2024年公司半年纪检监察暨风廉政建设工作总结
年公司委坚持新时代中国特色社会义思想指导深入学贯彻二十二十届中央纪委三次全会精神认真落实集团公司委纪委项工作部署进步压实两责断探索构建完善公司整体监督体系进步融合形成监督合力力推进法律合规控体化建设逐步构建起委巡察纪委监督法律合规财会监督审计监督安质稽查成效监察职工民监督等八位体监督体系类监督优势互补发力贯通联动推动分兵守监督格局更加健全完善提升监督治理效
工作成效
()企业廉洁固堤工作取新局面深入推进纪检体制改革2023年公司发布深化两整治激励违规麻专项整治工作实施方案员干部员工廉洁业十五条禁令常态化整治协作队伍先进场签合通知制定深化两整治激励违规麻专项整治工作实施方案领导员廉政档案理办法等文件7断扎紧扎牢制度笼子权力运行机制进步科学化规范化合理化筑牢廉洁防范堤二突出作风塑形督促员领导干部认真贯彻落实中央八项规定精神严格执行集团公司十条禁令廉洁业十准等系列规定钉钉子精神坚决破歪风邪全年20余重点项目风廉政建设工作相关资料进行检查关键岗位员开展廉洁提醒交流访谈37名项目理员系统理员观原造成理漏洞轻微失职行提出教育批评切实促进务实风全企充盈三防腐高压态势放松公司委始终坚持严基调正风肃纪强化监督体系建设开展两整治激励亏损项目治理审计巡察问题整改等专项整治行动抓手体推进三腐建设全年召开风廉政建设相关会议25次谈话300余次追责问责109次出具廉洁鉴定意见41份拟提职评先职称评定员开展纪处分审查180余次运风廉政考核结果评先评优中2113单位实施票否决形成违规必究震慑氛围综合运四种形态处理103次中第种形态68次占66%第二种形态28次占27%第三种形态7次占7%前公司风廉政建设反腐败工作抓早抓防微杜渐层层设防协作战工作机制日渐完善惩戒教育治病救作风转变理提升等方面监督联动效应日益凸显
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(二)巡促改巡促建巡促治工作取新突破建立系统巡察机制出台公司委2023年巡察工作点文件发布公司委关开展2024年常规巡察工作通知建立健全委承担体责二巡察回头问题整改工作成效针集团公司委巡察组巡察回头梳理问题研究制定整改措施明确责部门责整改时限认真进行整改11方面提出29条整改措施发挥巡察监督倒逼作涉问题整改部门13已完成部门11制定措施55项完成问题整改27整改完成率93%三创新巡察方式力已基完成整改务适时组织回头巩固整改成果需进行整改问题紧盯放继续抓专项整治坚持劲头松力度减标准降探索巡前体谋划巡中协配合巡齐抓途径方式推动巡察监督类监督效接深度融合形成合力真正做巡察利剑推动公司项工作水新台阶
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(三)立体式发挥济体检医生作取新成效审计问题整改亮点强化程审计竣工结算审计完善审计发现问题线索移送成果运制度做实审计整改半篇文章2023年召开4次审计整改工作联席会议累计完成整改465项综合整改完成率9627%二审计追责惩治力度违反公司理制度问题进行追责挽损中组织处理39次扣减薪酬41次违反系统理制度行济处罚216次三审计成果转化运成效坚持问题导案示警发外部级审计发现问题库收集整理外部(国家方)审计中发现突出问题级(股份集团)年开展项目审计发现具体问题汇总编写外部级审计发现问题库汇总编写公司审计问题典型案例汇编时求项目典型案例开展全面查纠进行举反三整改高质量审计工作推动企业治理水提升
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(四)穿透式协联动工作取新进展根公司纪检组织职部门履行监督理职责进行监督实施办法求结合部门工作安排实际情况机关部15部门重工作落实情况监督结果进行通报二季度召开次监督联席会盘点分析部门属项目作中廉政教育开展监督检查情况整改发现问题梳理移交问题等进展情况部门建立台账新发现已销号问题应该做线索移交进行登记会账抓手聚焦关键关键处住关键事关键时三查促改成果斐然部门根纪委已查处案件举反三根公司纪委已查处项目理员失职渎职项目造成油料供应济损失私车加油案件重新修订油品理办法加油卡理办法发布公司设备单机油料消耗标准等效推动公司纪检组织业务部门职监督贯通融合
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二做法
聚焦风廉政建设反腐败工作握推进全面严治深化企业风廉政建设反腐败工作重点委统领导通监督联席会议等形式推动实现三种融合:纪检监督巡察监督相融合纪检监督审计监督相融合纪检监督职部门业务监督相融合监督工作格局
()抓牢纪委巡察联动结合点巡察质政治监督组织监督纪律监督发现问题推动整改问题促进理效提升实现合规理巡察工作生命线巡察前公司纪委应委巡察办提供巡察单位信访举报情况受理查处问题线索情况风廉政建设情况结合日常监督执纪审查情况提出关工作建议需巡察解具体问题线索应提出需重点关注员事项解问题方二选派熟悉纪检业务干部参巡察提高巡察发现问题深度定性问题准确度巡察组程中发现问题线索委巡察办做移交发现问题委巡察办统纪委沟通会商处理三针巡察发现问题公司纪委应强化巡察整改监督参加巡察整改民生活会建立巡察整改监督台账审核巡察单位巡察整改情况报告负责组织落实巡察整改情况报告时巡察整改监督意见反馈委巡察办公司纪委通召开反腐败工作协调会提出监督建议等方式督促职部门认真做巡察整改审核关巡察发现性问题系统性整改确保整改质量巩固深化巡察整改监督成果
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(二)抓牢纪委审计监督协作联动点审计部门制订年度工作计划时公司纪委确定重点监督事项纳入审计范围纪委安排年度重点务重点关注问题时审计部门提前沟通半年召开次接会需方支持配合相关工作进行研讨通报拟开展重点监督工作纪检监督审计监督发现普遍问题整理整合公司提出理建议单项审计结束发现问题线索做问题线索会商研判移交发现问题步做协调安排二风廉政建设状况较差单位项目实行审计先进驻发现问题线索纪检进机制全方位角度解监督象情况精准发现纠治问题违规营投资造成企业资产重损失情形成立联合工作组建立问题核查直通车机制提高问题查处纠治责追究效率三针审计发现问题公司纪委审计部相互沟通做追责问责公司纪委强化监督通召开反腐败工作协调会提出监督建议等方式督促职部门结合审计发现问题切实加强控理加强审计单位审计发现问题整改监督审计监督纪委日常监督相互力推动审计单位落实整改责
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(三)抓牢纪委业务职部门沟通融入点业务部门制订年度监督计划拟组织开展专项检查时动征询纪委意见公司委纪委关全面严治风廉政建设反腐败重工作部署纳入部门重点监督容部门涉容相检查项目协调推动组织联合检查相时期组织实施综合检查项目协调推动时间段集中统进行二公司职部门监督检查中发现突出问题重情况时纪委沟通沟通容包括检查方案发现问题清单督促整改意见公司纪委定期定期反腐败协调会工作函等形式相关信息通报相关部门提出工作建议三公司纪委通监督通报职部门相关信息求职部门业务理角度进行整理分析举反三弥补理漏洞补强理措施切实提升理效
步公司委立足实际着眼长远积极实践胆探索联动式体式扁式监督强落实防风险解难题高质量监督工作全力构筑起公司政治生态绿水青山企业深化改革高质量发展持续发挥监督效贡献监督力量
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