2021年会计审计稽核岗位职责范文


    2021年会计审计稽核岗位职责范文
    ()原始证审核
    会计法关法规财务制度收支标准等规定单位发生切济事项逐笔审核审核员必须熟悉国家关方针政策法令规定制度单位关规定掌握费开支标准做宣传解释工作原始证审核应方面进行:
    1合法性审核审核济业务否符合国家关规定求违反财纪律财务制度现象原始证身否合法等
    2合理性审核审核发生济业务否工作需否符合厉行节约利提高社会效益济效益原
    3真实性审核
    4正确性审核审核原始证否存计算方面错误
    5完整性审核审核原始证容附件否完整手续否完备
    原始证审核应根审核结果进行处理
    (二)复核记账证
    记账证审核应方面进行:
    1填制否真实附原始证手续否齐全记账证容附原始证容否致
    2审核记账证容否完整日期摘编号会计科目名称金额附件张数关员签章等
    3审核会计科目否准确科目前否致
    4审核金额否正确
    审计稽核岗位职责2
    认真学掌握财方针政策法规制度熟悉项财务制度会计核算容项目开支范围标准
    二记帐单审核部门部门编号科目科目编号摘金额否报销部门相符制单出纳签章日期附件张数报销签字否齐全
    三原始证严格审核票否合法容否真实完备项报销手续否齐全数字否准确
    四稽核中出现符合规定预算收支手续完备证拒绝支付办补办手续权审核制单员提出更正重新制单
    五审核总帐分类帐数字否衔接现金银行日记帐否日清月结超库存限额现象银行支票领签发否符合规定否做帐实帐证帐帐相符
    六审核类帐表否符合制度规定编制求种会计报表中数否会计帐簿中数相衔接勾稽关系否正确
    七项收支指标收否正确计划否行规定否合理项开支否预算指标资金否落实
    八认真完成需审核工作稽核中发现纠正问题应断进行总结提出改进措施
    审计稽核岗位职责3
    执行酒店财务项规章制度服级领导工作安排
    二稽核班次收银员送审账单原始单核营业报表日种消费项目明细表发现错漏时报级领导确保酒店笔收入正确误严格执行酒店财务定开支标准拒绝切违反原结算
    1稽核种签单挂账信卡应收账款明细账核
    2稽核种优惠折扣手续否完备编制优惠折扣明细统计表
    3完成日现金结算情况报表包括客数均消费餐次营收等情况交成会计填制成报表
    4审核收银员完成种报表收银员做报表收银机清机报表电脑报表否致报表否跳号
    5审核客房前台天未结账余额否正确
    6检查入住登记表签字否致
    三稽核库房否做物资先进先出原防止损耗变质票否财制度传发现差错盈损应时查明原报处理
    四审核记账完整合法审核账目原始单否齐全符合规定审批手续否完备
    五稽核客房前厅餐饮等部门类账目挂账数房价房号等信息电脑输入否正确节省客结账时间
    六审核外结算组天账目单数字证正确完整否
    1熟悉解酒店外签订结算协议合纪收费标准结账方式负责保协议合纪
    2负责核算检查酒店发生应收账款账目时登账反映客户欠款情况确保应收账款户正确性
    3合协议等规定时间时核结算清单账单书面通知付款单位付款加强检查收款情况做催收工作防止错结漏结迟结
    4未合协议规定时间账款汇交酒店客户正确时反映酒店客户间债权债务情况欠款情况催讨情况书面报告理
    七酒店环节收入进行掌握控制保存档部门账目单营业日报表
    审计稽核岗位职责4
    1财务稽核:
    (l)审核项支出证
    (2)审核项收入账项
    (3)审核项摊提折旧
    (4)审核应收应付预收预付账项
    (5)审核原物料成品制品存货估价
    (6)审核厂厂务费分摊方法
    (7)审核关企业属厂营业门市部厂仓库财务
    (8)审核营利事业税申报表关奖励减免项目
    (9)关调整记账科目变更计算方法减少支出建议事项
    2业务稽核:
    (l)审核处厂业务计划工作进度
    (2)查核处厂工作进行否规定
    (3)追踪项会议决定办理事项
    (4)业务稽核关事项
    3财务稽核:
    (l)审核关财产购置处理
    (2)审核关原物料采购招标价监督价格
    (3)审查关外订立财物契约
    (4)抽查关企业属分支机构现金票价证券应收账款等
    (5)抽查关财产原物料成品库存
    (6)财务稽核关事项
    审计稽核岗位职责5
    ()稽核审计部理岗位职责
    检查督促全辖信社网点执行国家金融方针政策联社规章制度
    二稽核信社执行信贷计划现金计划财务计划情况
    三稽核信社营运济效益情况通稽核审计断总结验发现问题提出建议信社营理发挥谋士作
    四检查信社项业务发展真实情况医治虚假营金融医士
    五维护国家集体财产安全帮助信社改善营促信贷资产效益安全流动原开展业务
    六围绕联社整体工作部门搞协调工作
    七分析反馈济金融业务活动稽核审计工作情况草拟稽核审计方案整理稽核审计记录完成稽核审计报告
    八承办联社领导级审计部门交办工作
    (二)稽核审计部副理岗位职责
    协助理理全县信社稽核审计工作教育部室员履行职责深入钻研农村信社稽核审计业务积极完成项工作务
    二负责审核制定科稽核审计工作计划审核部拟定种文件材料
    三定期理报告工作分析反馈济金融业务活动稽核审计工作情况
    四负责信社稽核审计工作深入基层解信社工作动态指导解决工作中存问题
    五负责稽核审计员指导工作促进稽核审计工作员政治素质业务素质提高
    六协调联社关部室方审计部门关系
    七完成领导交办工作
    (三)稽核审计部综合岗位职责
    负责搜集整理关文件报表资料掌握稽核审计象业务营活动动态建立业务档案
    二编制填报关稽核工作报表起草稽核工作文件报告稽核工作计划总结
    三负责信社业务财务活动序时稽核专项稽核做序时稽核汇报专项稽核报告
    四草拟稽核审计实施方案整理稽核审计记录写出稽核审计报告职权范围信贷财务会计工作进行检查监督坚持查库制度
    五收集关规章制度执行程中遇问题实领导提出改进意见建议
    (四)稽核审计部审岗位职责
    第条根领导安排关规定具体组织开展稽核审计工作
    第二条负责草拟稽核审计规章制度稽核审计报告等确定稽核审计项目制定具体稽核审计计划稽核审计方案
    第三条负责做承担稽核审计项目关文件报表信息资料收集整理分析等基础工作规定建立理稽核审计档案
    第四条稽核审计中发现问题进行认真分析研究提出处理意见稽核审计程序关规定做出稽核审计结决定负责监督执行
    第五条参调查研究解级稽核审计部门工作进展情况解决岗位工作中存业务问题提出做岗位稽核审计工作措施
    第六条完成领导交办工作
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