餐饮会计的工作职责范文


    餐饮会计的工作职责范文 1、核对各类报销或支出的凭证,根据无误凭证办理各项业务的资金收付,并序时登记现金帐和银行帐,做到日清月结,数字准确,帐目清楚,每月及时核对银行对账单,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。 应核对会计记帐凭证和原始凭证金额是否准确,检查票据是否合规,审批是否齐全,再根据资金渠道确认支付,特别是项目资金,要确认专款专用;涉及资金日记帐要及时核对。每月应核对好指标收支余、非税资金收支余情况,做到心中有数。 2、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不私借、挪用公款,不得以白条抵顶库存现金,确保帐款一致; 《现金管理条例》规定___元以上的支出应转账结算,但实践中特别是乡镇基层频繁使用现金,突破是家常便饭,也没见谁因此而挨批。但现金结算将会逐步退出,也不适合频繁使用。想想连农民补贴都早一卡通了,还有什么现金报销的借口。 4、及时、准确做好工资等项目发放和代扣款项工作、缴纳税费; 大部分地区工资已经统发,但代发和代扣还要依赖于单位,要做到细心核对,最好是相关业务人员进行复核,减少出错率。 5、做好财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理使用,设立支票、收据和印章等各类使用台账; 不要为图方便或信任,将印鉴交与一人掌握,这是保障财政资金安全,避免个人责任风险;使用时应建立使用台账,可以划清责任;一些财务人员卷款而逃就是内控不到位,没有或没执行制约机制。 6、做好应收款项的回收工作; 应及时根据账面提供应收款项明细,督促和回收占用资金; 7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作; 体力活,不多说。 8、完成领导交办的其他工作。 会计的工作职责2 1、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核; 2、严格控制成本,促进增产节约,增收节支,提高企业的经济效益 3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货,审查原材料的采购 4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原材料转账传票。负责编制工厂成本转账传票 5、随时抽查企业原材料供应情况 6、根据成本报表预测成本。就产品的销售价格编制报表,向财务经理提供资料 7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失或损坏,按月装订并定期归档 8、参与存货的清查盘点工作,企业在财产清产中盘盈、盘亏的资产,要分别情况进行不同的处理 9、负责编制材料的领用分配表,进行会计核算 10、负责核算企业工资、基金情况; (1)每月对生产部提供的工资核算原始资料进行审核,包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确;负责监督新员工的现金工资计算、离职公司员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误; (2)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后,编制员工工资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管,经领导审阅后送交出纳员,以保证工资的及时发放; (3)根据上级规定的提取比例,以工资总额为基数,正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金,按列支科目填制记账凭证; (4)核算个人所得税及其他应扣款项; (5)配合生产部做好人工费用的统计工作,提供奖金计算依据; (6)定期核对各部门实发奖金数,核对发放人数和发出数是否一致,并妥善保管当年工资、奖金发放资料、计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等; (7)掌握非在册人员的劳务费支出情况,严格按支付手续支出。 11、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用 12、办理其他与成本计算有关的事项 13、公证和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作 14、完成财务经理安排的其他工作 会计的工作职责3 1、编制单位年度部门预算、决算及各类财务报表,科学合理加快部门预算执行进度; 预算执行要考验会计人员的经验积累和把控能力,要确保收支平衡和工作正常运转,控制支付节奏(注意不是支出节奏,那是领导审批决定的),尽可能避免年底突击花钱或中途无钱可用的情况。 2、做好单位日常业务原始凭证审核、会计核算、纳税申报等工作,及时登记财务总帐及各类明细帐目; 基本功,没有几把刷子,还是老老实实按规矩做,心态要正,别想着投机取巧,如平常不认真记帐不、对帐,只要一到出报表你就会象热锅上蚂蚁,差一分钱不平衡就够你受的。纳税申报相对要求会计人员及时掌握税收政策变化,合理筹划,按期申报,现在网上申报迟报、不报会有滞纳金、罚金,按道理这应该由责任人承担损失,但现实中往往由单位兜了。 3、每月做好单位各类款项对账事宜; 如每月底应做好与国库集中支付系统、实有资金账户、财政专户及出纳进行指标、非税收入、银行存款、现金等核对工作,做到帐帐相符、帐款相符、帐实相符; 4、做好专项资金的审核和核算工作,确保专款专用、专户管理、专项核算; 项目支出要严格按照使用范围支出,匹配相应的收支渠道,杜绝违规挤占、挪用、套取、截留等行为。 5、建立固定资产、存货明细账核算,及时做好资产增减变动帐务处理,定期进行清查盘点,做到帐帐、帐物、帐卡都相符; 分类做好固定资产、存货的明细账,及时录入资产系统,做到项目完整,脉络清晰。 6、定期做好往来款明细清理核对工作; 应及时通知业务部门和出纳收回外单位或个人占用的单位资金,保留好催收记录,对于单位往来要有确认书,统筹安排资金,确保单位现金流; 详见:实战篇|“往来帐”审计的几点思考 实操|行政事业单位往来帐款的清理方法 7、负责财务票据、财务印鉴、各类介质的保管和使用;(财务专用章和法人印鉴应与出纳分置) 详见:基础|单位印鉴在财务工作中的使用 如非税票据、税票等财务票据的开具,财务专用章和法人章应与出纳分置,各类银行或财政加密介质会计端的保管和使用。 8、协助出纳做好资金支付、发放及代扣款项等复核; 如:工资、奖金、奖励金、福利、代扣个人款项、个税等表格,签发银行票据的复核及盖章。 9、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档; 详见:基础|说说会计档案的管理 10、完成领导交办的其他工作。 会计的工作职责4 1、各类资产采购合同的审核及保管; 2、参与制定固定资产的采购流程并持续完善; 3、参与制定各类资产的会计政策、认定标准和工作流程; 4、准确进行资产的初始计量(入账); 5、定期对资产进行清查、盘点,保证账实相符; 6、履行资产的清理和报废流程(清理的会计处理); 7、定期对资产进行减值测试; 8、参与全面预算中有关折旧、资本性支出等预算; 9、制作各类资产折旧表或摊销表; 10、制作各类资产的使用分析报告; 11、资产相关应付余额的分析和支付凭证的制作; 12、领导交办的其他临时性工作。 会计的工作职责5 1、对账工作: (1)账证核对:是指会计账簿记录与会计凭证(原始凭证及记账凭证)有关内容金额核对相符。 (2)账账核对:是指总账与明细账的借贷发生额及余额核对相符。 (3)账实核对:是指会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符(账实核对一般有四个方面:现金日记账余额与库存实盘现金核对;银行存款日记账余额和银行对账单核对(可复核出纳做的银行存款余额调节表调解试算平衡);总账资产的发生额及余额和实物资产明细账实物盘点金额核对;应收、预付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对(至少一年一对账)。 2、关账工作:(一般情况如下) (1)结转各项营业成本(工业涉及原材料及辅料---在产品—库存商品的成本结转)、工业制造费用的标准分配; (2)计提营业中的涉及的各项税金; (3)计提固定资产累计折旧(按部门分摊费用); (4)计提无形资产累计摊销(按部门分摊费用); (5)计提应付职工薪酬(按部门分列费用); (6)涉及的各项预提费用(按部门分列费用); (7)调整盘盈盘亏的账务处理; (8)有关损益结转(收入、成本、费用结转入本年利润)。 3、编制报表: (1)科目汇总表(或电脑账的试算平衡表核查); (2)编制会计报表:资产负债表与利润表; 4、纳税申报: (1)时间:在次月___日到___日内进行上月的纳税申报; (2)资料:基本信息情况表;增值税申报表(分一般纳税人与小规模纳税人类别,一般纳税人涉及销项与进项的附表)、营业税申报表;个调税申报表;季度企业所得税预缴申报表(每季的次月申报,分查账征收与核定征收类别);会计报表(资产负债表与利润表);其他资料。 (3)申报方式:主要两种,手工(税务大厅申报)和电子申报。 (4)电子申报流程:核定更新信息----填写报表----发送报表----收取回执----下载打印税单(申报成功一周左右)。 5、整理归档资料: (1)打印整理会计凭证、装订凭证; (2)打印整理会计实务操作报表及纳税申报表、装订报表; (3)装订增值税发票进项抵扣联; (4)银行对账单等其他资料。 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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    s***7

    贡献于2022-01-11

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