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 费用借支及报销管理规范

XXXXX公司费用借支及报销管理规范   1.0 目的 为加强公司财务管理,明确费用借支及报销的**流程,提高工作效率,制定本规范。 2.0 范围 适用于公司所有的费用借支及报销**流程。 3.0 权责

2012-01-27    12503    0
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 学生会报销制度

学生会报销制度   为了加强学生会发票管理和开支核算准确,做到账目公开、统一、准确、透明,为了做到真正用好每一分钱,和实现节约宗旨,现制定学生会报销制度。   一、 报销时间:每个月最后一周(具体时间由生活部通知)

2012-11-04    476    0
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 公司费用报销制度

公司费用报销制度   第一条 日常费用主要包括差旅费、餐补费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、资料费等。   第二条 费用报销的一般规定   (一)报销人必须取得相应的合法票据,且发票背

2019-04-21    3694    0
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 差旅费报销管理规定

员工差旅费报销管理规定 为确定公司员工因业务出差的手续及差旅费支付标准,特制订员工差旅费报销规定。 一、员工公出费用的预算与审批。 各公司或集团职能部门每月有方案的差旅费用,随本部预算一起上报集团审批。

2022-03-02    765    0
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 第七节 费用报销

 费用报销单 职 工 福 利 委 员 会 费 用 报 销 单 费 用 说 明 请领日期 请 购 项 目 单 价 数 量 金 额 财务干事 审核 申请人 公司出纳 财务干事 本文档由香当网(https://www

2010-05-25    2102    0
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 差旅费报销标准

差旅费报销标准 一、 出差乘坐交通工具标准: 级 别 普通火车 动车 轮 船 飞 机 6小时内 超过6小时 公司高管 硬卧 软卧 一等座 二等舱 普通舱 部门经理级(含副职) 硬座 硬卧 二等座 三等舱

2019-11-04    1168    0
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 公司费用报销管理办法

费用报销管理办法   第一章 总则 第一条  为规范公司日常开支报销行为,严格审批费用开支,堵塞漏洞,杜绝不合理费用支出,特制定本办法。 第二条  本办法中的费用是指部门、职工日常工作中发生的各种业

2016-11-08    4917    1
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 XXXX公司医疗费报销管理规定

XXXX公司医疗费报销管理规定 1 总则 为加强我司医疗费用管理,规范我司职工及供养直系亲属医疗费报销标准和流程,参照《XX市基本医疗保险办法》,结合我司实际情况,特修订《XXXX公司医疗费报销管理规定》。

2016-07-27    5596    0
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 医疗报销申请书

医疗报销申请书   尊敬的同志:   你好!   我是一名在校大学生,母亲现居住在外婆家,是低保户,母亲于XX年12月在广州突患精神病,从高处跳下致脚部受伤,手术打入钢板,术后住进北碚精神病院两次,

2013-07-21    455    0
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 出纳工作职责和报销流程

出纳工作职责和报销流程 出纳工作职责 一、认真做好幼儿园的往来帐目,做好现金收支。 二、严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备,数目清楚,不得以工作之便牟取私利。 三、坚持原则,手续健全,发票

2013-12-15    643    0
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 公务卡使用及报销管理办法

公务卡使用及报销管理办法 为进一步规范财务报销制度,减少现金支付结算,提高支付透明度,加强财务监督,根据《xxxx关于实施公务用卡强制结算目录的通知》文件精神,结合我单位工作实际,制定我局公务卡使用及报销管理办法:

2020-01-06    1510    0
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 费用报销制度(精选多篇)

费用报销制度(精选多篇) 第一篇:费用报销制度及报销流程 费用报销制度及报销流程 总则 一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。 二、本制度根据相关的财经制度

2015-05-26    553    0
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 差旅费报销管理规定

龙岩卷烟厂差旅费报销管理规定 为贯彻落实新《会计法》的实施,按照《会计基础工作规范》的要求,根据我厂业务工作的实际情况,特制定本规定: 一、公务出差报销的规定 公务出差指本单位职工派往外地从事公务工作,参加会议及短期培训、考察等。

2013-10-14    7496    0
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 出差费报销

 出差费报销单 会字第 号 账 户 账 户 报销部门 报销日期: 年 月 日 姓 名 职 别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张 日 期 起 讫 地 点 天数 车

2020-03-04    629    0
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 零用金报销清单

零用金报销清单 申请部门: 年 月 日止 页次: 日期 编号 部门别 摘 要 增补现金 支出总额 现金结存 收据 发票 营业税 会计科目 会计 营业税总计 核准 主 覆 零保 财经 主 会 用管 管

2014-06-04    1308    0
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 公司业务员报销制度

公司业务员报销制度 报销流程: 1.业务员填写报销单据,需填写日期,费用类别,金额,并提供发票。 2.财务部门审核签字,负责报销金额的正确性以及票据的合法性。 3.总经理签字,确定费用的合理性,决定是否准予报销。

2019-11-04    1683    0
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 出差旅费报销清单

出差旅费报销清单  出差人:           部门:                  年  月  日 出差日期 地 点 交通费 膳杂费 住宿费 杂费 其它 费用 合 计 说 明 月 日 起 迄

2012-05-09    8029    0
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 费用报销标准作业规程

费用报销审核标准作业规程 1、 目的:规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。 2、 职责: 2.1公司总经理负责报销费用的审批。 2.2公司财务部经理负责报销单据的及时审核。 3、 报销单据的填制要求:

2015-05-26    6858    0
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 公司日常报销发票项目及种类

公司日常报销发票项目及种类 1. 办公用品:办公用品发票(金额大的需附带明细) 2. 电话费:电话费发票、手机费发票。 3. 交通费:打车费、过路过桥费、停车费、车位费、高速费、公交票、地铁票、一卡通充值等。

2022-06-22    2346    0
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 学历学位教育费用报销办法的通知

关于印发《市直行政事业单位在职人员学历学位教育费用报销办法》的通知 市直各部门:              为鼓励行政事业单位在职人员继续学习,提高素质,进一步规范在职人员参加学历学位教育的费用报销办法,结合我市实际,我们研

2014-12-08    9957    0
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