第条 推动审计创新进步提高审计工作质量效率促进审计员沟通交流全面提升审计理科学化规范化水结合局实际特制定制度
第二条 审计业务例会集体讨审计计划方案制定调整讨审计报告征求意见稿审定审计报告研究审计处理处罚事项探讨交流审计业务知识验等专门会议
第三条 审计业务例会原规定少月次具体时间根业务工作需时通知参加例会员必须准时出席公出差确实法参加应时局领导请假缺席迟早退
第四条 审计业务例会般局领导相关科室长参加涉审计项目时全体审计组成员起参加涉审计业务知识培训时全体审计业务员参加参加例会员根预先通知容会前充分准备会中踊跃发言会认真总结
第五条 讨审计计划审计方案求
()年度审计计划制定调整进行研究讨分副局长提议局长意持召开
参加员应包括局长分副局长科室长等
讨容先综合法规科提出计划制定调整草案根理进行会议讨讨结果报局组会议审议
(二)重审计项目工作方案实施方案讨审计组长(审)提议分副局长意持召开
参加员应包括分副局长科室长审计组成员视情应特邀科室长等参加
讨容先审计组通报审计组调查解审计单位相关情况介绍已草拟初步审计方案参会员重点审计目标审计容重点审计措施进行深入研究提出补充完善意见终确定审计方案付诸实施
第六条 讨审计报告征求意见稿求
审计项目审计报告征求意见稿讨审计组长(审)提议分副局长意审计组长(审)持召开
参加员应包括审计项目科室长审计组成员重项目应特邀科室长等参加
讨容审计组长(审)汇报审计事项实施情况评价审计目标审计实施方案确定审计事项否实现完成分析审计证适性充分性提出审计评价意见梳理审计发现问题定性提出审计发现问题初步处理处罚意见然进行讨确定
第七条 审定审计报告求
审计项目审计报告审定综合法规科提议提交分副局长局长意持召开
参加员应包括局长分副局长审计项目科室长综合法规科审理员(分局审核室员)审计组成员重项目应特邀科室长等参加
讨容先审计组汇报审计项目实施基情况发现问题处理意见审计单位审计报告征求意见稿反馈意见审计组审计单位意见核实情况审计组意见综合法规科(分局审核室)提出审理意见根讨情况作出审计业务会议纪审定审计报告
第八条 交流审计业务知识会议求:
会议业务科室提交分领导意召开分领导直接确定召开
次交流培训容提交业务科室指定分领导准备提出交流培训学工作方案
会议容探讨审计业务技巧讨重疑难业务问题交流审计工作验学培训审计工作会议文件容财法规制度关业务知识等
第九条 审计业务例会般综合法规科(分局审核室)统进行记录保综合法规科(分局审核室)员未参加例会会议提议综合法规科(分局审核室)领取审计业务例会记录指定员进行记录会综合法规科(分局审核室)统保存
第十条 制度印发日起实施
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