2017年医院内部审计工作计划2017


    医院部审计工作计划2017
      xxxx年院领导支持级部门指导帮助审计科全体志认真学领会十七会议精神贯彻落实审计法审计署关部审计工作规定国家相关法律法规医院工作中心结合审工作实际紧紧围绕院热点重点难点问题开展审计工作充分发挥审监督服务职医院领导时提供决策开展项审计10余项医院节约资金深化医疗体制改革促进廉政建设加强财务理提高济效益等方面真正起济卫士参谋助手作
      基础建设
      xxxx年院迅速发展年医疗科研理工作条紊开展搞工作提供力保证审计科认真贯彻落实卫生局审计局等级部门指示精神结合院实际做审计工作时积极配合项工作开展坚持完善提高认识原努力完善审计制度健全审计机构调整员结构
      1规范审计工作流程xxxx年审计工作计划进步加强院济项目监
      2参制定医院物资采购设备理相关规章制度干项规范济行审计工作进步走法制化制度化规范化
      3审计部门单独成立时进步明确审计工作员职责权限审工作部监督职进步体现更领导提供决策
      4调整员知识年龄结构新增专业审计员1名(应届科毕业生)加强审计队伍建设
      二学培训
      强化措施进步提高审计员业务素质政治素质院审员真正成 思想领先业务硬技娴熟务实高效工作高手
      1参加审计厅市审计局市卫生局规财处召开培训班获取量审计工作信息先进工作验
      2南昌市第九医院江西省精神病医院等审计员相互交流探讨审计工作新思路
      3加强身业务素质学积极进行学术研究探讨
      三具体审计工作
      1参勤维修审计
      着医院业务断扩勤理部门涵盖容越越丰富求须建立健全理制度参制定系列勤理规章措施零星维修月审计次基建维修项目进行审计截止6月底医院节省开支1000余元推动医院勤发展起应作
      2参财务收支审计
      做医院财务账面审计工作保证医院财务账面合法性合理性准确性科室配合审计局医院xxx年财务收支情况进行审计存问题进行时效整改进步规范财务制度领导提供决策医院改革发展做出贡献
      3参项招投标工作审计
      着医院业务迅速发展加强部理强化部监督机制显尤重医院工程建设物资采购市场紧密相联实现工程建设物资采购工作效控制必须项规章制度规范约束参制定招投标程序相关规定监督实施招投标工作中真正坚持公开公正公原根政府采购理办法求科室切实加强单位采购活动监督尤药品医疗器械等招标采购进步预防商业贿赂发生半年工作中单位六项目招标工作科室全程监督严肃招投标纪律较保证招标程严格程序求公开公公正利进行单位节约资金万余元
      4参物价审计
      加医疗收费监督科室月定期出院病历运行病历药房处方批价情况进行检查截止6月底发现20份出院病历30份运行病历存三单符现象时做出整改
      5参专项支出审计
      科研工作医院发展项关重工作集中力量加强科研专项资金审计监
    督资金充分发挥作效益半年开展科研费审签10项促进科研工作发展
      四工作体会
      1领导重视支持搞审工作关键领导重视程度越高审工作越发挥作越认真做工作时注重级领导交流定期汇报工作情况争取领导信取领导审工作高度重视力支持
      2健全审计机构合理员结构知识结构做审计工作基础条件院领导高度重视帮助审计机构断完善工作效率明显提高合理员配置员结构便工作利开展院审计工作长远发展奠定坚实基础
      3 审树立服务意识审工作性质决定审计工作必须坚持监督服务重寓监督服务中部审计根底种部理行目标加强部理理者服务结合学校实际审工作监督评价控制职必须着眼学校济发展服务服务意识融整审计程中做监督时领导提供决策
    相关容
    2017医院部审计工作计划范文
    2017集团公司部审计工作计划范文
    2016年部审计工作计划范文
    2016年部审计工作计划
    2016年关部审计工作计划范文
    部审计工作计划范文精选

    2015部审计工作计划
    2015年部审计工作计划范文
    公司部审计工作计划模板
    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 2 积分 [ 获取积分 ]

    下载文档

    相关文档

    2017年医院内部审计工作计划范文

    2017医院内部审计工作计划范文  第一章 内部卫生系统审计  第一条 为加强卫生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发展,根据《...

    7年前   
    534    0

    《医院内部审计制度》

    麻栗坡县人民医院内部审计制度为了加强医院内部审计工作,建立健全单位内部审计制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进医院各项工作健...

    3年前   
    689    0

    某医院内部审计制度一

    某医院内部审计制度一为了加强医院审计、纪检工作,建立医院重点部门、重点人员的监督制约机制,规范管理,促进医院各项工作健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结...

    4年前   
    1041    0

    内部审计

    离任审计与经理离、接任工作交接管理办法 第一条 为规范集团各公司总经理(负责人)的离任审计工作,协助完成接、离任工作交接,特制定本办法。 第二条 根据集团人事管理制度以及财...

    11年前   
    16676    0

    内部审计的工作计划及实施步骤

    内部审计的工作计划及实施步骤   第一步:了解公司(包括关联公司)基本情况 组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况。了解的内容主要有: 1、企业发展史、关联企业产业性质、主营业...

    13年前   
    15180    0

    2017年内部审计工作计划3篇

    2017年内部审计工作计划3篇本文目录1. 2017年内部审计工作计划2. 内部审计工作计划3. 内部审计工作计划  为落实《北京市教育委员会关于做好xx年教育审计工作的意见》的文件精神和我院...

    6年前   
    399    0

    2017年内部审计工作计划范文

    2017年内部审计工作计划范文  为落实《北京市教育委员会关于做好xx年教育审计工作的意见》的文件精神和我院xx年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制...

    7年前   
    358    0

    内部控制与内部审计

     测验名称: exercise 测验说明: 1、 单项选择题 现代意义上的内部控制产生于〔 〕。 (A) 18世纪初 (B) 19世纪初 √ (C) 20世...

    2年前   
    473    0

    《内部审计与内部控制》

    内部审计与内部控制一、 什么是内部审计1、 概念u 《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为。目的是促进加...

    3年前   
    1009    0

    审计准则高校内部审计

    为了标准高校内部审计的内容、程序与方法,根据内部审计根本准那么与具体准那么制定本指南。

    2年前   
    687    0

    内部审计汇报

    **东电厂筹备处内部审计汇报 按照分公司审计的通知,筹备处立即布置任务,明确职责分工,要求有关人员本着实事求是的态度认真准备资料,以利顺利开展审计工作。 ****东电厂筹备基本概况: 2...

    12年前   
    12009    0

    内部审计职责说明

    内部审计职责说明1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划;2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨...

    2年前   
    614    0

    内部审计的职责和权限

    内部审计的职责和权限1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等;2、对内部控制实施有效性测试;3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、...

    2年前   
    4145    0

    内部审计制度

    齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,...

    8年前   
    13874    0

    内部审计管理办法

    内部审计管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。 第二章审计机构和人员 第二条内部审计机构和...

    10年前   
    20365    0

    内部审计部门职责

    内部审计部门职责1,违规、举报等行为的专项调查;2,按照工作计划进行经营诊断;3,实施内控评估;4,正道经营宣传教育和相关事务处理。内部审计部门职责21、负责实施例行审计工作,对常规业务进行查...

    2年前   
    755    0

    内部审计制度

    内部审计制度第一章 总则第一条 为了规范集团内部审计工作,加强内部控制,保障集团经营活动稳定、健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及其他相关法律法规,结合集...

    3年前   
    824    0

    内部审计管理办法

    若是本办法对您和您的工作带来便利,请烦动一动您的手指,关注点赞并转发,关注以后既可以浏览、复制往期规章制度,还可以在第一时间收到最新的企业管理规章制度发布文章。

    2年前   
    608    0

    内部审计所需提供资料

    福建玉祥集团有限公司内部审计所需提供资料一、 目的: 本规定对集团内部审计所需资料做出规定,以保障集团内部审计工作得以顺利进行。二、范围:凡独立核算的本集团各分公司、子公司皆属之。 三、所需提...

    12年前   
    815    0

    《内部控制与内部审计的关系》论文作业

    内部控制论文作业内部控制与内部审计的关系 【摘要】 内部控制和内部审计是企业规模和经营范围扩大后企业进行有效管理的重要措施,两者在现代的企业管理中既相互联系又相互区别,既相互作用又相互独立。内...

    3年前   
    754    0