年调企业分部事审计工作工作期间工作态度严谨认真紧紧围绕项工作目标坚持法审计服务局围绕中心突出重点求真务实审计工作方针履行岗位职责领导关心事帮助支持较完成项工作务现企业年审计工作情况总结
加强学培养提高身综合素质
进步提高身综合素质更做职工作发挥审计工作重职加强学加强身思想道德建设实际工作中端正思想进步坚定社会义信念觉抑制正风贪污败坏现象侵袭毫松懈培养综合素质力做合格审计员
二强化技努力提高工作力水
日常工作中深切体会审计工作项专业性实践性强工作着济结构审计环境飞速变化审计工作求愈加严格加强理业务学取职工作成果重方法努力掌握审计业知识广博理知识提高业务技提升审计工作力水提高审计工作质量效率
三履行职责圆满完成项工作务
事审计工作参加企业系统三电厂物资专项审计实施分企业属电厂资性支出专项审计____电厂控缺陷整改情况监督____电厂热值差专项审计____电厂厂费损耗专项审计企业领导事肯定企业系统审计项目外圆满完成____电厂中审计股份公司调____电力检修公司离审计____电厂绩效审计项审计工作特股份企业审计仅学少知识积累少验审计工作力定提高
通审计工作认识审计工作重性进步提高思想政治素质开阔视野拓宽工作思路增强全局意识总结成绩时认识存足充分运____审计台电子商务台等现代信息系统进行审计太解生产方面知识流程等造成审计工作局限性工作中进步加强学努力拓展业务范围力断提高身业务水综合力便适应更高层次审计监督工作需更审计工作发挥作
公司审计年终工作总结3篇供鉴
时光飞快20____年公司工作已结束说20____年工作中全公司工作员高效完成做工作公司财务审计部门工作然发展中高效完成公司安排公司相信定够做断发展成果相信定够做
20____年集团公司推进行业改革拓展市场持续发展关键年财务审计部创新思路规范理年财务审计部坚持市场导效益中心行业发展思路紧紧围绕集团公司整体工作部署财务审计工作重点团结奋进真抓实干完成部门职责公司领导交办务取定成绩总结验教训更完成____年项工作务部财务审计方面工作作出总结:
20____年财务审计工作简回顾
()财务方面工作
1增强财务服务意识
20____年科学严格规范透明效益原加强财务理优化资源配置提高资金效益集团公司项工作服务作部项重工作
适应新形势发展财务审计部建立健全完善落实项财务规章制度公司性质发生改变求公司财务规章制度进行重新修订完善根市局(公司)财务制度结合公司实际情况组织汇编集团财务制度
更发挥财务职加强会计基础工作规范力度提高会计信息质量保证会计信息真实准确完整强化财务预测分析筹资功加强重投资资金理领导决策提供效时数技术支持
2预算理稳步推进
细化预算容根分子公司20____年20____年明细账详细分析收入成期间费执行情况科目进行分类统计分子公司20____年全面预算奠定基础二提高预算透明度预算方案根分子公司反馈回意见适调整总理审议通形成正式文件发分子公司单位公司预算全面解增强预算透明度三增加预算刚性注重预算执行中存问题关情况定期预算委员会反馈情况超预算等问题严格审批程序申请调整事项需专门证分析规定程序批准执行年预算总体执行情况良分子公司预算观念较前提高增强做20____年全面预算工作积累验
3充分利税收政策
4切实加强财务理
根集团公司规范财务理优化财务审核程序提升财务服务质量发挥职部门更参企业理求财务审计部财务集权理调整财务员试行委派制采统理分级负责原进行理财务审计部具体负责集团公司类资产财务监督财务分析财务报告分子公司财务理财务部会计证稽核等业务充分发挥财务审计部职作
5强力整顿财秩序
根市局(公司)财秩序专项整顿工作安排财务收支查工作方案集团公司围绕市局规范行业营行促进烟草行业健康发展国家创造积累更财富工作思路摸清家底揭示隐患促进规范推动发展指导思想严格市局(公司)查求认真开展财务查工作财务审计部严细帐外帐金库虚列(乱列)成费收入分配失真会计核算失真等问题进行查实施强化济责审计加强财秩序整顿相结合边整边改原查出问题根时间性质等分门类中查找营理漏洞针性指定整改措施限期整改位通次查切实加强国资产监力度
6加强资金理作
规范集团济运行秩序加强分子公司资金理降低杜绝资金风险提高资金效率促进集团健康发展集团公司____年8月份起集团公司资金理中心纳入市局(公司)结算中心统理保证集团资金理中心利时进入市局(公司)结算中心市局(公司)结算中心求分子公司年度月度资金收支预算理费预算营费财务费进行认真严格审核汇编时确保项工作条紊开展强调分子公司加催收货款力度保证集团公司正常济运行
(二)审计方面工作
1根市局财务审计工作会议精神财务审计部工作提出求(2)全员树立财务理企业理核心思想增强危机感紧迫感责感加强学努力提高身素质适应新形势财务工作求
(3)加强部审计工作力度发挥专项审计工作作降低营风险着集团公司快速发展企业资产越越效益权益积累越越控越越重作会计抓核算更重理部理失控会造成企业资产浪费严格遵守国家集团规章制度确保国资产保值流失通加强部理降低成费提高资产运行质量资产监中效益实现集团涵式集约化发展
2全面迎接国家审计
迎接国家审计署全面检查根市局(公司)审计重点部门20____年____月____日财务收支进行复查结合审工作实际紧紧围绕集团公司热点重点难点问题开展工作充分发挥财务监督服务职时集团公司领导提供决策审计涉财务方面工作进行具体安排布置
3财务审计监督岗位
加强集团公司财务工作审计监督职年面社会招聘四位事财务工作年验丰富财务员充实加强财务审计审核财务理工作岗位明确四位志工作职责范畴求快修订完善部门财务岗位责制考核办法提高财务工作质量效率坚实基础
4制定学财务审计部岗位责制考核办法
更履行总理赋予职责加强(集团)公司财务理稽核检查力度规范集团财秩序调动广财务员工作积极性责感财务审计部特制定财务审计部岗位责制考核办法通家认真学讨积极思考赞严格目标考核办法认真履行工作职责
二存问题
20____年部财会审计工作许方面均明显进步然存着较突出问题表现:
1需加制度建设力度
2加强分子公司财务理
3财会员整体业务水提高
4财会员政治素质工作作风尚需改进
年中全部门志努力然取定济效益社会效益财务审计部工作受领导认支持取单位事信着改革深推进面许问题:财务审计制度进步完善财务审计方法需进步改进财务审计力度需进步加强面挑战工作中市局(公司)指导公司领导总体部署结合公司实际开创性工作努力财务审计工作新台阶
20____年年司股结构发生较变化公司财务理制度时作出相应调整成理资金预算费理等遇见许新求新矛盾财务审计部公司领导正确领导充分发挥全部员工观动性断转变工作作风调整工作思路根实际开创工作公司财务理服务
公司审计年终工作总结3篇供鉴
年集团公司正确领导审计部严格遵守国家项法律法规根集团公司总体求审计计划部审计工作集团公司企业理年中心加强企业精细化理突出重点切实履行职责较完成全年审计工作计划领导交办审计务现年度审计工作总结:
完成工作
完成审计项目____项中年度财务收支年度预算执行状况审计____项专项营考核审计__项期济职责审计__项投资企业财务收支资产负债审计__项基建工程项目预算审计____项基建工程项目结算审计____项完善集团营理提高济效益做出贡献
1预算执行审计财务收支审计轨行预算执行结合财务收支理保效益轨进行审计进行预算执行程审核时针财务收支资产理控制度执行控流程操作等状况进行贴合性检查发现种问题时单位沟通针审计报告存问题提出相关推荐指导整改年度完成年度财务收支预算执行审计____项发现问题____项提出推荐____项审计部年度审计发现问题整改状况逾期应收账款催收进行审计回访性针整改位单位提出指导性意见敦促切实执行透审计严肃集团公司财务理制度财纪律年预算执行储备动力
2开展专项营考核审计公司扭转____公司年年亏损局面重新命总理签订营考核职责书配合集团营理审计部精心研读文件精神深入企业解营状况相关单位反复磋商报请领导审核终确认____公司营绩效考核结果维护公司营考核严肃性时肯定二级企业勤奋心营成果
3完善投资企业审计带投资评估评价外投资企业理效果需根集团公司领导安排投资企业进行审计____等三家公司财务收支资产负债审计深入综合评价投资公司理效益____公司营合期需段时间进行营预测投资决策带
二工作体会
1集团领导重视推动部审计工作关键集团公司领导高度重视支持克服审计部手足等困难成功二级企业调财务部长等业务手支援二级企业财务部长熟悉理业务流程审计工作进展带必须便利推动年度审计工作利完成
2加强程控提升审质量质量部审计工作生命审计部制度手段成果理等层面入手全面提升部审计工作质量理标准化方面审计部审计理部控制风险理审计档案等方面制定完善理办法实施方案详细规定审计年度计划制定方案设计证收集底稿日志编写报告质量控制档案理等全流程标准体系逐步构成整套行效部审计制度体系
信息化方面着企业ERP系统线运行ERP系统丰富信息量强查寻信息分析功够助力审计工作审计员心学ERP流程操作深化ERP审计系统应着手开展ERP环境项目审计工作
3延伸审计项目合审计目注重审计存问题整改落实20____年审计手足预算执行结合财务收支理保效益轨进行审计进行预算执行程审核时针财务收支资产理控制度执行控流程操作等状况进行贴合性检查发现种问题时单位沟通提出相关推荐指导整改
三存问题算
1存问题目前审计部仅财务审计__工程审计__疲应付____家子公司财务收支年度预算审计等超基建项目施工预结算审计审计力量难精细效益审计济职责审计控评审等中集团理精细化贡献力量限集团母子公司基建流程完善存基建单位单位沟通足流程完善施工反复超预算结算清晰等现象
2算坚持学提高专业知识专业应潜力针集团公司审计员调助审员财务转岗审计专业知识相薄弱审计技巧审计沟通等专业潜力欠缺审计员边参加深圳市审协会组织相关培训边协会企业行学交流实践中心探索积累验坚持懈学提高专业知识专业潜力集团审计工作发展积攒力量
年度集团公司领导支持审计工作克服困难取成绩审工作目前局限财务工程审计理类审计涉入审监督深度广度加强根审计工作发展需断审计创新完善审计方法丰富审计手段审计工作集团部控制监督理方面发挥应作
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