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 地方国企审计情况调研报告

地方国企审计情况调研报告 一、当前地方国企审计发展现状 一是审计机关对地方国企审计覆盖面低,现有审计人力资源与企业发展需求不相适应。当前,审计机关对地方国企审计覆盖面普遍不高,省市县三级审计机关开展企

2021-04-23    882    0
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 对绩效审计立项原则的思考汇编

对绩效审计立项原则的思考 绩效审计审计机关根据有关法律法规和标准,对行政机关、企事业单位的经济活动进行监督、评价和鉴证,以促进其提高经济效益,以较少的价值创造出尽可能大的使用价值。它是《审计法》赋予

2019-09-19    1282    0
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 内部审计的主要职责

内部审计的主要职责 1、协助审计经理完成拟上市公司IPO、上市公司年报审计、大型央企国企年报审计、资产重组和企业并购等项目; 2、独立完成审计经理分配的重要审计 承担中型项目的审计工作,包括报告编写

2021-12-10    905    0
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 xx年审计助理年终个人总结

 xx年审计助理年终个人总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年审计助理年终个人总结 在我大学毕业之后,我就正式走上了工作岗位。在经过几个月的社会捶打之后,我感受

2021-03-15    654    0
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 物资采购审计管理办法

xx集团有限公司 物资采购审计管理办法 第一章 总则 第一条 为了强化公司物资管理,规范物资采购行为,控制物资采购价格,在保证质量的前提下降低采购成本,维护公司的合法权益,特制订本办法。 第二条 本

2019-07-13    1845    0
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 审计职责与职能范围

审计职责与职能范围 1、负责拟订有关内部审计工作制度,编制年度内部审计工作计划; 2、配合部门完成年度经济责任审计、专项审计审计调查工作; 3、负责拟订项目方案、通知,编写部门工作报告、工作总结等各类文件材料;

2021-12-15    443    0
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 审计工作计划

审计工作计划   审 计 工 作 计 划  月份审 计 类 别       日常定期不定期                                                      

2015-08-25    520    0
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 内部审计师工作总结

内部审计师工作总结   我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下,在省内审协会的具体指导下,在全体会员单位的大力支持下,较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。

2015-07-24    563    0
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 电大审计学后自测答案

第一章 自测1 审计独立性主要表现在审计主体的独立性,即有独立的机构和人员,审计机构和人员与被审单位在组织上、经济上、工作过程中保持独立。() 选择一项: 对 错 自测2 1.与所有权监督比较,经管权监督的特征在于(      

2019-06-11    3253    0
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 XXX公安局审计整改报告

XXX公安局审计整改报告 收到市审计局关于XX市公安局20XX年至20XX年财政财务收支审计项目的审计报告(X审XX〔2021〕1号)后,我局立即召集相关部门负责人开会落实工作责任,要求务必认真对照

2022-06-10    729    0
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 审计助理主要职责

审计助理主要职责 (1)完成项目负责人布置的工作; (2)编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据; (3)在项目经理的指导下完成工作底稿的编制、整理和归档工作; (4)完成领导交办的其他工作。

2021-12-15    452    0
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 费用审计:方法、流程详解

费用审计:方法、流程详解 费用通常指的是三项期间费用,即营业费用、管理费用以及财务费用。这三项费用不能计入到产品成本中,而是直接计入到当期的损益中。 营业费用:营业费用是在整个经营环节中所发生的费用

2024-04-22    107    0
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 年度工作总结(审计

年度工作总结(审计)    �中央经济责任审计两个暂行规定的实施意见》(永委[****]67号)。根据上级审计部门和县政府的委托,认真执行中央关于经济责任审计两个《暂行规定》,分别开展了一个事业单位

2012-05-10    447    0
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 2021年度审计整改报告

2021年度审计整改报告   一、整改工作的部署推进情况   2019年11月7日,区人大常委会听取并审议了《聊城市茌平区人民政府关于2018年度预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》,对审计工作给予

2022-10-24    235    0
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 2021审计总监工作职责

2021审计总监工作职责 1、建立健全集团审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等; 2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会/执行董事批准后组织实施; 3、组织开展

2021-11-24    356    0
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 内部审计增加组织价值

内部审计增加组织价值 随着经济环境的复杂多样化,内部审计的思想和方法也在随着社会经济环境的变化而不停的变化。国际内部审计师协会(IIA)在2001年对内部审计进行定义:“内部审计是一种独立、客观的保

2018-05-07    2017    0
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 xx年度审计经理个人总结

 xx年度审计经理个人总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年度审计经理个人总结 一、政治思想方面 能够认真学习邓小平理论、“xx”重要思想,贯彻落实科学发展观,

2021-03-19    694    0
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 经济责任审计流程

经济责任审计流程 经济责任审计流程由我整理,希望给你工作、学习、生活带来方便。 经济责任审计工作流程 为规范经济责任审计业务的开展,规避和降低审计风险,提高审计工作质量,根据国家有关法律法规和学校有关规定制定本工作流程。

2023-05-12    256    0
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 职责分离审计程序

职责分离审计程序 1负责完善公司统一的招采政策及采购专项管理制度等; 2、负责收集工程项目采购信息,对采购过程和结果进行合规性监督; 3、负责对各项目采购成本差异进行分析,并形成分析报告; 4、完成

2021-12-26    472    0
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 审计助理毕业实习报告3篇

审计助理毕业实习报告【1】   通过20xx年暑假在审计局实习,我巩固了专业知识,更深的了解和掌握相关课程理论。   一、实习地点   市审计局。   二、实习目的   加强对审计局工资的管理和业务

2021-06-20    688    0
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