报销催办单
报销催办单 姓名 部门 职务 借 款 记 录 借款时间 事由 金额 请於 年 月 日前来报销处理完毕 否则,采取措施为 1. 扣除工资 2. 扣除奖金 3. 其他 财务主管
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报销催办单 姓名 部门 职务 借 款 记 录 借款时间 事由 金额 请於 年 月 日前来报销处理完毕 否则,采取措施为 1. 扣除工资 2. 扣除奖金 3. 其他 财务主管
费用报销统计单 填报日期:2021年6 月20日 合计报销金额 12928 员工姓名 部门 职务 费用项目 内容说明 报销金额 经办人 姓名1 部门1 职务1 出差 住宿费 1000 林小丽 姓名2
费用报销单 职 工 福 利 委 员 会 费 用 报 销 单 费 用 说 明 请领日期 请 购 项 目 单 价 数 量 金 额 财务干事 审核 申请人 公司出纳 财务干事 本文档由香当网(https://www
出差费报销单 会字第 号 账 户 账 户 报销部门 报销日期: 年 月 日 姓 名 职 别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张 日 期 起 讫 地 点 天数 车
差旅费报销单 日期:2006年10月8日 姓名 部门 职务 单据 出差原因 项目 费用(大写) 十万 万 仟 佰 拾 元 角 分 交通费 ¥ 3 0 0 0 0 0 住宿费 餐费 合计 财务主管: 部门主管:
差旅费报销单 报销部门: 年 月 日 附单据 张 姓 名 职务 出差事由 起日 止日 起讫地点 项 目 张数 金 额 项 目 天数 金 额 火车费 途中补助 汽车费 住勤补助 市内交通费 夜间乘车 住宿费
费用报销单 职 工 福 利 委 员 会 费 用 报 销 单 费 用 说 明 请领日期 请 购 项 目 单 价 数 量 金 额 财务干事 审核 申请人 职工福利委员会款项核拨表 编号 日期 提拨金额 用途:
出差旅费报销单 部门: 厂(部) 科 年 月 日 月 日 地 点 车 费 膳 费 住 宿 其 他 合 计 说 明 起 讫 旅 费 总 额 暂 支 旅 费 额 应 付 (收) 额 经理 会计 主管 出差人
2021财务专用表格-差旅费报销单 报销部门: 预算项目名称: 部门预算支付项目编号: 报销日期: 年 月 日 姓 名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止, 共 天 附粘贴单 张 日 期 起讫地点及时间
费用报销单 职 工 福 利 委 员 会 费 用 报 销 单 费 用 说 明 请领日期 请 购 项 目 单 价 数 量 金 额 财务干事 审核 申请人 职工福利委员会款项核拨表 编号 日期 提拨金额
Name of staff 报销人: _____________ Dept 部门: ________ Destinations目的地 From从:___________To至:__________
一、公司费用报销审批流程 (1)总经理费用报销审批 总经理 → 财务总监→ 董事长 (2)副总经理费用报销审批 副总经理 → 财务总监→ 总经理 (3)部门经理费用报销审批 部门经理 → 财务总监→
2021财务专用表-财务出账或报销申请单 编号:2021- 申请部门 经办人 金 额 时 间 2021年 付款方式 1.现金入卡 2.校外转账 3.校内支付 4.劳务费 5.子项目划拨 出账或报销事由 三公经费 是
出差旅费报销单 部门: 厂(部) 科 年 月 日 月 日 地 点 车 费 膳 费 住 宿 其 他 合 计 说 明 起 讫 旅 费 总 额 暂 支 旅 费 额 应 付 (收) 额 经理 会计 主管 出差人
出差旅费报销单 部门: 厂(部) 科 年 月 日 月 日 地 点 车 费 膳 费 住 宿 其 他 合 计 说 明 起 讫 旅 费 总 额 暂 支 旅 费 额 应 付 (收) 额 经理 会计 主管 出差人
2021财务专用表格-外埠差旅费报销单 报销日期 年 月 日 出差人姓名 职称/职别 人数 经费代码 有无借款 有 无 借款金额 出差日期 出差路线 交通费 住宿费 补贴费 其他费用 月 日 起 迄