不合格项描述: 内审员: 不合格项结论 不合格项性质 □严重 □一般 □轻微 □观察项

2016-06-20    25405    0
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 2010年ISO90012000国际质量体系内审报告

2010年ISO9001-2000国际质量体系内审报告 内审报告 经过一天半的紧张工作,在公司各部门的积极配合下,公司内审组较为圆满地完成了本年度的内审任务,本次内审的主要目的是检查公司qms实施情况,以验

2010-01-16    537    0
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 装配部内审记录

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: 受审部门 装配部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责? 4.2环境方针 1.

2015-08-20    15208    0
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 内审工作规定

(三)内部审计是在公司总经理的直接领导下,对公司各部门以及公司所属单位的财务收支和经济效益等进行监督,独立行使审计职权,对总经理负责并报告工作,在业务上同时受上级审计计机构的领导和地方审计机关的监督。 □ 内部审计的任务 1.主要任务有:

2013-05-06    1706    0
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 供应部内审记录

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: 受审部门 供应部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责? 4.2环境方针

2015-04-03    3646    0
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 电器部内审记录

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: 受审部门 电器部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责? 4.2环境方针 1.

2013-11-23    2516    0
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 zab内审

职位说明及工作标准制定表 部门名称 质安办 职位名称 内审员 职位等级 基 职位编号 本部门最佳编制人员数 3 本部门实际在职人员数 3 本职位最佳编制人员数 1 本职位实际在职人员数 1 对内经常需要

2015-03-07    18778    0
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 15-02内审通知

内审通知 编号:FR-15-02 A版式 NO: 部门: 本公司定于 年 月 日组织内部质量审核,请各部门负责人做好相关准备,被审人及有关资料和记录及现场迎审准备。 审核内容及范围和时间请参考《年度内审计划》实施。

2016-11-23    6859    0
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 人事部内审记录

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: 受审部门 人事部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构和职责 1.你部门担任什么样的职责? 4.3.1环境因素

2010-01-06    24041    0
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 计划部内审记录

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: 受审部门 计划部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责? 4.2环境方针 1.

2012-12-01    17001    0
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 年度内审计划

2004 年度内审计划 QR/QP-09-01 版本/修改次数:01/00 №:001 审核目的: 1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。

2012-12-10    868    0
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 技术质量部内审记录

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: 受审部门 技术质量部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责? 4.2环境方针

2011-07-04    14625    0
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 办公室内审记录

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: 受审部门 办公室 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责? 4.2环境方针

2015-07-15    18276    0
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 内审全套资料(2018)

 2018 年 7 月内部审核计划 受控编号:010 共 页 第 页 审核目的: 本次内审重点检查公司2018年5月10日公司成立2个月以来检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求,是

2019-09-20    936    0
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 工程部内审记录

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: 受审部门 工程部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构和职责 1.你部门担任什么样的职责? 4.2环境方针 1.

2016-04-16    30385    0
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 总务部内审记录

环境不符合的判定依据是什么? 2.不符合项纠正与预防措施 法律、法规及其他要求;ISO14001标准;环境管理体系文件。 本次内审的不符的验证为关闭 4.5.3记录 1.本部门有哪些环境相关记录? 进行记录规范 本文档由香当网(https://www

2009-12-21    9681    0
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 内审员培训资料-内部审核工作02内审审核行程计划表及内审检查表

内审审核行程计划表 目 的﹕根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系。为第三方审核做好准备. 范 围﹕本公司产品从进料、生产到售后服务的所有过程及涉及的所有部门。 审 核 标 准

2021-11-14    528    0
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