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 政府投资项目审计的现场管理与控制

政府投资项目审计的现场管理与控制 审计署在制定2003-2007年审计发展规划时提出坚持“两个并重”的思想,即“实行财政财务收支的真实合法审计与效益审计并重”和“实行审计与专项审计调查并重”,要求效

2012-08-09    616    0
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 审计年终工作总结范文

审计年终工作总结范文   xx年审计部紧紧围绕工作部署,深入学习实践科学发展观,把有效防范风险,促进稳健运营放在审计工作的首要位置。通过改变工作思路,提升部门效能,积极开展各项审计工作,圆满完成了全

2015-09-21    388    0
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 2017年审计经理_主管职位说明书

审计经理_主管职位说明书   岗位描述:   1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;   2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;   3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

2017-05-18    594    0
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 学校审计处工作总结参考

 学校审计处工作总结参考   ****年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会“三个代表“重要思想和“十六大“会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《

2021-04-09    503    0
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 审计员个人剖析材料

党组精心组织下,通过对肃风整纪和机关工作作风等方面理论的系统学习,我本人深深的体会到,作为一名老的审计人员在新的经济形势下,应该加强政治学习,刻苦钻研业务,在学习中找出自身存在的问题,分析存在问题的原

2012-12-06    12040    0
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 内部控制审计操作手册

内部控制审计操作手册 目 录 第一章 获取审计业务约定书 1 一、获取审计业务约定书 1 二、内部控制审计业务约定书的内容 1 三、连续审计 2 四、审计业务约定条款的变更 2 五、业务约定书的文档记录

2019-04-15    1702    0
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 经营管理审计监察——总 则

,进行审计监察工作。 第三条 董事会监察委员会行使下列职权: 1.对公司属下各单位进行制度、纪律、财务及法律监督; 2.对董事会任命的职员进行监督和违纪审查; 3.定期不定期对公司财务状进行审计; 4

2015-09-03    454    0
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 审计经理的具体职责范围

审计经理的具体职责范围 职责 1、根据部门年度审计计划、月度计划开展审计工作; 2、制定审计工作实施方案,带领审计组实施现场审计,对审计过程进行控制,编写审计报告和审计整改建议后续跟进表,跟进审计整改建议落实情况;

2021-12-15    348    0
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 高级审计员工作职责范围

高级审计员工作职责范围 1、能够独立完成中型常规公司审计工作,或者小型特殊项目审计工作; 2、在大型审计项目之中担当相对重要审计任务; 3、对审计助理进行有效的指导和培训。 高级审计员工作职责2 1、制定合理的项目工作计划;

2022-01-02    623    0
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 ×××年度工程审计工作总结

×××年度工程审计工作总结   本年度重点关注了项目公司建设管理、工程投资、关联交易的合法合规性,内控制度的健全和有效性,审查了项目公司执行国家法律法规、国网公司及**公司规章制度情况。 通过审计,我们发现

2016-07-09    4692    0
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 邮电器材任期审计通知书@

公司总经理 同志 进行离任审计的通知 公司: 根据中国邮电器材总公司《经理任期经济责任内部审计规定》和总公司人事部(2000)司人办字 号委托,决定派出以 为组长, 为成员的审计组,于2001年 月 日进驻,对你公司原总经理

2013-01-10    15328    0
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 18上级拨入资金-审计程序表

表4-70 索引号: (审计机关名称) 上级拨入资金审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.取得或编制上级拨入资金明细表,检查:

2012-07-08    8190    0
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 2014内部审计年终总结范文

2014内部审计年终总结范文   xx年马上就要结束了,在过去的xx年中,我们公司做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们公司还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所

2014-08-17    359    0
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 稽核审计科个人工作总结

社保稽核审计科个人工作总结 三年来,在社保领导的正确领导下和稽核审计科同志们的帮助下,本人思想上与党保持一致,认真履行岗位职责,工作认真负责,为领导分忧,积极为群众排忧解难,较好地完成领导交办的各项任务。现将几年来的工作总结如下:

2010-12-21    15490    0
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 某县审计局2024年工作总结

某县审计局2024年工作总结 今年以来,某县审计局在省厅、市局的精心指导下,在县委县政府的坚强领导下,围绕中心、服务大局,把准职责定位、积极担当作为,当好国家财产的“守门人”和经济安全的“守护者”,

2023-08-15    212    0
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 审计部副经理职务说明书

 审计部副经理职务说明书 工作名称 审计部副经理 直接上级 审计部经理 定员 人 所辖人员 人 工资水平 分析日期 分析人 批准人 工作描述 工作概要 通过对各级子公司、投资公司的经济活动进行审计监督

2012-08-24    658    0
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 2021年市审计部门工作总结

2021年市审计部门工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年市审计部门工作总结 一、履行审计职责,服务经济建设 按照全市审计确定的和,加大审计执法力度,认真

2021-10-29    522    0
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 《内部控制与内部审计的关系》论文作业

内部控制与内部审计的关系 【摘要】 内部控制和内部审计是企业规模和经营范围扩大后企业进行有效管理的重要措施,两者在现代的企业管理中既相互联系又相互区别,既相互作用又相互独立。内部控制是内部审计实施的先决条

2021-09-22    744    0
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 009-内部控制与审计风险

   独立审计具体准则第9号——内部控制与审计风险   第一章 总则     第一条 为了规范注册会计师在会计报表审计中研究与评价被审计单位的内部控制,评估审计风险,提高审计效率,保证执业质量,根据《独立审计基本准则》,制定要本准则。

2016-04-18    14013    0
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 2017年精选工程审计年终工作总结

精选工程审计年终工作总结   工程项目审计的范围,涵盖项目开工前,在建期间和竣工验收阶段的所有工作,不仅   涉及到建设单位的财务收支,更重要的是涉及到决策、规划、设计、概预算、招投标、施工管理、竣

2017-03-12    346    0
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