审计报告W-04审计意见书
* * * * * *(审计机关全称) 审 计 意 见 书 审 * 意[* * * *] * 号 * * * 关于对 * * * * * * 的审计意见 (被审计企业全称) : 自 * 年 * 月 * 日至 * 年 * 月 *
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* * * * * *(审计机关全称) 审 计 意 见 书 审 * 意[* * * *] * 号 * * * 关于对 * * * * * * 的审计意见 (被审计企业全称) : 自 * 年 * 月 * 日至 * 年 * 月 *
中国邮电器材集团公司审计处 关于 同志任 公司总经理期间 经济责任审计结果报告 中国邮电器材总公司领导: 根据中国邮电器材总公司人事部司人字[2002]第 号“关于对 公司原总经理 同志进行离任审计的委托书”、审计处审通字[2000]第 号“关于对 公司原总经理 同志进行离任审计的通知”及中共中央和国务院关于对企业领导人员实行任期经济责任审计的决定,我处于 年 月 日至 年 月
* * * * * *(审计机关全称) 审 计 建 议 书 审 * 建[ * * * * ] * 号 * * * 关于 * * * * * * 的审计建议 : 我们在对 * * * * * * 的
审计报告阶段操作规范 第一章 总 则 第一条 为规范中兴财会计师事务所有限公司(以下简称“本公 司”)在完成会计报表项目的实质性测试后,汇总审计测试结果,进行归纳整理和综合判断,在此基础上评价并复核
表6-16 索引号: (审计机关名称) 偏离无保留意见决策表 审计期间___ 项目名称: 项目执行单位: 偏离无保留意见的3种情况 重要性程度 不重要 重要,但不影响财务报表整体的公允表达 很重要,以至影响财务报表整体的公允表达 1.审计范围限制 无保留意见 保留意见
审 计 报 告 岳总审字[200□]□□□号□□□□□□□□□□□□□□□股份有限公司(筹):我们接受委托,审计了□□□□□□□□□□股份有限公司(筹)199□年12月31日、199□年12月31日、199□年12月31
表Y-10: 索引号: (审计机关名称) 审计工作小结 年 月 日 被审计企业名称 会计年度 审计组组长 审计组成员 工作耗用时间 计划 年 月 日 外勤共 人日 实际 年 月 日 外勤共 人日 1
黑龙杰会审字[2013]038号 财务收支审计报告 **市军队离休退休干部第一休养所: 我们接受委托,对**市军队离休退休干部第一休养所(以下简称贵所)的2
赣州市小企业创业孵化基地办公室 我们审计了后附的赣州市小企业创业孵化基地办公室2008年12月31日的资产负债表和2008年度的收入支出总表,这些报表的编制是赣州市小企业创业孵化基地办公室管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师执业准则和《事业单位国有资产管理暂行办法》的要求计划和实施审计工作,以合理确信报表是否不存在重大错报。审计工作
由于你办1999年度没有采用费用支出报表向世界银行提款,我们不对费用支出报表发表意见。 本审计师意见之后,共同构成审计报告(代审计意见书)的还有三项内容:财务报表和财务报表说明,有问题支出汇总表及其说明,国家法规、贷款协定执行情况和内部控制评价意见
审计报告表 审计人员 审 计 项 目 审 计 类 别 审 计 期 间 抽 样 比 率 审 计 结 果 备 注 批 示 董事长 总经理 总审计 制表 本文档由香当网(https://www.xiangdang
对***部2015年度 案防工作履职情况的审计报告 ***农商行: 依据2015年度审计工作计划,审计稽核部组织人员于2016年1月10日至12日对***部2015年度案防工作开展情况进行了专项审计,现将审计情况汇报如下:
审计处罚决定书格式: * * * * * * (审计机关全称) 审 计 处 罚 决 定 书 审 * 罚[ * * * * ] * 号 * * * 关于 * * * * * * 的审计处罚决定 (被审计企业全称): 你单位 *
关于**学生宿舍楼工程建设项目的审计报告 根据《中华人民共和国审计法》和县财政局审计工作要求,我校组织人力成立审计小组,自2009年4月3日起,对我校学生宿舍楼工程建设项目进行了审计。现根据《
* * * * * *(审计机关全称) 移 送 处 理 书 审 * 移[ * * * * ] * 号 * * * 关于 * * * * * * 的移送处理书 : 我们在对 * * * *
电力局行政事业单位内部审计报告 供电公司审计部: 县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个
XXX集团国有房产招租管理:专项审计报告 集团公司领导: 集团公司内审办按202X年内部审计项目计划,在对XX区域2017-2019年房产招租管理情况检查中发现,相关招租制度(细则)不够健全、制度规
审计报告表 审计人员 审 计 项 目 审 计 类 别 审 计 期 间 抽 样 比 率 审 计 结 果 备 注 批 示 董事长 总经理 总审计 制表 本文档由香当网(https://www.xiangdang
的建安工程投资、设备投资、项目拨款和世界银行贷款等均有大幅度的增长。 本审计师意见之后,共同构成审计报告(代审计意见书)的还有三项内容:财务报表和财务报表说明,有问题支出汇总表及其说明,国家法规、贷款协定执行情况和内部控制评价意见
基建工程造价审计报告评分标准 基建工程名称 基建工程造价审计报告 编号 计划完成审计报告时间 实际提交审计报告时间 备注: 报告上交是否及时 (10分) 是否遵照有关造价审计规定进行审计(20分)