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 2021年审计员个人总结

 2021年审计员个人总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计员个人总结 我于年月借调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工

2021-10-22    207    0
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 2024年某区审计工作计划

2024年某区审计工作计划 2024年局机关工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的***精神,全面贯彻新时代党的建设总要求,大力弘扬“红船精神”,围绕“争当

2023-11-26    117    0
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 谈审计项目的质量控制管理

谈审计项目的质量控制管理 内部审计质量控制的好坏,根基在每个具体项目的质量管理,如果项目的实施缺乏质量控制,那么导致项目不成功的概率是非常高的,由此而带来的审计风险也是不可估量的,它会影响到整个部门

2012-11-12    545    0
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 审计主任两评一树工作报告

审计主任两评一树工作报告   “两评一树”活动开展以来,按照“向群众汇报、请群众评判、让群众满意”的总体要求,在广泛开展谈心征求群众意见的基础上,对照今年来的工作和作风情况,认真查摆自身存在的问题不

2021-07-28    336    0
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 审计局效能监察工作总结

审计局效能监察工作总结 审计局****年效能监察 工作总结 ****年,我局在县委、政府的领导之下,以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,认真贯彻党的十六大、十六届四中全会精神,以市、县人民政

2013-04-17    611    0
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 审计承诺书范本

审计承诺书范本   湖南人文科技学院:   作为贵校 工程的施工方,我们愿意遵守《湖南省教育系统建设项目审计实施办法》及《湖南人文科技学院基建审计实施办法》等相关规定,并承诺如下:   一、不弄虚作

2012-08-15    460    0
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 内部控制审计操作手册

内部控制审计操作手册 目 录 第一章 获取审计业务约定书 1 一、获取审计业务约定书 1 二、内部控制审计业务约定书的内容 1 三、连续审计 2 四、审计业务约定条款的变更 2 五、业务约定书的文档记录

2019-04-15    1702    0
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 经营管理审计监察——总 则

,进行审计监察工作。 第三条 董事会监察委员会行使下列职权: 1.对公司属下各单位进行制度、纪律、财务及法律监督; 2.对董事会任命的职员进行监督和违纪审查; 3.定期不定期对公司财务状进行审计; 4

2015-09-03    454    0
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 审计员个人剖析材料

党组精心组织下,通过对肃风整纪和机关工作作风等方面理论的系统学习,我本人深深的体会到,作为一名老的审计人员在新的经济形势下,应该加强政治学习,刻苦钻研业务,在学习中找出自身存在的问题,分析存在问题的原

2012-12-06    12040    0
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 审计年终工作总结范文

审计年终工作总结范文   xx年审计部紧紧围绕工作部署,深入学习实践科学发展观,把有效防范风险,促进稳健运营放在审计工作的首要位置。通过改变工作思路,提升部门效能,积极开展各项审计工作,圆满完成了全

2015-09-21    388    0
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 政府投资项目审计的现场管理与控制

政府投资项目审计的现场管理与控制 审计署在制定2003-2007年审计发展规划时提出坚持“两个并重”的思想,即“实行财政财务收支的真实合法审计与效益审计并重”和“实行审计与专项审计调查并重”,要求效

2012-08-09    616    0
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 2021年审计局档案工作总结

 2021年审计局档案工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计局档案工作总结 __年我局档案工作认真贯彻实施《档案法》及实施条例,继续加强对档案工作的

2021-10-23    327    0
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 学校审计处工作总结参考

 学校审计处工作总结参考   ****年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会“三个代表“重要思想和“十六大“会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《

2021-04-09    503    0
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 月度审计工作计划

月度审计工作计划 年 月份: 制表日期: 年 月 日 审计类别 审计对象 审 计 项 目 估计数量 抽样数量 审计日期 审计人员 会同人员 备 注 日常 定期 不定期 起 止 汪:本表一式三份,一份

2016-08-25    25006    0
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 **区审计局党务公开实施方案

京口区审计局党务公开实施方案        按照市区关于开展党务公开工作的意见的文件精神,从今年下半年起,局机关全面推行党务公开工作。为保证这项工作规范、有序、顺利地开展,特制定本实施方案。     

2019-08-28    1021    0
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 企业内部审计制度

企业内部审计制度   第一章总则   第一条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企业价值,根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和中国内部审计协会《内部审计基本准

2012-06-12    674    0
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 审计局年度工作总结3则

审计局年度工作总结3则   1.   市内审协会:   年,内审计工作紧紧围绕部门工作中心,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以深入学习实践科学发展观活动为契机,牢固树立科学的审计理念,坚持

2013-06-04    477    0
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 审计处理处罚定性手册

第十五条“坐支、截留、挪用水资源费的,或不按本方法的规定上缴水资源费的,上级水行政主管部门应会同同级财政、审计部门进行清查,收缴违纪资金,并按国家有关规定进行处理〞及[2004]国务院令第427号?财政违法行为处分处分条例

2021-11-16    428    0
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 区审计局2019年度总结

区审计局2019年度总结 2019年,区审计局在区委、区政府和市审计局的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣区委、区政府工作中心,坚持依法审计、履职担当、主动作为,为推动全区经济、社会健康发展发挥了积极作用。

2019-07-04    1079    0
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 审计部部门职责说明书

审计部部门职责说明书 部门名称 审计部 部门编号 部门负责人 总经理 直接主管领导 董事长 岗位数量 3 人员数量 4 部门组织结构图 部门职责 目的概述 根据地产板块战略和经营管理的需求,参照内部

2013-12-07    616    0
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