2017年机关内部账务审计管理制度


    机关部账务审计理制度
      第条 加强委机关属单位财务理委部财务理进步规范化制度化限度发挥资金效更委部建设发展服务特制定财务部审计制度
      第二条 坚持财工作基原国家制定项财法规制度强化委财务理做公开公正
      透明防止财工作中腐败现象保护调动干部职工家理财积极性坚持开源节流增收增效原合理安排资金促进委项事业健康协调发展
      第三条 加强审工作组织领导成立部财务审计工作领导组组长委领导担副组长分机关副纪检组长担委监察室办公室具体组织协调熟悉财务员实施审工作
      第四条 实施审范围:委机关费独立核算属单位审容:
      ()执行国家省市财务制度情况
      (二)执行委财务理制度规定情况:
      1财政拨款收支情况
      2争取项目资金收支情况
      3委属单位房屋租赁水电费办公费等收支情况
      4机关房改评估房补交款收支情况
      5差旅费公务接费开支情况
      6相关规定发放类奖金情况
      7机关属单位购置办公设备开支情况
      8委基建设投资开支情况
      9费收支情况
      第五条 审时限求
      1半年年进行次部审计必时时审计
      2财务室涉科室积极协助密切配合提供真实证数等相关情况
      3审计专班员认真履行职责严格遵守工作纪律关员透露审计相关信息
      4审计结果审计领导组核准提交委办公会组会审定进行公示接受监督
      5实行责追究审计中违规违纪责政纪相关财法规组织程序进行责追究
      第六条 制度发布日起施行
      第七条 制度监察室负责解释
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