尊敬位代表
家受学校委托现2018年财务收支决算2019年财务预算会作汇报请审议
财务运行情况
2018年学校委正确领导校财务工作严格执行国家规章制度紧紧围绕学校中心工作提倡厉行节约杜绝浪费保障学校正常运转积极配合级机关财务检查严格求整改位规范财务理功夫加强集中采购理规范政府集中采购行全年政府集中采购计划23笔金额264万努力提高教职工福利遇工资津补贴时发放财政没拨款情况预先兑现晋级普调等工资补发目标奖考核奖200万圆满完成财务工作务财务资金收支双双达4000万元创学校历年财务收支新高度财务资金状况明显改善现具体情况报告:
二2018年收支情况
1全年收入计:49883万元
中①财政补助收入:41551万元
②教育资金收入:553万元
③收入:1102万元
④教育专项收入:170万
兑现补发工资580万
2全年计支出:47516万元
中①财政补助支出:41551万元
②事业支出:4863万元
③支出:1102万元
提高教职工福利遇支出
(1)员费支出:3986万元年度增加12237万元
中①工资支出:20651万元年度增加897万元
②奖金支出:9461万元
③津补贴支出:4097万元年度支出幅度增加
中:课时岗位津贴:2138万元
班津贴:43万元
超课时津贴:1365万元
⑷社会保障支出:4373元年度增加321万增长幅度276
⑸福利费支出:733万元
⑹工资福利支出:545万元
(2)公费支出:2638万元包括办公费水电费交通费差旅费维护费招费专材料费办公设备购置费专设备购置费等年度减少675万元年度压缩20三公费支出均降交通费支出:169万元年度降43招费支出:189万元年度降43
(3)家庭补助支出:3158万元年度减少231万元原退休教师工资转社保局统发放
中①退休教师工资支出411万元
②住房公积金支出:845万元
③助学金支出:745万元
④工会活动支出:299万元
(4)基建设支出:186万元西校区门围墙道路刷黑录播室班班通体机设备支出
三年度结余2367万元
四2019年财务收支预算情况
着收定支收支衡原结合学校实际情况重点合理提高教职工福利遇完善提高校园基础设施建设提升教职工幸福感等方面合理安排资金着重加资金投入
1收入情况
全年总收入:414279万元
中①财政补助收入:343279万元
②教育资金收入:600万元
③收入:110万元
2支出情况
全年支出:420599万元
中①财政补助支出:343279万元
②事业支出:6632万元
③支出:110万元
五财务工作重点
着财务工作求越越高务越越重进步加财务理力度抓财务工作环节严格审核关落实体责规范财务报销积极参融入学校理中风险警示实事求原准确提供财务信息加强完善财务部控制制度加强完善固定资产理制度推进公务卡制度严格遵守公务卡规范进步加强财务工作员政治学业务培训强化财务工作员责意识担意识服务意识等三意识师生提供更加优质动服务
谢谢家
2019年3月
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