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 xx年内部审计个人年终总结

 xx年内部审计个人年终总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年内部审计个人年终总结 一年来,在市委、市政府的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕市委

2021-01-20    606    0
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 如何对审计证据进行取舍?

如何对审计证据进行取舍? 面对诸多的审计证据,在撰写报告时如何取舍呢?这是审计报告的一个小难题。 h |C(]}yg0 按照要求,一般内审人员发现问题均要汇报,但是如果发现现类的问题很多,不同公司的

2020-04-24    741    0
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 能源审计各种图表及主要耗能设备

公司工业增加值、工业总产值计算结果及详细过程〔附明细〕,可以采用生产法和收入法计算。注意把不在审计范围的子公司剔除,确保同能源消耗数据在审计期间、范围一致。 产品本钱计算表〔显示数量、单价、重点需反映原材料、能源消耗数量〕。

2022-02-11    87    0
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 2021年审计实习报告总结「二」

 2021年审计实习报告总结【二】 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计实习报告总结【二】 一、实习目的 毕业实习是专科学生在大学学习阶段重要的实践性教学环

2021-10-22    307    0
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 审计局领导班子述职报告

过去的一年,我局领导班子在市委、市府及上级审计机关的正确领导下,紧紧围绕新时期全市经济与社会发展中心,相互团结,与时俱进,奋发有为,不断创新,使审计工作迈上一个新台阶。去年我局被评为全市先进党组织称号。

2009-03-07    18713    0
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 公司审计督察体系流程

为了加强审计督察部的审计督察职能,维护公司经营、管理秩序的稳定,以确保实现公司的经营战略目标。 2、 适用范围 2.1审计督察部依据部门职责,对公司职能部门和驻外机构进行审计督察。 2.2审计督察按工

2013-02-02    17472    0
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 审计局特色亮点工作总结

审计局特色亮点工作总结   一、依托大部制体制机制,创新优化“纪审结合、巡审联动”监督模式   风清气正、干事创业的浓厚氛围是保障区域高质量发展的基础,审计作为党和国家监督体系的重要组成部分,肩负着

2021-06-22    2376    0
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 财务审计主管的具体职责说明

财务审计主管的具体职责说明 职责: 1、负责对国家财务税收政策执行、公司财务制度执行情况进行审计; 2、负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计; 3、负责对公司资产、负债、所有者权益真实性进行审计;

2021-12-29    448    0
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 2015审计工作总结范文

2015审计工作总结范文   xx年,按照中国气象局、江苏省气象局的工作部署,紧紧围绕我市气象部门的中心工作,坚持服务大局、强化监督、促进发展的工作思路,牢固树立科学审计理念,深化经济责任审计,全面进

2015-03-15    374    0
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 建设补助资金拨付审计报告

关于2009年“塞上农民新居”建设补助资金拨付的审计报告   市审计局: 根据2月16日市审计局工作安排,2月17日,我单位抽调专业人员对财政局、建设局以及叶升镇、陈袁滩镇、小坝镇、大坝镇、瞿靖镇、

2011-03-24    14723    0
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 财务审计主管的具体工作职责

财务审计主管的具体工作职责 职责: 1. 参与年度审计计划的拟定 ; 根据年度审计计划,负责财务审计工作实施 2. 协助部门领导建立和完善公司财务审计制度 ; 对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计

2021-12-29    468    0
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 调研报告:经济责任审计调研报告

经济责任审计调研报告 为了继续深入贯彻落实中央纪委等七部委《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》,进一步加强和推进我县经济责任审计工作转型升级,结合全县近三年经济责任履行和机

2020-09-05    883    0
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 2020年4月审计个人述职报告

2020年4月审计个人述职报告 我校审计工作在校党委,校行政的正确领导下,紧紧围绕学校中心工作,认真履行职责,积极开展了各项审计业务,现将一年的工作情况总结汇报如下: 一,加强学习,更新审计观念学校内部

2020-06-19    612    0
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 审计会议主持词(精选多篇)

审计会议主持词(精选多篇) 第一篇:审计工作会议主持词 全县审计工作会议主持词 (2014年4月15日) 同志们: 经县政府研究,决定召开这次全县审计工作会议。县委、县政府对开好这次会议十分重视。会

2014-03-11    484    0
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 内部审计管理暂行办法

内部审计管理暂行办法 第一章  总 则 第一条  为规范村镇银行内部审计工作,促进村镇银行各项内部管理制度的健全,完善内部审计监督机制,依法监督职能部门、相关人员认真执行国家法律、法规和村镇银行各项

2016-04-11    5307    0
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 六篇审计故事征文合集

 六篇审计故事征文合集 xxx一脸轻松的站在卫生间窗户前,悠闲的点了一根兰州。 隔着飘起的烟雾望出去,外面是一大片公司正在开发的小洋房,自从房地产市场调控不断加码,这个三线城市的房子不好卖了,特别是没有个性与卖点的房子,更是卖不动。

2019-04-03    897    0
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 审计计划编制操作规范

审计计划编制操作规范 第一章 总 则 第一条 为规范中兴财会计师事务所有限责任公司(以下简称“本公司”)编制审计计划,及时有效地执行审计业务,根据《中国注册会计师独立审计具体准则第5号——审计计划》

2009-12-09    2957    0
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 2021年审计年终工作总结

 2021年审计年终工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计年终工作总结 我校在年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险确保资金安全规范内部

2021-10-23    549    0
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 财务审计经理的主要工作职责

财务审计经理的主要工作职责 工作职责: 1、决策类: 1.1、参与公司财务制度体系建设评估决策; 1.2、参与公司财务审计决策; 1.3、参与公司经营业务活动中,涉及到资金使用的决策; 1.4、公司董事长授权的其它决策事宜;

2021-12-29    598    0
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 XX公司总经理离任审计报告

XX公司总经理离任审计报告 按照已发布的《离任审计制度》,应集团人力资源中心《关于XXX离职审计的工作函》委托,监察审计委员会对公司原总经理XXX先生开展离任审计。监察审计委员会根据《离任审计制度》及公司相

2023-06-04    272    0
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