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 审计局工作计划

审计局工作计划   XX将迎来十一届全国人民代表大会胜利召开,是审计署“xx”规划实施的关键之年,也是市、县、乡三级新一届领导班子的开局之年,审计工作面临着新的机遇和挑战。结合___实际,全市审计工作的基本思路如下:

2014-09-14    633    0
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 审计报告台账

审计台账管理流程 1目的 本文件规定了××农村银行(以下简称“本行”)审计台账管理的流程及控制要点,旨在加强本行内部审计和外部检查发现违规事实的管理,督促各分支机构、部门和人员及时整改与处理,以利用审计成果,促进各项业务健康发展。

2022-09-25    424    0
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 工程审计主管的基本工作职责

工程审计主管的基本工作职责 职责: 1、熟悉工程管理、招投标流程; 2、熟悉施工现场管理,工程管理相关规范、工艺等知识; 3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规; 4、具备工程管理、合约管理技能;

2021-12-16    477    0
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 审计调研报告(精选多篇)

审计调研报告(精选多篇) 第一篇:审计调研报告 兴庆区工会经审委关于开展工会资产 审查审计监督情况的调研报告 根据银川市总工会经审委关于开展工会资产审查审计监督情况调研文件的要求,兴庆区工会经审组织

2013-08-25    663    0
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 审计处工作总结

审计处工作总结   本文由小编辑收集整理,这是一篇关于审计处工作总结,欢迎浏览借鉴!   20xx年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要思想和xx大会议精神

2015-03-09    367    0
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 《医院内部审计制度》

麻栗坡县人民医院内部审计制度 为了加强医院内部审计工作,建立健全单位内部审计制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进医院各项工作健康发

2021-08-25    715    0
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 县审计局工作总结

县审计局工作总结  我局在上级审计机关和县委、县政府的正确领导下,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的指导方针,通过内强素质,外树形象,加强审计机关的“人、法、技”建设,积极履

2009-05-12    17846    0
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 2019审计人员工作总结

2019审计人员工作总结 20XX年,我镇内审在镇党委、政府的直接领导下,在XX审计局的关心指导下,坚持以邓小平理论、三个代表重要思想为指导,牢固树立科学发展观,认真学习贯彻落实《中华人民共和国审计法》和

2020-01-18    934    0
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 管理评审计划书

管理评审计划书 评审时间 2012-3-13 评审计划编号 1203013 评审地点 东力会议室 主 持 人 管理者代表(张守金) 参加人员     1.0评审目的 1. ISO9001:2008版认证

2013-02-21    10400    0
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 审计模拟实训心得

审计模拟实训心得 审计作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作,是加强经济管理,提高经济效益的重要手段,经济管理离不开审计,经济更加展审计工作就显得越重要。通过审计模拟实训,大家有什么样的感

2022-11-05    143    0
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 审计及购销比价管理

 审计及购销比价管理 物价管理条例〔修改稿〕 为了认真执行国家的方针、政策,加强物价管理和监督,维护所有者和公司的合法经济利益,促进经济效益的提高,根据国家经贸委?国有工业企业物资管理暂行规定?等有关规定,制定本条例。

2021-11-16    332    0
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 沼气项目审计整改情况报告

沼气项目审计整改情况报告   省审计厅、市审计局: 在接到审计部门的沼气项目整改意见书后,XXXX党委高度重视,及时进行安排部署,召开专项整改会议,针对项目整改意见中指出的增加有机肥生产线一套,调整

2010-06-25    16431    0
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 关于工会经费审计的通知

关于工会经费审计的通知 各乡镇、街道、开发区工会联合会: 按照《中国工会审计条例》和省、市总工会审计会规范化建设要求,进一步规范工会专项资金的使用,促进工会财务管理和工会经济活动规范运作。经县总工会

2018-04-09    5715    0
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 三公经费审计报告

三公经费审计报告 自收到贵单位对我局《20XX年莲都区公务支出公款消费专项审计报告》后,我单位及下属单位相关干部认真分析了在日常财务管理工作中存在的问题,尤其是局主要领导十分重视本次审计结果,立即组

2022-08-30    232    0
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 审计监察组组长

岗位描述 审计监察组组长 岗位名称: 审计监察组组长 直接上级: 审计监察部经理 直接下级: 审计监察员 本职工作: 审计监察工作的组织实施 直接责任: (1) 认真执行公司各项规章制度,服从上级指挥,保质保量按时完成工作任务。

2011-07-07    3663    0
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 审计监察部职责

 审计监察部职责 (报审稿) 审计监察部拟由公司内部审计部和纪检监察室合署办公的一个综合职能部门。 一、基本职责 负责对省国资经营公司本部和下属全资、控股企业,以及省国资经营公司能对其财务经营决策实

2018-11-30    7770    0
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 xx年审计办工作总结

 xx年审计办工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年审计办工作总结 xx年度里,审计办在党工委、办事处的正确领导下,努力开展工作,服从领导,听从安排,认真完

2021-03-15    523    0
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 **系统内部审计工作规定

**系统内部审计工作规定 第一章  总  则 第一条 为了加强局属各单位内部审计工作,保障学校建设和发展的顺利进行,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和**部《**系统内

2016-12-13    3993    0
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 农村沼气项目审计

XX市农村沼气项目审计    农村沼气作为一种清洁能源,是集经济、生态、社会效益于一体的重要基础设施,是联系农民生活、农业生产和农村生态环境的纽带。XX市是从200X年开始实施农村户用沼气国债项目,

2012-03-24    12326    0
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 审计局工作计划

审计局工作计划 2016年是十三五规划的开局之年,是审计深化改革的关键之年,是**城市更新突破年,城市管理治理年。中办、国办《关于完善审计制度若干中大问题的框架意见》明确新形势下审计工作的新方向新任

2019-06-20    1014    0
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