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    内部控制制度审计的主要内容、程序与方法

    内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:

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    单位财务会计内部控制制度

    第一条 为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障本单位财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民...

    9个月前   
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    供销合作社联合社财务会计内部控制制度参考模板范本

    为了进一步提高内部管理水平,规范内部控制,确保各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障本单位财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整,根据《中华人民共和国会计法...

    9个月前   
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    中小学内部控制制度

    (一)、基本原则:贯彻国家有关法律、法则和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系及国家、学校和个人三者利益的关系。

    9个月前   
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    乡镇内部控制工作计划

    发展的动力,是所有其他内控组成部分的基础和核心。它对行政事业单位内部控制的建立和实施有重大影响,其好坏直接决定了行政事业单位内部控制整体框架实施的效果。

    10个月前   
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    学校内部控制工作情况报告

     本年来,我校组织相关人员认真实施了学校的财务收、支管理工作和学校内控制度工作,我们严格按照文件规定的要求,逐项开展,现将工作情况报告如下:

    10个月前   
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    2022年度内部控制自我评价报告

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合xxx控股股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督...

    1年前   
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    县财政局关于行政事业单位内部控制实施工作报告

    按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及xx县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,我局对本...

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    信息系统管理业务内部控制矩阵

    经营风险:信息化管理体系不完善,信息化领导小组或ERP指导委员会设置不健全,信息管理部门职责不落实,导致信息化工作受损。

    2年前   
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    **药业股份有限公司内部控制制度

    为加强**药业股份〔以下简称公司〕的内部控制,促进公司标准运作和健康开展,保护股东合法权益,根据?公司法?、?证券法?

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    红星饲料加工厂内部控制存在的问题及对策研究

    伴随内部控制的持续发展,其开始得到各界人士的重视。特别是2008年制定的《企业内部控制基本规范》,和2010年制定的《企业内部控制配套指引》,表示国内公司和国际接轨的内部控制系统的创建,为国内公...

    3年前   
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    **区卫生和计划生育局卫生监督所内部控制评价与监督制度

    树立正确的内部控制观念,按照要求构建科学、有效、可行的事业单位内部控制评价与监督体系,能够有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果,从根本上保障行政事业单位的会计信息质量和财政资金安全。

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    公司会计信息系统内部控制研究

    网络技术的高速发展使得企业管理更有效率,一方面,它可以使内部高层、管理人员及时的获取企业的经营管理资料,以便对变化莫测的市场及时做出反应;另一方面,基于良好的网络环境,管理人员可以更为方便地获取...

    3年前   
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    企业内部控制与合规管理的整合

    随着社会化进程的加快和市场升级,企业内部控制管理的要求越来越高,但是内部管理控制的力度却没有得到有效加强,作为一种走金融机构演变而来的新型治理方式,合规管理对于保证企业高水平经营与发展起到至关重...

    3年前   
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    P17

    a商业银行内部控制问题研究

    商业银行作为金融业的主体,在现代经济活动中极大的推动和促进了国民经济的发展。在金融全球化背景下,尤其是在当前欧债危机下,我国商业银行面临着复杂多变的国际国内经济形势下的多重挑战,但同时也面临着开...

    3年前   
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    P16

    a商业银行内部控制问题研究

    商业银行作为金融业的主体,在现代经济活动中极大的推动和促进了国民经济的发展。在金融全球化背景下,尤其是在当前欧债危机下,我国商业银行面临着复杂多变的国际国内经济形势下的多重挑战,但同时也面临着开...

    3年前   
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    P17

    超讯通信公司应收账款分析

    在当前我国市场经济不断变革的环境中,多种市场经济体制并存,我国国内企业的发展压力进一步增加。随着企业压力不算增加,赊销活动也在日益增多,尤其是在2007年下半年金融危机开始爆发之后,越来越多的赊销活动开始出现。

    3年前   
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    财务共享服务中心模式对企业的影响——以长虹电子控股集团有限公司为例

    经济发展新态势下,市场市场竞争愈发激烈,许多传统大规模企业都存在着竞争力提升慢,发展速度缓的问题,怎么有效管理企业集团来提高效率和竞争力、发挥规模优势成为需要考虑关键问题之一。财务共享服务中心的...

    3年前   
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    嘉兴市锡钢金属材料供应站采购业务的内部控制

    一、企业背景简介企业名称: **市锡钢金属材料供应站 公司的主要产品: 锡,钢 ...

    4年前   
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    审计局内部控制工作的经验做法及取得的成效

    为进一步提高内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,XX市审计局以规范经济和业务活动有序运行为主线,以内部控制量化评价为导向,以规范关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施为关键...

    4年前   
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