1 产品销售预算表编制产品销售预算编制全面预算基础企业营部门编制企业生产纲产品销售收入计划编制产品销售预算产品销售预算编制中销售收入应根年度季度市场预测(销售合)销售量售价确定季度预计销售收入销售成根产品成预算表计算编制
2 充分分析市场基础确定年合理生产量编制企业生产纲根企业生产纲产品材料消耗定额产品工时定额着严格控制降低生产成原合理编制指标分解落实期营责考核结合起
3 制造费预算编制采取零基预算增量预算方式编制费明细固定费变动费分编制固定费修理等企业技措维修计划进行编制理员工资福利费生产车间理员工资标准编制福利费14例编制等等
4 理费根历史资料预测年生产营务情况具体理费明细项目预算根情况零基预算增量预算方式编制
5 财务费根年初贷款情况年资金预算计划利息率测算财务费
6 根工效挂钩办法根集团公司核定工资总额基数考虑预计企业效益状况工资增长素编制应付工资应付福利费预算工资总额预计基础规定例提取福利费根数结合年计划编制福利费支出明细
7 根年新产品计划编制企业科技开发投入资金预算
8 控制资性支出应根生产计划现金收支状况着盘活存量资产合理安排投入原编制资性支出预算
9 财务项预算编制必须现金流量线现金流入流出控制核心严格限制预算资金支出限度减少资金占确保企业生产营正常进行保持资金合理流动
10 企业公司预算编制说明求:认真报预算编制说明预算指标年相较变化详细说明时说明预算指标编制
中国纺织机械(集团)限公司
2003年11月6日
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