公司财务控工作总结报告1
公司部控制风险理工作指导思想贯彻落实公司控风险理项工作部署部控制理手册基础结合分公司实际情况梳理分公司工作流程完善项规章制度实现分公司健康发展现具体工作开展情况汇报:
半年开展控工作
部控制理手册参积极动员全面组织半年积极组织机关部门基层配送中心充分利软视频方式参公司组织开展手册相关容业务培训学4次公司培训周安排分公司周四组织控相关业务培训8次网系统培训1次通断培训学帮助家完成初认识深层次解程
公司求全面开展部控制体系单核查工作2次部门配送中心结合生产营情况全面开展单核查核查结果签字时反馈汇总统报公司控处单核查程中控部门员够结合实际仔细查找相关业务流程实施风险控制操作中存问题
二步控工作
1继续认真开展业务流程梳理
针公司部控制工作相关求继续认真开展分公司业务流程梳理工作分公司营范围广部分业务层面然存着风险继续加强关部门沟通采取效措施进行规避
2进步开展控理业务流程操作培训学工作
控涉分公司生产营方方面面关键执行确保部控制分公司更效执行应继续加强培训通培训全体员思想认识部控制风险理工作重性搞控风险防范位员工责理念深入心融入企业文化中做讲控懂控执行控保证控工作全分公司效执行
3结合手册完成部分规章制度修订工作
分公司手册基础前项规章制度进行重新梳理根分公司业务理实际执行程中存问题进行修改完善关容进行修订达控求相致
工作中分公司继续公司求结合身特点手册范公司分公司正确领导公司控处统部署完善部控制提高分公司营理水抗风险力建设国流跨国运输物流企业做出积极贡献
公司财务控工作总结报告2
xxxx年结合金融业务特点部着重相关业务品种业务流程整合相关制度建设业务政策学等方面加强理召开办公会部门全体会议相关控工作做出部署现部期控工作报告:
银行卡业务部信卡业务进行检查客户档案密码信封库存银行卡成品银行卡帐实相符
二 加强控合规建设控合规员进行调整落实根金融部实际情况指定副牵头等位志金融部控合规员计划部门季度召开次案件形势分析会强化全辖风险身风险认识外规定合规员季度案件形势分析会提出建设性意见会议评估
三 强调业务学规章制度学重性月少安排2天时间开展部门全体员工集中学业务知识政策法规规章制度营造良学氛围加强员工思想教育工作培养员工正确生观价值观道德观
四外围系统柜员进行全面清理期全辖业务员变动较加强控部全辖信卡系统零售信贷系统操作理柜员时进行清理更新清理更新情况登记备案
公司财务控工作总结报告3
xx年总行开展部控制综合评价行十分重视部控制理工作控工作作项重工作抓严格执行级行制度办法前提针**支行实际努力完善细化控理制度做精做细项控理实现营目标维护财产完整保证会计资料正确财务收支合法决策层营方针营决策利贯彻执行工作效率济效益提高行坚持业务发展控理举营策略规范操作程序降低金融风险中起积极促进作现全行控理情况报告
部控制理基情况
支行职设置办公室事监察部计划信贷部市场客户部财务会计部国际业务部合规部七职部室工会办公室委办公室辖属营业部**支行**支行**分理处**分理处**分理处**分理处**分理处**分理处***分理处**分理处十营业机构设************6储蓄10月末全行员工**中长期合工**短期合工**机构设置做职部门横行制约前台业务分离岗位配置做员落实职责明确制度建设做文件传递时贯彻学位制度执行严格求规范操作努力降低操作风险制度保障坚持加强律监监督力度控理保驾护航总体讲行控理工作领导重视组织落实职责明确三道防线环环相扣风险防范力日益提高找范文
二年控理采取措施取效果成绩
确保全行控理良态势年行控理工作采取措施
1领导重视组织落实xx年行领导班子始终高度重视支行控工作加强控工作作提高全行理水规范业务营提高全行员工综合素质重手段抓做思想认识位工作措施位组织体系健全处罚整改加强行单独设立审计办公室控工作审计办牵头抓年组织现场审计*次参加员**次根行长室求制订工作计划完成*******分理处**期责审计**储畜**储蓄**储蓄**分理处业务审计工作重岗位责移交*次支持分行审计处员调监中发现问题进行延伸检查建立问题整改台账督导控评价查纠工作
2时传达银监会民银行级行新政策新制度新办法统计9月底支行级转发外部级行业务性文件十营业机构转发外部级行业务性文件**收文时组织员工学强化全行员工熟练掌握国家金融政策制度办法规范员工业务操作程序
3针行实际断完善行效种规章制度根级行文件精神行进步贯穿具体业务发展控理支行年出台类制度保障性业务性文件新成立***************委员会调整**审查委员会*****委员会*****领导组****领导组出台**年度营目标考核办法营单位责部综合理考核法工资分配办法***工作质量考核办法修订支行职部门岗位职责制度办法出台全行组织职责控理提供效制度保障
4高度重视存问题明确落实整改责扎实抓整改工作整改工作支行合规部门牵头业务部门督办问题存单位落实整改合规部门建立全行性整改台账年级行种外部检查出问题整改结果逐登记业务部门发送**通知书全程监控单位整改情况业务部门级行种外部检查季度律监中存问题建立系统整改台账根**通知书深入基层抓整改落实问题存单位重点落实整改责坚持谁办谁整改谁整改处理谁原通责位横结合措施客观原确难整改外做整改留死角走常
5律监程序逐步规范处罚力度明显提高*月支行违会计基业务操作制度关员**银行员工违反规章制度处理办法审计处理处罚办法进行严肃处罚处罚**次金额**元
6积极组织员工培训提高员工规范操作意识
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