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 财务审计专员岗位职责

财务审计专员岗位职责 1、针对公司目前现成交供应商与整个供应链进行审计稽查 ; 2、针对车间各仓库的库存量合理性的评估与稽查; 3、针对审计稽查项开出合理有效审计报告; 4、根据公司需求开发优质供应商。

2021-12-29    440    0
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 工程审计主管岗位的主要职责

工程审计主管岗位的主要职责 职责: 1. 拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行; 2. 拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审

2021-12-16    449    0
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 2021年审计局“三万”活动总结

 2021年审计局“三万”活动总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计局“三万”活动总结 市审计局高度重视“三万”活动驻村工作,圆满完成了所驻__镇__村各项工作任务。总结如下:

2021-10-22    247    0
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 公司营销状况审计报告

关于**公司2000年度营销状况的审计报告   沪交昂股监审字(2013)第12号 根据公司规定及法务监察部审计科2013年度工作计划,我们派出审计小组,于2013年6月18日至6月20日对**公司

2013-07-20    10017    0
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 县审计局工作总结范文

县审计局工作总结范文 xxxx年,在市审计局及县委、县政府的正确领导下,我局全体干部职工奋发进取,开拓创新。一年来完成审计项目xxx个,其中同级审涉及项目xx个,延伸企业审xx个,经责审xx个,投资审xx个。累计审减投资资金x

2021-12-04    458    0
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 精选公司审计年终工作总结三篇

 精选公司审计年终工作总结三篇 Word文档可编辑 精选公司审计年终工作总结三篇   总结,汉语词语,读音为zǒngjié,意思是总地归结。我今日为大家细心打算了精选公司审计年终工作总结三篇,希望对大家有所帮助

2021-09-30    273    0
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 财务审计经理的职责描述

财务审计经理的职责描述 职责 1、制定审计计划和审计预算; 2、组织实施财务审计、管理审计等; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

2021-12-29    433    0
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 计算机会计电算化对审计的影响

计算机会计电算化对审计的影响   一、审计线索的改变   由于会计实行电算化,使审计线索发生很大变化,传统的手工会计系统中的审计线索在电算化系统中将会中断甚至消失,在手工系统中,由原始凭证到记账凭证

2013-04-13    565    0
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 经营管理审计监察——监 察

监 察 第一条 监察委员会或监察部每半年对公司下属各企业进行一次法纪检查,主要检查各企业执行国家法律、政策、公司章程、规章制度及董事会决定的情况。 第二条 监察委员会负责对董事会任命的职员进行考察、监督。对优秀者予以表扬奖励,对不合格或行为不良者予以批评处罚,报董事长批准后实施。 第三条 监察委员会负责对董事会任命的职员的违法违纪问题进行审查。 审

2015-05-06    385    0
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 2016年有关审计技术方法实习报告

2016年有关审计技术方法实习报告   一个网络审计系统由三个重要的方面构成:硬件基础,软件基础,管理及操作系统的人员.要实现审计信息化 , 则必须三方面均达到网络审计的要求.因此我结合网上调查的我国的现状

2016-05-12    354    0
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 公务员转正工作总结(审计系统)

公务员转正工作总结(审计系统) 进入审计局工作一年来,在局领导的正确领导和各位同事的协助下,比较圆满地完成了自己所承担的各项工作任务,在政治思想觉悟和业务工作能力等方面都取得了一定的进步,为今后的工

2014-03-05    514    0
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 2018年审计自查报告3篇

审计自查报告3篇 本文目录 1. 审计自查报告 2. 审计局关于开展专项保密检查的自查报告 3. 内部审计自查报告范文   供电公司审计部:   县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供电

2018-04-06    382    0
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 在审计工作会议上的讲话

  在审计工作会议上的讲话       尊敬的各位领导、同志们:   今天县政府在这里召开**县审计工作会议,这是**县审计局成立26年来的第一次全县范围内的审计会议,充分体现了新一届领导对审计工作的

2012-12-25    597    0
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 审计局综治情况汇报

审计局综治情况汇报 一年来,我局社会治安综合治理工作坚持以理论和“三个代表”重要思想为指导,在县委、县政府的领导下,在县综治办的帮助指导下,围绕中心,服务大局,多措并举,精心组织,狠抓落实以创GJ级

2021-11-12    548    0
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 审计准备-7检查风险

 表2-11 检查风险与实质性测试程序和范围的关系表 实质性测试 可接受检查风险 程序 范围 高 分析性复核和业务测试为主 较少样本 较少证据 中 分析性复核、业务测试和余额测试 结合运用 适中样本 适中证据 低 余额测试为主 较大样本 较多证据 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

2011-05-17    9311    0
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 XX审计局行风建设情况汇报

XX审计局行风建设情况汇报   XX审计局行风建设情况汇报 各位领导、各位行风监督员:2004年,我局按照区纠风办和市审计局的部署,结合审计部门的实际,以“三个代表”重要思想为指导,以优化发展环境,

2012-08-18    491    0
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 审计厅加强作风建设汇报材料

审计厅加强作风建设汇报材料 省审计厅坚持人民至上、执审为民,结合“能力作风建设年”活动开展,制定持续加强审计机关作风建设的具体举措,以机关作风的有效提升推动审计工作的高质量发展。 一是聚焦急难愁盼,

2022-09-14    445    0
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 区审计局平安建设工作方案

区审计局平安建设工作方案 为认真贯彻省市区平安建设工作会议精神,为切实提升人民群众对平安建设工作的满意率、知晓率和参与度,结合审计工作实际,现将工作方案明确如下: 一、工作目标 按照平安XX建设总体

2023-11-08    175    0
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 审计部BSC指标及考核

上实地产板块审计部BSC考核指标 指标 类型 指标 权重 指标说明 考核方式 财务 维度 ① 部门费用控制率 5% 部门实际发生费用/部门预算费用 财务部根据该部门费用预算及实际发生额,提出评分建议

2013-03-06    528    0
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 审计标识及索引号一揽表

附: 审计标识及索引号一揽表 一、审计工作底稿标识符及其含义: ∧ 纵加核对 < 横加核对 K/K交叉核对 × 乘除法计算核对 B 与上年结转数核对一致 T 与原始凭证核对一致 G 与总分类帐核对一致

2017-06-14    17189    0
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