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 党的十八大精神内部审计部门学习心得体会

,风险防控需求也越来越大,内部审计旨在增加企业价值,改善企业运营,审计部门必须紧随行业发展的步伐,不断强化审计职能管理职责,提高审计执业能力、扩大审计范围,进一步强化内部审计部门在企业内控管理、风险防控中的作用。

2017-07-07    2897    0
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 2015内部审计工作总结模板精选

2015内部审计工作总结模板精选   20xx年是 “xx”规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心

2015-12-01    428    0
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 2017年内部审计工作总结模板4篇

内部审计工作总结模板4篇 本文目录 1. 内部审计工作总结模板 2. 最新内部审计工作总结报告优秀范文 3. 内部审计工作总结范文 4. 公司内部审计员个人工作总结   20xx年,是学校迈向新起点

2017-09-16    387    0
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 内部控制制度审计的主要内容、程序与方法

内部控制制度审计的主要内容、程序与方法 01 内部控制制度审计的主要内容 内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:

2024-04-22    99    0
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 2009年度教育内部审计工作总结

2009年度教育内部审计工作总结 **县教育局审计科 2009年,我县教育内部审计工作以党的十七大精神为指导,全面深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕全县教育改革和发展的中心工作,按照《**县教育系统2

2010-04-13    16126    0
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 某县进一步加强内部审计工作的方案

  某县进一步加强内部审计工作的方案  为进一步加强我县内部审计工作,规范内部审计工作行为,更好地发挥内部审计在我县经济社会发展中的服务和保障作用,根据有关规定,结合我县实际,提出如下意见。   一、充分认识加强内部审计的重要性

2023-10-23    123    0
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 企业内部审计工作总结范文

企业内部审计工作总结范文   为认真贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和财经法律法规,我局始终坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作思路,突出对局属各

2022-08-15    396    0
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 内部工程审计人员《工作就是责任》心得体会

内部工程审计人员《工作就是责任》心得体会   读完《工作就是责任》这本书,让我感受最深的就是“责任”这两个字,看似简单却蕴藏着三层深刻的道理。首先,责任是指使人担当起某种职务和职责的意思,其次,责任

2014-04-21    446    0
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 内部审计工作总结模板范文

内部审计工作总结模板范文   在省局***的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的xx大及xx届四中全会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关

2015-10-13    467    0
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 企业内部审计工作—经济工作

  企业内部审计工作—经济工作   随着市场经济建设的飞速发展,我国企业的建设进入了一个全新阶段,这也对企业内部审计建设提出了新要求。因此,结合公司的整体战略目标,对企业内部审计的建立宗旨、组织结构

2014-05-18    469    0
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 xx年乡镇内部审计工作总结

 xx年乡镇内部审计工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年乡镇内部审计工作总结 (一) xx年,我镇内审在镇党委、政府的直接领导下,在xx审计局的关心指导下

2021-01-15    471    0
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 内部控制审计程序-yyb7858

 内部控制审计程序 小记:2007年9月8日晚间时候,一友发来加密?内部控制审计程序?文件,并要求:1、是否有价值;2、解密。 受此委托,历时一小时,简短完成任务。确认:1、有价值,内部审计和外部审

2022-08-23    267    0
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 县供销社内部审计工作总结

县供销社内部审计工作总结   xx年,在县联社党总支、社务会的正确领导和高度重视下,内部审计工作坚持贯彻执行《会计法》和《审计法》,围绕年初签订的经营目标责任书,以提高经济效益为目的,着力帮助企业减

2013-10-22    486    0
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 银行内部审计工作情况汇报

银行内部审计工作情况汇报   自今年省分行督导组对市分行信贷财会基础管理基本规范督导以来,市分行内部审计部统一思想认识,把握重点环节,切实加强领导,确保督导整改工作不走过场、抓出实效。   一、充分

2014-10-23    515    0
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 电力局行政事业单位内部审计报告

电力局行政事业单位内部审计报告 供电公司审计部: 县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个

2022-10-19    315    0
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 公司内部审计工作优秀事迹

公司内部审计工作优秀事迹   随着港口快速发展和港口竞争的日趋激烈,公司对内部审计在发挥“自我完善、自我监督”的核心作用方面提出了更高要求,同时树立新的审计理念,探索新的审计路子,加快内部审计工作的

2015-10-05    484    0
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 最新2015内部审计工作总结范例

最新2015内部审计工作总结范例   我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作

2015-08-12    489    0
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 企业内部控制和审计实务

1. 企业内部控制和审计实务 2. 讨论的问题内部控制,内部审计和外部审计 内部控制制度 内部审计的实施 问题讨论 3. 保护公司财产(有形和无形) 4. 内部控制和内部审计完善企业规章制度 监督制度的实施

2012-12-08    17692    0
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 2015最新工程内部审计工作总结模板

2015最新工程内部审计工作总结模板   xx年,审计处在学校党委和行政的领导下,按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划,紧紧围绕学校中心工作,积极履行审计职能,较好地发挥了监督和服务作用

2015-10-11    469    0
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 区卫生计生系统xxxx年内部审计工作计划

区卫生计生系统2018年内部审计工作计划 根据嘉定区审计局关于《XX区2018年内部审计工作指导意见》的精神,结合我委2018年卫生计生工作总体目标任务,加大审计力度,突出审计重点,提高审计质量,充分发挥内部审计监督、

2019-03-27    842    0
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