2023年局服务区济稳较快发展社会谐进步目标断提高审计机关学力执行力创新力公信力践行保障济社会健康运行免疫系统责线动进积极促进全面推进继续深化加快审计转型建设学型创新型机关全面提高审计队伍素质保证进步加强审计干部队伍作风建设努力推动审计事业科学发展
认真学贯彻中华民国审计法中华民国审计法实施条例加审计法律法规宣传力度
新修订颁布实施中华民国审计法实施条例契机力开展审计法律法规宣传利日某某电视台等新闻媒体宣传年审计工作取成效审计程中遇困难宣传法律法规赋予审计工作职责权限审计工作务宣传审计工作现状新时期赋予审计工作命宣传审计转型目容广干部群众审计工作进步认识审计执法外部环境明显改善提高时组织全体审计员认真学审计法实施条例落实贯彻省审计厅提出动进深化转型年求动进准确握新形势审计工作求积极促进需求导确定审计工作重点全面推进深化全部政府性资金审计深化宏观服务型绩效审计深化计算机审计科学审计理念深化审计创新转型
二2022年度区财政预算执行情况审计新突破2022年度财政预算执行情况审计局科学发展观指导 扩需保增长调结构惠民生求围绕保持济稳较快发展条线区委区政府工作中心充分发挥审计保障国家济社会健康运行免疫系统功围绕维护财政安全防范财政风险规范财政理等方面容精心组织合理分工认真开展审计专项审计调查审计结果表明:2022年区政府预算执行职部门认真贯彻应金融危机保稳促调项济政策强化税收征积极组织收入完善规章制度深化财政综合预算改革推进公财政体制建设预算财务理水断提高促进全区济社会稳较快发展
次审计披露问题特点:站位高宏观角度反映问题区2022年末政府负债达67017万元2001年底44161万元增加22142024万元增幅50政府负债增速较快进行负债增长原分析出区身财力情况抗风险力强结提出必须警惕政府负债风险审计建议引起区领导关部门高度重视
二重民生安排社会保障资金千万农民饮水工程专项审计披露饮水项目未求实施存质量问题水水质合格率高问题整改成千万群众受益三关注建设领域时披露区工程建设领域存未办理审批施工许证开工建设现象项目实施中存工程转包挂施工项目班子员位率高监理质量关严计量失控等现象安全理方面存理员位安全台账资料虚假现场理规范政府投资项目超概算等问题进步规范区工程建设投资理四强化预算理部分非税收入耕占税等部分税款未规定纳入预算理问题财政间歇性资金逾期款较问题拖欠土出金部分土出金未实行收支两条线问题关预算单位移专项资金违规拆资金等问题整改进步强化区预算理区十届常委会第二二十次会议审议2022年度财政预算执行财政收支审计报告常委会组成员审计工作报告予高度评价认某区审计局认真履行职责坚持原敢碰硬报告中揭示政府负债工程建设领域农村合作医疗等八方面问题抓准时局组织力量审计工作报告提出问题整改情况进行集中调查31家审计单位进行审计回访做事事结果件件落实
三领导干部济责审计进步规范认真贯彻区委区政府两年审次次审两年审计工作机制外2023年济责审计方式方法进步改进进步规范区济责审计全面掌握审计情况客观评价领导干部职期间履行济责等更利审计成果年初济责审计联席会议领导组名义日某2023年计划审计11单位16名领导干部济责审计项目进行公示通告时区委组织部求2023年列入计划济责审计项目做两点:联合召开进点会进驻审计时审计单位醒目位置张贴区委组织部区审计局联合发布审计公示外区委组织部领导区审计局领导审计组成员起赴审计单位召开进点会审计目审计容审计重点审计求审计单位作详细介绍区委组织部领导思想认识方面组织纪律方面配合审计方面作重点强调进步营造良外部审计工作环境二实行通报会制度审计实施结束审计发现问题原汁原味区委组织部领导作次汇报产生问题原解决办法作审计分析时审计查明审计象存着较重违纪违规问题济责审计项目区审计局牵头请组织部纪委监察局派员参加审计单位全体班子成员财务员审计者作审计情况通报必时请
区领导参加该制度执行审计者起制约作促觉履行职责增强财纪律观念济责审计起推动作揭露问题更清晰分析问题更客观处理问题更实际全区部门乡镇领导干部起警示作通通报会形式苗头性倾性问题解决萌芽状态达通报教育片目区科技局实施领导干部济责审计中发现该单位存虚开发票科技项目承担单位收取项目费返套取现金违纪嫌疑局时关线索移送区纪委区纪委查实该单位项目费返形式套取现金271500元账外发放局干部职工违法违纪受纪政纪法纪处理处罚
四区重点建设项目审计动进完成某新城区枫园山脱贫区边坡治理工程尖山镇门坑(二期)防洪堤等工程竣工结算审计1项送审金额2024202401万元数工程次性包干情况核减工程造价656万元时区重点建设项目:某永线某段建设项目区公安局刑侦技术指挥中心建设项目某新线夹溪桥区民医院病房楼等新城区委会投资建设项目实行全程踪审计时发现纠正建设程中存问题建设项目更加规范效运行枫园山脱贫区质灾害边坡治理工程竣工结算审计中发现该项目存着虚报工程量计工程造价等问题局审计员该项目隐蔽工程抽点进行开挖测量发现:未图纸施工存严重偷工减料问题图纸求浆砌基础实际施工干砌块石基础图纸求基础放脚台阶式基础实际施工两边放坡基础二提交决算资料实际施工严重符存弄虚作假问题资料显示深度71米基础实际测量深度43米 资料显示深度33米基础实际测量深度0
1米该项目决算造价424万元审计核实造价272万元净核减152万元核减率高达36针情况局求区新城区委会审定工程造价支付工程款建议区新城区委会加强监理公司监工程监理单位作出严肃处理时审计情况审计专报形式区领导作反映引起区领导高度重视作重批示名责受纪处分
五抓民生资金审计2023年局利计算机审计方法先区城镇居民基医疗保险区新型农村合作医疗基金区城乡居民社会养老保险进行专项审计肯定区规范理民生资金时实披露专项资金(基金)理存薄弱环节:部分低保员未享受医疗保险相关政策二重复参加种医疗保险重复报销医药费审计发现区重复参加种医疗保险1
202422024审计查出两起医疗费骗保事件:1曹某城镇职工参保身份区医保处原始发票报销住院医药费4252024221元时新型农村合作医疗参保身份村开原始发票遗失证明区医办报销住院医药费1155620元2陈某城镇职工参保身份原始发票区医保处报销住院医药费360012元时新型农村合作医疗参保身份虚假发票区医办报销住院医药费171210元三死亡员报销医药费区公安局户籍注销员信息城镇职工医疗费报销数中发现城镇职工朱某2002年7月死亡注销户籍尚12次住院记录区医保处骗报住院费3122024232024元
审计执法中局始终坚持立项程序合法取证充分定性准确处理适建议行审单位均诚恳接受审计结年行政复议行政诉讼案件发生
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