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 浅谈如何开展中小学食堂管理内部审计

浅谈如何开展中小学食堂管理内部审计 “百年大计,教育为本”。而中小学学生食堂是学校后勤保障的重要组成部分,也是义务教育均衡发展的重要保障。教育主管部门应充分发挥好内部审计机构的日常管理监督职能,在审计机关的指导和监

2022-03-23    665    0
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 2017年内部审计年终工作总结范文

内部审计年终工作总结范文   一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作   全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极

2017-01-15    384    0
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 会计信息化对华强公司内部审计的影响研究

本文将对国内外一些比较成熟的审计模式进行比较分析,并依照会计学和管理学的知识,结合我国实际情况,对改进会计信息化条件下企业内部审计提出一些建议,并具体举出改进举措。还将运用规范研究等方法,了解会计信息化条件下企业内部审计的

2021-04-13    564    0
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 2017年内部审计年终个人工作总结范文

内部审计年终个人工作总结范文   2017年是 “十二五”规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心及

2017-06-11    378    0
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 2017年内部审计年终个人总结范文

2017内部审计年终个人总结范文   2017年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司2017年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工

2017-01-16    312    0
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 2017年内部审计的独立性论文提纲范文

内部审计的独立性论文提纲范文   一、主要研究内容   1、内部审计独立性的涵义   (1)国外发达资本主义国家对内部审计独立性的相关定义   (2)我国内部审计独立性的相关定义   2、内部审计的发展及其独立性的必要性

2017-08-11    494    0
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 行政事业单位内部审计存在的问题及对策

行政事业单位内部审计存在的问题及对策 当前,内审机构在履行审计监督职能上发挥了重要作用,内审覆盖面广,审减金额显著,审计建议合理,促进了增收节支,内部审计成效明显,监督作用发挥较好,职能地位不断提升

2020-01-14    865    0
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 XX市内部审计2019年度工作总结

XX市内部审计2019年度工作总结 2019年,XX市内部审计工作在南通市审计局、市内部审计协会的领导下,XX市委、市政府关心下,在XX市内审协会各会员单位的支持下,围绕中心、服务大局、努力探索审计新常

2019-03-15    1591    0
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 关于寿险公司内部审计的分析—财经金融

  关于寿险公司内部审计的分析—财经金融     我国的保险行业自1985年起就正式引入了内部审计(以下简称内审)机制,但分业经营以来,寿险公司的内审一直缺乏统一的规章制度,任由各家寿险公司自行其是

2012-11-11    573    0
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 格兰仕企业内部审计问题对策

当今,随着我国改革的不断深化和发展,企业自主权也在不断地扩大,企业内部出现的违法违规现象也时有发生,所以企业自身必须建立有效的自我约束机制,而内部审计就是这一机制的最重要环节之一。企业作为独特的社会群体,逐步

2021-06-27    487    0
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 XX企业集团内部审计模式的设计

XX企业集团内部审计模式的设计 内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包括设置内部审计网络框架、

2023-05-30    136    0
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 公安机关内部审计风险剖析及对策研究

公安机关内部审计风险剖析及对策研究 摘 要: 本文针对公安内审风险,由表及里、由浅入深系统地阐明了公安内审风险的特殊性及内审风险要素组成,要素之间的内在联系。         并结合作者的实际工作经

2012-03-15    773    0
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 内部审计年度工作总结范文

内部审计年度工作总结范文   一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作   全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极

2012-12-12    357    0
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 试论内部审计风险的形成与控制—经济工作

  试论内部审计风险的形成与控制—经济工作   [摘要] 随着我国市场经济的发展和审计环境的变化,审计风险已成为单位内部审计一个无法回避的问题,内部审计人员在审计工作中将面临更多、更大的审计风险。我们

2012-09-12    582    0
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 商业银行强化内部审计措施分析

 商业银行强化内部审计措施分析 作者单位:*** 作 者:*** 摘要:国内外金融机构的不断发展,对我国的金融产业产生较为深远的影响,为了更好的适应复杂的国内外金融发展环境,提高银行业自身纠错纠偏能

2019-06-03    894    0
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 房地产集团公司内部审计作业指引4

房地产集团公司内部审计作业指引4 1.目的加强对集团公司各职能部门及各下属公司的审计,促进审计工作的系统化、规范化,保证审计质量,明确审计责任,控制审计风险,促进被审计单位加强和改善经营管理,有效控

2020-01-09    1205    0
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 浅谈企业内部审计管理创新

浅谈企业内部审计管理创新 理念决定思路,思路决定出路。要把科学发展的理念融入到企业审计工作中,不断创新审计内容,创新审计方法,创新审计管理,树立科学审计理念,充分发挥内部审计在企业更深层次和更广范围

2019-08-13    900    0
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 全市内部审计制度建立情况的调查与思考

全市内部审计制度建立情况的调查与思考 习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上指出,要努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好发挥审计监督在党和国家监督体系中的重要作用。要加强对内部审计

2022-06-05    232    0
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 村镇银行内部审计制度

建信村镇银行内部审计制度 第一章   总则 第一条 为加强建信村镇银行(以下简称“本行”)经营管理,完善内部控制制度,规范审计监督行为,确保国家的方针政策、金融法律法规和本行各项管理制度的贯彻执行,

2013-07-03    10314    0
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 国土局委托内部审计业务约定书-地学会

甲方的相关内部审计管理规定的要求,本着自愿、平等、诚实信用的原则,就2018年度景德镇市自然资源和规划局财务内部审计服务项目委托事宜,经双方协商,达成以下约定: 一、审计的目标和范围 审计目标:为进一

2019-12-04    683    0
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