医院财务内部监督制度和经济责任制


    医院财务监督制度济责制

    适应医院快速发展需进步加强医院财务理制度化规范化医院财务体系效运行确保医院资产完整会计信息真实性准确性特制定财务部监督检查制度
    设立财务监督检查组
    检查组定期定期医院财务执行情况进行监督检查发现问题薄弱环节采取效督导措施改进完善医院财务理制度
    二实施细
    ()财务预算监督检查
    1医院财务否制度编制财务预算切收入支出否全部纳入预算理
    2财务预算否坚持收定支收支衡统筹兼顾保证重点原否科学合理
    3检查预算执行情况否已编制预算组织收入安排支出
    4预算执行中问题否做出科学客观分析采取改进措施
    (二)财务收入监督检查
    1项收入取否符合国家关法律政策规定否财务部门统核算统理否设立帐外帐金库
    2门诊收款员出纳员否规定收款程序求进行工作规定办理现象
    3位收费员否日收款项财务规定时间交出纳员时交款交款现象
    4.出纳员否时发生收入时入账
    5票理员否规定理收入票否求发放登记踪收款票整环节否存票遗失等现象检查票理员否进行认真审核门诊住院退费单附证否完整退费审批情况
    6预收金明细帐登记情况否时准确发生预收金收支入帐月末否预收明细账余额总帐金额核
    (三)货币资金支付监督检查
    1检查货币资金支付授权批准手续否健全否严格执行审批程序否存越权审批行
    2项货币资金支出否符合国家关财法规否严格医院财务会计制度规定确认核算支出
    3银行预留印鉴财务专章手章否控求专分保
    4定期检查库存现金帐实相符情况抽查银行帐单银行日记帐银行存款余额调节表核否相符
    5货币资金支出否取合理合法原始票支出否时准确帐
    (四)药品库存物资控制监督检查
    1药品库存物资采购否遵国家相关规定验收入库手续否齐全出库单否填写详实出库手续否齐全
    2.部门会计否严格财务制度办理出入库手续否时记账时财务科求报月末报表出入库单汇总金额否月末汇总表账簿致
    3部门会计否月财务科总帐进行核帐情况相符帐目否财务制度进行调整处理
    4物资理部门否定期进行盘点盘点出实物帐簿符情况否查明原采取相应措施进行处理否存物资损坏长期积压未采取处理措施现象药品库存物资盘盈盘亏毁损处理程序否完备
    (五)固定资产监督检查
    1固定资产购置修理盘盈盘亏毁损报废闲置偿转等环节会计核算否执行国家关法律法规医院会计制度固定资产技术改造修理换材料零部件否存越权处置处置情况
    2固定资产明细会计否定期财务帐帐情况固定资产档案理否完整规范档案实物否相符
    3闲置固定资产否已供应科固定资产理员进行封存理定期进行养护
    4毁损报废固定资产否进行技术鉴定否办理相关报批手续进行财务处理
    5盘亏固定资产否查明原进行盘亏责认定否国家关法律法规医院关制度进行处理
    (六)债权债务监督检查
    1债权否存越权审批审批手续否健全否定期进行债权清理债权帐龄分析
    2应收医疗款中病欠费否领导批示
    3债务执行情况否存越权审批否进行时清偿清理
    三济责追究制度
    (1)规定执行财务会计制度限期改正
    (2)违反财务会计制度规定未造成严重果限期纠正相关责予通报批评
    (3)违反财务会计制度规定造成严重果追究部门领导行政责
    (4)违反财法规财政违法行处罚处分条例予处理处罚构成犯罪法追究刑事责





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    贡献于2021-08-30

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