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    局长在市直教育体育系统内部审计工作会上的讲话

    今天,我们召开市直教育体育系统内部审计工作会,主要目的是总结讲评前段工作,部署安排今年审计重点工作任务,以期推动全系统内审队伍建设,提升审计工作水平,保障教育体育事业更好更快发展。

    2周前   
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    某县教育局2023年内部审计实施方案

    为进一步加强内部审计工作,建立健全内部审计工作制度体系,充分发挥内部审计作用,更好地服务某教育事业持续健康发展,根据相关要求,制订本方案。

    5个月前   
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    某县进一步加强内部审计工作的方案

     为进一步加强我县内部审计工作,规范内部审计工作行为,更好地发挥内部审计在我县经济社会发展中的服务和保障作用,根据有关规定,结合我县实际,提出如下意见。

    6个月前   
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    审计准则高校内部审计

    为了标准高校内部审计的内容、程序与方法,根据内部审计根本准那么与具体准那么制定本指南。

    2年前   
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    格兰仕企业内部审计问题对策

    当今,随着我国改革的不断深化和发展,企业自主权也在不断地扩大,企业内部出现的违法违规现象也时有发生,所以企业自身必须建立有效的自我约束机制,而内部审计就是这一机制的最重要环节之一。

    3年前   
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    事业单位内部审计风险防范对策探讨

    随着市场经济的深化发展,事业单位运营模式也越来越趋于市场化,因此,事业单位面临的风险随之增加,其内部审计工作难度增加。为了降低事业单位运营管理中的风险,需要从内部审计入手加大力度完善审计制度、优...

    3年前   
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    内部审计工作总结

    全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。

    3年前   
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    国土局委托内部审计业务约定书-地学会

    甲方:景德镇市地学学会乙方:景德镇恒成联合会计师事务所根据中华人民共和国合同法等相关法律法规及甲方的相关内部审计管理规定的要求,本着自愿、平等、诚实信用的原则,就2018年度景德镇市自然资源和规...

    4年前   
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    商业银行内部审计与金融监管的协作研究——基于信息不对称理论的视角

    商业银行内部审计与金融监管加强协作,对于提升内部审计质量,提高金融监管效率,促进商业银行健康发展具有重要意义。基于此,本文从双方协作的理论基础、现实条件、合作现状等进行了分析,并着力从认识层面、...

    5年前   
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