(审计机关名称)
业务利润审计程序表
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审计程序
执行情况说明
工作底稿索引号
1.取编制年度业务收支明细表复核加计数否准确明细账总账报表关项目进行核
2.检查材料(包括边角余料)销售
(1)实施分析性复核
①分析材料销售收入占产品销售收入重异常现象进行调查询问检查企业违反国家规定非法倒买倒卖材料物资中牟取暴利
②根材料消耗定额测算分析边角余料销售收入否全部记入业务收入发现重差异应查明隐瞒转移收入
(2)抽查材料销售销售发票追踪检查材料销售审批手续销售合材料出库单检查企业材料销售否合规价格否合理
(3)抽查业务收入业务支出明细账记账证原始证检查材料销售收入计算正确性入账时性材料销售成费税金计算正确性
(4)抽查资产负债表日前材料销售记录检查跨期入账问题
(5)结合应收账款审计检查隐瞒材料销售收入材料销售收入长期挂转移材料销售收入等问题
3.检查固定资产包装物出租
(1)检查固定资产包装物出租手续否完备结合固定资产包装物审计检查出租否关部门批准出租合否效合规定出租价格否恰合理
(2)抽查固定资产包装物出租业务记账证原始证相关资料检查出租收入否时全部入账隐瞒出租情况出租收入等问题
4.检查提供劳务
(1)实施分析性复核审计员根审计企业外提供劳务量收费标准等相关资料测算分析审计企业记录劳务收入否合理完整重差异进行调查询问查清原
(2)抽查关记账证劳务发票收等原始证
①检查企业劳务收入否全部时入账隐匿收入转移收入问题
②检查劳务成税金计算否正确会计处理否正确
5.检查业务利润损益表附注中否恰披露
6.完成业务利润审定表
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