2021年审计整改情况总结


     2021年审计整改情况总结
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    2021年审计整改情况总结
    收山亭区审计局镇__志__镇委书记期间济责审计报告领导财务员认真检讨镇日常财务理存问题然镇执行财法规方面严格预(决)算执行财务理部控制制度部门收费方面存未财法规做现象镇领导财政次济责审计非常重视立___相关员针存问题次进行审积极态度加整改整改情况汇报
    针存具体问题逐整改
    预(决)算执行存问题做认真细致分析存问题坚决予纠正虚列财政收支空转税收已调整关预算科目挤占截留村级转移支付已列明计划逐步计划拨付位通镇委纳税支付扶持款支付___已单独核算挤占挪直接弥补费足农业税收征缴税法规定科目时足额缴
    二财务理部控制制度存问题已作全面整改已加强现金银行存款理私名义存款已转入单位银行存款帐户库存白条进行清理清查公务款基收回做帐务处理款催款通知书限期收回业务费已建立开支制度业务费严格执行开支制度特严掌握业务招费开支固定资产已行政事业单位财务规健全固定资产帐簿已固定资产登记入帐加强完善部控制制度杜绝合理开支应缴纳税已足额补缴入库织梦织梦
    三部门收费存问题镇民政办已违规收费全部缴镇财政加强部门收费理坚决杜绝类似情况次发生织梦容理系统
    四停收租金水泥厂镇调查核实委会研究决定制定租金征收办法保证___资产增殖收益断增加镇财力
    织梦容理系统
    积极整改时认真反省吸取教训工作中着重加强方面工作织梦织梦
    加强财务队伍建设___财会员学财会基础知识学相关专业技术抓业务技培训强化思想训练提高财会员政策水思想素质业务素质
    二加强预(决)算执行严格预算法规定编制乡镇预算坚决杜绝虚列财政收入支出村级转移支付严格关政策规定时足额拨付位挤占挪确保惠农政策执行走样
    三加强财务理严格会计法会计制度规定进步加强会计工作规范化建立健全财务部理制度规定设置会计科目进行帐务处理
    1加强___理___注重资金效益实行财政专户理确保专款专挤占挪村级转移支付确保时足额拨付位
    2加强支出理建立完善支出理关制度深挖节支潜力紧缩乡镇财政支出建立完善费报销制度通建章立制严控制购置费招费车辆费奖金补贴等开支坚决制止铺张浪费真实合理合法票予报销入帐
    3加强固定资产理镇政府镇直部门固定资产清查评估建立健全固定资产相关帐簿加强固定资产理防止国资产流失
    4健全完善部控制制度加强基础理增强建立健全部控制制度认识根会计法规定结合镇济发展水现状建立部审计制度岗位责制度建立固定资产债权债务清理制度审核制单复核记账等岗位交叉安排等效防范措施治理策
    四加强镇直部门预算外资金理镇财政加强预算外收费票证理建立健全预算外收费票证领销存登记报告制度收取算外资金时必须省级财政机关统印制监制票收取算外资金必须法律法规法律效力规章制度规定项目范围标准程序执行坚决禁止乱收费时避免预算外资金体外循环
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    4个月前   
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    文档贡献者

    l***6

    贡献于2021-10-24

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