精选公司审计年终工作总结三篇


    


    精选公司审计年终工作总结三篇

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    精选公司审计年终工作总结三篇


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      20xx年区委区政府正确领导局委仔细组织学实行十八精神断加强身学务实工作作风紧紧围绕项工作目标坚持法审计服务局围绕中心突出重点求真务实审计工作方针较完成项工作务现年度工作状况总结汇报:
      加强学培育提高身综合素养
      加强学加强身思想道德建设树立尊信独立强意识实际工作中端正思想坚决信念坚固树立观念政治观念局观念群众观念始终保持忠忠祖国忠民政治色严格遵守项规章制度敬重领导团结事真诚际关系谐融洽闹原纠纷规范言行毫松懈培育综合素养实力
      二强化业务技创建业务佳绩
      日常工作中深切体会审计工作项专业性实践性艺术性强工作尤面日样愈愈困难济结构审计环境愈愈高审计执法求社会审计期愈愈深化发展审计质量求技术更新想审计工作做获较成果仅较品行须硬业务事做名基层审计员加强理业务学取职工作成果重方法加强身学提高身综合素养时全局工作员探讨牢牢握解决突出问题典型问题推动精品工程题摆重位置身作身做起理学问解决问题紧密结合统筹支配交叉进行断提高业务技次加强身修养提高综合素养广博理学问精通审计专业学问娴熟业务技良心理素养提高宏观角度分析解决问题实力争创优秀工作业绩11月参省审计厅组织ao现场审计系统培训全部通考试取良学效果明年预算执行审计项目中接着探究开展ao现场审计次学成果转化实实审计效果接着推动局计算机审计实力
      三履行职责圆满完成项工作务
      年适应济责审计发展形势须进步规范深化济责审计工作仅参加制定安阳市北关区领导干部离济事项交接方法等济责审计制度参加指导完善民航路街道办事处老离新接等单位领导离现场交接手续圆满完成局支配级财政预算执行状况财政决算审计灯塔路街道办事处书记统计局局长中济责审计税局征收房产税土运税等税种征收理状况审计豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计务市局交安排生育资金审计排 污 费征收理运状况审计农村良种补贴农业机械购置补贴拨付理发放运状况审计病虫害防治资金审计农村劳动力转移培训阳光工程等六项专项资金审计质量技术监督局财务收支等计七项审计务参加北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计数次参加深化基层调查西彰涧杏花村村民 访案件中提出财务问题进行针性村级财务收支全面审计审计调查协作区纪委区信访局彰北办事处次基层信访解惑答疑委政府查清事实真相正确决策处理等供应第手资料出具审计报告11篇查出违规金额高达500万元
      精选公司审计年终工作总结二篇
      年集团公司正确领导审计部严格遵守国家项法律法规仔细履行集团部审计理制度集团公司20xx年度工作总体求审计安排部审计工作集团公司企业理年中心加强企业精细化理突出重点切实履行职责较完成全年审计工作安排领导交办审计务现20xx年度审计工作总结
      完成工作
      20xx年完成审计项目97项中年度财务收支年度预算执行状况审计12项专项营考核审计1项期济责审计2项投资企业财务收支资产负债审计3项基建工程项目预算审计38项基建工程项目结算审计41项完善集团营理提高济效益做出贡献
      1预算执行审计财务收支审计轨行
      预算执行结合财务收支理保效益轨进行审计进行预算执行程审核时针财务收支资产理限制度执行控流程操作等状况进行符合性检查发觉种问题刚单位沟通针审计报告存问题提出相关建议指导整改20xx年度完成年度财务收支预算执行审计12项发觉问题41项提出建议36项1011月份审计部年度审计发觉问题整改状况逾期应收账款催收进行审计回访特殊针整改位单位提出指导性法敦促切实执行通审计肃穆集团公司财务理制度财纪律年预算执行储备动力
      2开展专项营考核审计
      20cc年7月公司扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面重新命总理签订营考核责书协作集团营理审计部细心研读文件精神深化企业解营状况相关单位反复磋商报请领导审核终确认XX汽车租赁公司营绩效考核结果维护公司营考核肃穆性时确定二级企业勤奋动营成果
      3完善投资企业审计供应投资评估
      评价外投资企业理效果须集团公司领导支配投资企业进行审计20cc年度省深汕粤深太壹等三家公司财务收支资产负债审计深化综合评价投资公司理效益特殊太壹公司营合期需段时间进行营预料投资决策供应
      4加强离审计供应事理参考
      20cc年宝XX原总理新X湖副总理岗位变动集团公司支配进行离审计期营目标完成营资产理等进行全面评价集团事考核供应参考
      5完善基建工程审计
      20xx年基建工程项目现场监频繁预结算审计务繁重工程审计员深化工程项目现场开呈现场工程监督材料审计等订正相关部门流程方面存错误做实施事前项目审查事中监督理事造价限制系统化工程审计模式20xx年完成基建工程项目预算审计38项预算金额84344万元核减金额28684万元基建工程项目结算审计40项结算报审金额139240万元核减金额38439万元
      集团公司求工程结算超百万基建项目引进外部脑力市场信息公允公正进行工程结算审核20xx年引进外部力气进行工程造价审核1项结算报审金额22813万元核减金额11993万元集团降低工程造价节约量资金
      二工作体会
      1集团领导重视推动部审计工作关键
      20xx年度集团公司领导高度重视支持克服审计部手足等困难胜利二级企业调财务部长等业务手支援二级企业财务部长熟识理业务流程审计工作进展带肯定便利推动年度审计工作完成
      2加强程控提升审质量
      质量部审计工作生命审计部制度手段成果理等层面入手全面提升部审计工作质量
      理标准化方面审计部审计理部限制风险理审计档案等方面制定完善理方法实施方案具体规定审计年度安排制定方案设计证收集底稿日志编写报告质量限制档案理等全流程标准体系逐步形成整套行效部审计制度体系
      信息化方面着企业ERP系统线运行ERP系统丰富信息量强查寻信息分析功助力审计工作审计员动学ERP流程操作深化ERP审计系统应着手开展ERP环境项目审计工作
      3延长审计项目合审计目注意审计存问题整改落实
      20xx年审计手足预算执行结合财务收支理理保效益轨进行审计进行预算执行程审核时针财务收支资产理限制度执行控流程操作等状况进行符合性检查发觉种问题刚单位沟通提出相关建议指导整改
      三存问题准备
      1存问题
      目前审计部仅财务审计2工程审计1 疲应付30家孙子公司财务收支年度预算审计等量基建项目施工预结算审计审计力气难精细效益审计济责审计控评审等中集团理精细化贡献力气限
      集团母子公司基建流程完善存基建单位运单位沟通足流程完善施工反复超预算结算清楚等现象
      2准备
      坚持学提高专业学问专业应实力针集团公司审计员调助审员财务转岗审计专业学问相薄弱审计技巧审计沟通等专业实力欠缺审计员边参深圳市审协会组织相关培训边协会企业行学沟通实践中动探究积累阅历坚持懈学提高专业学问专业实力集团审计工作发展积攒力气
      20xx年集团公司领导支持审计工作克服许困难取成果审工作目前局限财务工程审计理类审计涉入审监督深度广度加强审计工作发展须断审计创新完善审计方法丰富审计手段审计工作集团部限制监督理方面发挥应作
      精选公司审计年终工作总结三篇
      20xx年审计部仔细贯彻集团公司20xx年审计工作会议精神企业实际生产营状况提出年度工作思路制定年度审计工作安排全面履行审计监督服务职方面工作发展取突出成果
      年度审计指标完成状况
      财务审计方面年度实现传统财务收支审计风险理审计转变全年审计项目14项覆盖公司全部分厂分公司子公司参股单位审计资金总额16067526万元审出实利润41796万元提出审计建议70项接受61项审计建议接受率达8714全面完成物装公司达年度审计安排
      基建工程审计全年审计基建项目178项审计金额299893万元审减额20491万元审减率683公司达务指标3节约383百分点
      物资选购审计全年审计合3333份审计金额14141546万元审减额364592万元审减率258公司达务指标1节约158百分点全年参设备选购修理合验收审计32项
      均取干脆济成果53985万元
      二年度审计工作开展状况
      年初集团公司审计工作会议精神公司实际状况审计部确立提高审计相识强化审计监督实现三转变拓展审计领域导思想项审计业务突出重点深化深化工作方针实现效监督服务生产营目指导制订年度审计工作安排保证审计项规范序开展
      ()开展年终效益审计保证营成果真实性
      20xx年12月份审计公司12生产分厂3销售公司单位产存货切入点家家现场清查成进行实质性测试分厂间结算根产品踪抽查检验查否存假结算现象单位年终公司报营成果报告必需审计部审核签认审计部予认营成果予兑现审计审出报实利润41796万元审计发觉发出商品核算规范单位间调整利润部分单位材料占较销售单位合执行存漏洞等12条问题提出理整改建议部分问题年整改
      (二)拓宽济责审计范围强化济责审计功
      20xx年审计部开展济责审计4项中力资源部托付离审计项目3项领导干部届中审计项目1项审计处级干部4审计发觉问题15费限制严部投资理生产物资理规范预付账款科目存长期挂账应付帐款暂估材料款金额较存年动态现象等现象提出建议14条接受14条审计3名离志解原单位济责接者划清济界限1名职志阶段性营成果济责进行界定
      济责审计中年度审计坚持原济责审计推更高层次
      审计质量规范济责审计容审计程序操作标准确保项目高质量二审计范围涵盖营者责全部方面确保评价中肯xx厂厂长届中济责审计中公司部投资安排财务核算等权力公司限制前离审计基没涉年审计中认单位负责作投资项目详细负责投资项目理质量限制存行推卸责xx厂厂长届中审计中全面审核三年期间详细负责炉外精炼技术改造2台3210T电动双梁起重机铸钢5T电炉循环水改造砂温处理设备分厂办公楼装修改造等40投资项目金额达35264万元发觉工程项目中存没根理求明确区分基建修缮设备修理分厂历年发生部投资理台帐部分项目立项招标合预算竣工验收决算流程等环节缺少部分资料等问题
      三离必审基础加强期届中济责审计审计关口前移济责审计事查错纠弊督促企业加强部限制防范营风险规范营行转变
      (三)传统审计风险导审计提高审计业务层次
      三年整合公司财务实现集中核算基建工程济合理逐步走规范化项业务常规性审计日趋成熟效利审计资源提高审计效果审计业务全面风险理导理审计转变年组织风险理审计审计项目5项1部单位1三产单位1参股单位1关联方审单位样性体现公司加强风险防范意识尤公司交易关联方审计防范外部风险充分体现审计延长理念xx公司营状况调查2项xxxx医院营理审计某代储代销库存理审计XX实业公司营审计审计发觉成核算业务理风险理公司治理层次问题17提出审计建议11条接受9条
      开展风险理审计效果审计部门取成果非常喜首先摆脱财务帐审计方式审计视野更加开阔次风险理审计适应公司发展须审计供应理信息领导关部门科学决策供应尤xx公司审计公司制订关联方交易价格建立战略合作伙伴供应特决策参考次风险理审计受审计单位欢迎xx医院xx公司某代库等单位部门认审计建议具针性组织董事会专题探讨组织理层探讨报告赐予高度重视变更传统审计中消极抗作风
      (四)开展专项审计调查解决难点热点问题
      年度审计部围绕企业营理中存热点难点问题涉职工切身利益问题动开展专项审计7月份半年单位职工反映较单位济指标合理性公司部结算奖金安排新定额运行等热点问题实施专项审计提出审计建议8条领导提交审计报告终公司专题会议圆满解决9月份新设立xxxx合资公司开办费注册资位等进行专项审计审计发觉外方投资额20美圆未求帐求xxxx公司催办维护专项资金运肃穆性
      (五)加控审计幅度防范营风险
      审计部年度部门联合开展资源运理专项控审计1项考虑审计资源公司实际状况适时控审计济责审计专项审计审计调查等项目相结合控审计体现全部审计项目中年度发觉控问题14中设计层面2执行层面12初步探究审计模式逐步开展规范部限制专项审计基础
      (六)狠抓基建工程审计节约基建投资成
      基建工程审计严资金审查关口削减企业资金流失加强投资限制重保障20xx年审计部xx分厂装修改造工程xxx社区改造工程xxx办公楼改造装修xx办公楼屋面工程xxxx扩建工程等178基建工程项目进行审计提高审计质量审计员部分项目实施全程踪审计常常深化施工现场抽查审计中审计员严合标审计关施工现场签证关工程结算审计关重项目充分探讨通审计发觉工程量实材料价格偏高材料重复计算签证变更实际符计算错误高套定额隐藏工程高报等问题审减额达20491万元


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