公安部审计工作总结1
基础建设
20__年校项改革迅速发展年教学科研理工作条紊开展搞工作提供力保证审计处认真贯彻落实审计厅教育厅等级部门指示精神结合校实际做审计工作时积极配合项工作开展坚持完善提高认识原努力完善审计制度健全审计机构调整员结构
1参制定学校物资采购设备理相关规章制度干项规范济行审计工作进步走法制化制度化规范化
2学校机构改革进步明确审计工作员职责权限审工作部监督职进步体现更领导提供决策
3调整员知识年龄结构新增专业审计员 (均应届科毕业生)加强审计队伍建设名志获高级会计_资格验丰富老志积极进年轻相互交流相互学老带新新老结合形成支知识结构年龄结构较合理充满生机活力审计队伍
二学培训
强化措施进步提高审计员业务素质政治素质校审员真正成思想业务硬技娴熟务实高效工作高手
1派名志教育厅考察_赴法国等国外学考察获取量审计工作信息先进工作验
2南京学华南理工学河南学等省外高校相互交流探讨审计工作新思路
3加强身业务素质学积极进行学术研究探讨公开发表专业学术文4篇
三参勤改革
着高校勤理社会化改革深入校勤集_已逐步成独立核算营负盈亏济实体求必须建立健全成核算制度参制定系列勤改革规章措施财务处勤理处道集_中心进行成核算结合外校验根校实际制定项定额标准推动学校勤改革发展起应作
公安部审计工作总结2
年合肥供电公司强化部审计作加强企业精益化理号工程着企业发展方式转变部审计已成企业免疫系统查错纠弊财务收支审计逐步深化全面济效益审计
合肥供电公司深入分析企业理需求基础根企业生产营特点建立科学部审计指标体系审计部门根企业生产营关键控制点阶段性工作重点针性提出审计务工作计划推荐审计财务营销纪检监察等部门参加审计工作联席会议定期通报审计理工作进展审计成果运状况研究解决审计工作中面困难审计成果建设性适性进行评价透效指标审计评价调动激发线理员工作心性动性实现企业整体营目标
合肥供电公司围绕提升企业风险理潜力开展审计工作透制定完善审计制度进步保障部审计企业营理进行监督评价权力职责开展风险导审计计划体系理透风险评估控优化资源配置透培育风险文化营造良审计氛围例针合肥市电网建设加快输变电工程量激增现状合肥供电公司加工程审计力度重点分析工程建设理中风险点部审计关口逐步前移工程决算审计核心实施事前项目审查事中监督理事造价控制系统化工程审计模式破审计区域限制整合跨区域审计资源指标审计全面审计专项审计期审计机结合动态理全面消审计盲区
加强程控提升审质量
质量审计工作生命合肥供电公司制度手段成果理等层面入手全面提升部审计工作质量
理标准化方面合肥供电公司制度建设抓手审计理部控制风险理考核评估等方面制定完善21项理办法实施方案详细规定审计年度计划制定方案设计证收集底稿日志编写报告质量控制档案理等全流程标准体系逐步构成整套行效部审计制度体系
信息化方面着企业erp系统线运行erp系统丰富信息量强信息分析功够助力审计工作该公司审计员心学erp流程操作深化erp审计系统应着手开展erp环境项目审计工作基础合肥供电公司筹建部审计信息系统资产属梳理济业务流程收集机构变动事调整文件制度财务报表济活动分析报告等信息透系统设置构成常态化模式化分析结样够理解审计务时迅速带相关支撑资料日常理中够结合风险理工作准确修正审计计划理决策带系统化样化辅助信息提高审计工作效
避免审计整改位彻底审计单位间构成整改信息孤岛等问题合肥供电公司实施审计成果集成理审计部门年检查发现问题整改状况单位建档作审计档案资料库组成部分输入审计信息数库时建立信息综合反馈制度历年审计提出意见推荐整改善展措施落实整改成效推荐采纳等状况进行定期监控报告年检查发现问题整改状况进行分析研究发挥监审联动机制作加入库信息查办整改力度握性突出典型实现审计成果常态化理研究型理
外合肥供电公司审计成果运考核评价办法法严治企问责制度审计成果运信息纳入年度绩效考核部门单位负责业绩职责考核挂钩
透增强部审计规范化信息化水加强成果应合肥供电公司审计项目数量质量逐年提高审效明显提升该公司完成财务理类审计17项工程类审计379项提出类审计意见推荐120余条促进企业增收节支179632万元真正发挥审计企业营理中增值作
二创新理手段实现持续发展
合肥供电公司透创新审计方法手段建立完善审计储备机制项目评估机制工作成果转化机制创新培育机制实现部审计持续健康发展
合肥供电公司负责分审计部审计部门参企业预算编制等营理工作职作效发挥审计委员会职分工工作程序断改善完善透理理体制整合相关资源建立规范健全畅持续审计执行体系企业部审计重性认识配合度进步提高部审计氛围日益浓厚
审计务需求力资源足矛盾合肥供电公司关注致力解决问题该公司审计成员网络基础扩建立理专家库审计库透导师带徒项目审竞聘审计员评价吸收专业类类型审计员县级公司项目审开展项目督导等方式开展培育储备工作提升审计员工作潜力项目质量
外合肥供电公司评估确认结应质量改善措施中促进高质量审计成果涌现逐步推广整企业活动质量评估中完善企业部治理结构防范营风险具重处
合肥供电公司性重视工作实践提炼转化理成果透编写审计案例典型工作验撰写专题文开展课题研究等方式推出系列理成果年法治企环境审计成果理县公司审计项目实施审计督导等11篇文分获安徽省部审计理研讨安徽省电力公司理创新奖项
外合肥供电公司建立创新培育机制包括跨行业信息收集针具体问题开展头脑风暴建立团队等程序方法年探索开展风险评估工作erp环境模块审计现场审计流程中引入作业指导书制度类型项目组合实施绩效审计等工作均创新培育机制取必须成效
公安部审计工作总结3
年够热衷职工作严格求摆正工作位置时刻保持谦虚谨慎律态度领导关心事帮助支持勤奋学努力提高勤奋工作履行岗位职责领导前辈肯定现年学工作情况作简工作总结:
强化理业务学断提高身综合素质作审计专业毕业审计相关法律法规工作程序接触断加强学积累充实更进入角色做工作
加强思想政治学认真学贯彻国家制定项路线方针政策保持政治清醒坚定坚定民服务念
二认真学业务知识虚心前辈学年领导事帮助工银行总结程审计更深层认识
二创新思维断改善工作方式负责审计资料理档案保接手工作充分利计算机维护档案理档案保查询方便快捷时拟稿审计档案理规范审计台账理操作程序等流程文件进步规范审计档案理建立审计台账续审计提供充分
三拓宽工作领域积极参加流程银行建设年初荣幸部门选派参加联社流程银行改革筹备组相关领导指导迅速调整传统银行工作模式时量完成部门岗位说明书编写流程化文件编写精细化工作手册编写通述系列做法稽核工作效开展取良监督效果杜塞漏洞患未然
审工作中断改进工作方法提高部审计工作质量争取更成绩目前审计工作觉然停留稽查阶段未真正做审需着银行断发展想稽查审转变历史发展必然时面挑战会愈愈巨身素质求会越越高信贷审计系统员工违规积分系统陆续线现推出全新审计系统工作方式断改变学知识停留制度新系统运新工作方法实应等等说次全新挑战断学适应
公安部审计工作总结4
时光飞快__年公司工作已结束说__年工作中全公司工作员高效完成做工作公司财务审计部门工作然发展中高效完成公司安排公司相信定够做断发展成果相信定够做
__年集团公司推进行业改革拓展市场持续发展关键年财务审计部创新思路规范理年财务审计部坚持市场导效益中心行业发展思路紧紧围绕集团公司整体工作部署财务审计工作重点团结奋进真抓实干完成部门职责公司领导交办务取定成绩总结验教训更完成__年项工作务部财务审计方面工作作出总结:
__年财务审计工作简回顾
()财务方面工作
1增强财务服务意识
__年科学严格规范透明效益原加强财务理优化资源配置提高资金效益集团公司项工作服务作部项重工作
适应新形势发展财务审计部建立健全完善落实项财务规章制度公司性质发生改变求公司财务规章制度进行重新修订完善根市局(公司)财务制度结合集团公司实际情况组织汇编集团财务制度
更发挥财务职加强会计基础工作规范力度提高会计信息质量保证会计信息真实准确完整强化财务预测分析筹资功加强重投资资金理领导决策提供效时数技术支持
2预算理稳步推进
细化预算容根分子公司__年__年明细账详细分析收入成期间费执行情况科目进行分类统计分子公司__年全面预算奠定基础
二提高预算透明度预算方案根分子公司反馈回意见适调整总理审议通形成正式文件发分子公司单位公司预算全面解增强预算透明度
三增加预算刚性注重预算执行中存问题关情况定期预算委员会反馈情况超预算等问题严格审批程序申请调整事项需专门证分析规定程序批准执行
年预算总体执行情况良分子公司预算观念较前提高增强做__年全面预算工作积累验
3充分利税收政策
充分利国家企业项税收优惠政策部积极办理_物流公司_运输公司税收减免缓工作取市国家税务局准予_物流公司_运输公司减免__年度企业税合计17729万元营业税2948万元税收优惠政策批复__年度_物流公司_运输公司税减免批复集团公司取实质性济收益
4切实加强财务理
根集团公司规范财务理优化财务审核程序提升财务服务质量发挥职部门更参企业理求财务审计部财务集权理调整财务员试行委派制采统理分级负责原进行理财务审计部具体负责集团公司类资产财务监督财务分析财务报告分子公司财务理财务部会计证稽核等业务充分发挥财务审计部职作
5强力整顿财秩序
根市局(公司)财秩序专项整顿工作安排财务收支查工作方案集团公司围绕市局规范行业营行促进烟草行业健康发展国家创造积累更财富工作思路摸清家底揭示隐患促进规范推动发展指导思想严格市局(公司)查求认真开展财务查工作财务审计部严细帐外帐金库虚列(乱列)成费收入分配失真会计核算失真等问题进行查实施强化济责审计加强财秩序整顿相结合边整边改原查出问题根时间性质等分门类中查找营理漏洞针性指定整改措施限期整改位通次查切实加强国资产监力度
6加强资金理作
规范集团济运行秩序加强分子公司资金理降低杜绝资金风险提高资金效率促进集团健康发展集团公司__年8月份起集团公司资金理中心纳入市局(公司)结算中心统理保证集团资金理中心利时进入市局(公司)结算中心市局(公司)结算中心求分子公司年度月度资金收支预算理费预算营费财务费进行认真严格审核汇编时确保项工作条紊开展强调分子公司加催收货款力度保证集团公司正常济运行
(二)审计方面工作
1根市局财务审计工作会议精神财务审计部工作提出求
(1)继续巩固推行财务理模块加强财务员理意识责心充分发挥财务理职作全面实施信息化理时求财务员利更时间精力参企业理周必须核算公司解业务运行情况发挥观动性营者提供参考价值信息建议求作__年目标考核指标考核
(2)全员树立财务理企业理核心思想增强危机感紧迫感责感加强学努力提高身素质适应新形势财务工作`求
(3)加强部审计工作力度发挥专项审计工作作降低营风险着集团公司快速发展企业资产越越效益权益积累越越控越越重作会计抓核算更重理部理失控会造成企业资产浪费严格遵守国家集团规章制度确保国资产保值流失通加强部理降低成费提高资产运行质量资产监中效益实现集团涵式集约化发展
2全面迎接国家审计
迎接国家审计署全面检查根市局(公司)审计重点部门__年12月31日财务收支进行复查结合审工作实际紧紧围绕集团公司热点重点难点问题开展工作充分发挥财务监督服务职时集团公司领导提供决策审计涉财务方面工作进行具体安排布置
3财务审计监督岗位
加强集团公司财务工作审计监督职年面社会招聘四位事财务工作年验丰富财务员充实加强财务审计审核财务理工作岗位明确四位志工作职责范畴求快修订完善部门财务岗位责制考核办法提高财务工作质量效率坚实基础
4制定学财务审计部岗位责制考核办法
更履行总理赋予职责加强(集团)公司财务理稽核检查力度规范集团财秩序调动广财务员工作积极性责感财务审计部特制定财务审计部岗位责制考核办法通家认真学讨积极思考赞严格目标考核办法认真履行工作职责
二存问题
__年部财会审计工作许方面均明显进步然存着较突出问题表现:
1需加制度建设力度
2加强分子公司财务理
3财会员整体业务水提高
4财会员政治素质工作作风尚需改进
年中全部门志努力然取定济效益社会效益财务审计部工作受领导认支持取单位事信着改革深推进面许问题:财务审计制度进步完善财务审计方法需进步改进财务审计力度需进步加强面挑战工作中市局(公司)指导公司领导总体部署结合公司实际开创性工作努力财务审计工作新台阶
__年司股结构发生较变化公司财务理制度时作出相应调整成理资金预算费理等遇见许新求新矛盾财务审计部公司领导正确领导充分发挥全部员工观动性断转变工作作风调整工作思路根实际开创工作公司财务理服务
公安部审计工作总结5
年__市审计局加强审计法制建设作规范审计行提高审计工作质量提升审计执行力影响力关键环节抓实抓通加审计法制宣传力度建立健全规章制度加强法制队伍建设等系列效措施推动审计法制建设进步发展促进审计工作规范化科学化
加审计法制宣传力度营造审计执法良氛围社会公众解审计工作流程审计处理处罚等容连续半月流媒体连载审计法律法规知识问答审计法审计法实施条例等审计法律进行集中宣传提高群众审计工作认知度印制审计法律法规宣传册审计机关职责权限应履行法律责审计单位责义务权利等进行详说明举办全市审计法律法规知识竞赛活动调动社会公众学法法积极性扩审计工作社会影响力
二建立完善制度体系提升规范化水加强审计机关部理实行千分考核法出台__市审计局目标理考核暂行办法审计实施教育培训工作纪律科研宣传层层赋分实现干部业绩量化考核形成科学理机制努力提高审计业务规范化程度出台完善__市审计局审计项目审理工作暂行办法审计统计工作考核办法加重点审计项目实施力度提高审计质量水意见违反财法规行审计定性处理处罚导审计业务流程规范模板等审计业务制度13项审计规范化建设提供保障
三加强审计法制队伍建设提供坚实保障审计力量紧张情况调整充实审计法制队伍推进法制建设奠定基础成立支24审计普法志愿者服务队定期开展审计法律法规咨询宣传工作加强法律教育培训年先组织审计法律知识培训班6期培训230余次提高审计队伍法律理水
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