规范审计行严格审计程序提高审计项目质量根中华民国审计法中华民国国家审计准相关规定结合县审计工作实际制定办法
考核象
局机关业务股室
二考核范围
检查考核年审计项目质量情况
三考核容方法
()局审计项目质量考核总分100分局审计项目质量考核领导组股室中心考核检查2审计项目(中股室中心荐1项目审计质量考核领导组抽查1项目)考核标准XX县审计局审计项目质量规范化评分标准(附件1)计分
(二)优秀审计项目评奖励标准
局机关年度推选23项目参加市局统组织优秀审计项目评获奖项目继续参局审计项目评
局机关业务股室优秀审计项目评考核评分高低排名:等奖名二等奖名三等奖二名评名次实行奖励:等奖2000元二等奖1500元三等奖1000元获省优秀项目奖励3000元获市优秀项目奖励2400元(时获省市县优秀项目取高奖励标准重复领取奖励)获奖项目审计组成员奖金发放标准金额审计组长商审确定廉政监督员奖励作分项目审计组组长情况方奖励
四组织领导
局机关设立审计项目质量考核领导组负责组织指导检查评估全局审计项目质量工作局长领导组组长分业务局领导负责组织协调工作计划股法规股业务股室负责成员
审计项目质量考核领导组设办公室计划股长兼办公室负责审计项目质量检查考核日常工作考核情况审计项目质量考核领导组审议提交局组研究初定局机关公示7天异议考核项目局组重新复核确定考核结果作局绩效考核评先评优重参考
考核工作般考核年度次年2月底前完成
五办法局计划股负责解释
附件:XX县审计局审计项目质量规范化评分标准
附件
XX县审计局审计项目规范化评分标准
(满分100分考核项目分扣完止)
考核
项目
评分容
审计
通知书
(3分)
审计通知书容(1分缺1项扣02分)
1审计单位名称
2审计
3审计范围时间
4审计组组长成员名单
5体机关公章签发日期等容
6审计单位配合审计工作求
7通知书标题
8文号
二审计通知书格式(1分)
1送单位未全称(规范简称)扣02分
2标题编制合规扣02分
3(文号落款抄送单位正文中字词等)规范处扣02分
4济责审计项目体机关审计委员会办公室审计机关扣02分
三审计执法体资格(2分)
审计机关应职责范围(中华民国审计法第十六条第二十六条规定)行审计监督权越权审计越权审计项分
审计
实施
方案
(12分)
调查解情况(3分)
()规定全面调查解记录审计单位基情况(1分缺1项扣02分审计单位存某项情况调查解记录中作说明视缺项)
1单位性质组织结构
2职责范围者营范围业务活动目标
3相关法律法规政策执行情况
4财政财务理体制业务理体制
5适业务指标体系业绩评价情况
6相关部控制制度执行情况
7相关信息系统电子数情况
8济环境行业状况外部素
9接受审计监整改情况
(二)收集编制审计实施方案需资料情况(05分缺1项扣01分三项中审计单位没扣分)
1法律法规规章规范性文件
2银行帐户会计报表关会计资料
3重会议记录关文件
4审计档案资料
5电子数数结构文档
6需收集资料
(三)审计单位存重问题性评估情况03分否扣03分
(四)审计单位评估情况记录审计事项审计应措施02分否扣02分
二审计实施方案容(3分缺1项扣05分)
1审计目标
2审计范围
3审计容重点审计措施
4审计工作求包括项目审计进度安排审计组部重理事项职责分工等采取踪审计方式实施审计应整踪审计工作作出统筹安排专项审计调查项目审计实施方案应列明专项审计调查求
三审计实施方案审批程序(2分)
1未审批项分
2应报分领导审定未报分领导审定扣05分
四审计实施方案调整情况(1分需调整审计实施方案记满分)
()出现列6种情形否规定调整方案(1分应调整未调整扣1分)
1年度审计项目计划审计工作方案发生变化
2审计目标发生重变化
3重审计事项发生变化
4审计单位相关情况发生重变化
5审计组成员分工发生重变化
6需调整情形
(二)审计实施方案中列事项调整否报审计机关负责批准(05分应批准未批准扣05分)
1审计目标
2审计组组长
3审计重点
4现场审计结束时间
五审计实施方案执行情况(3分)
1未审计实施方案中确定审计事项进行审计扣05分
2审计目标重影响审计事项未实施必审计程序扣05分
3审计未审计实施方案确定审计步骤方法实施扣05分
4审计实施方案中确定重点没重点审计扣05分
审计
证
(20分)
书面承诺情况(2分)
1未规定求审计单位进行书面承诺项分
2承诺事项完整扣05分
二获取审计证程序方法(2分)
1未规定程序方法获取审计证扣05分
2取证规范扣05分
三审计证适性(8分)
()审计证相关性(2分)
出现份审计证审计事项具体审计目标间没实质性联系扣05分
(二)审计证性(2分)
1出现份审计证真实信扣05分
2采集审计单位电子数作审计证未记录电子数采集处理程扣05分
四审计证充分性(8分)
出现1次审计证数量充分证明审计事项支持审计结扣05分
五审计证认定(2分)
出现份未证提供者签名盖章审计证(审计单位拒绝签名盖章审计员已作说明外)扣05分
重
理
事项
记录
(2分)
否列理事项予记录(1分少1项扣02分没该事项扣分)
1损害审计独立性情形采取措施
2聘请外部员相关情况
3审计单位承诺情况
4征求审计象者相关单位员意见情况审计象者相关单位员反馈意见审计组采纳情况
5审计组审计发现重问题审计报告讨程结
6审计机关业务部门审计报告审计决定书等审计项目材料复核情况意见
7审理机构审计项目审理情况意见
8审计机关审计报告审定程结
9审计员未遵守审计准规定约束性条款原
10外部素审计务法完成原影响
11重理事项
二重理事项记录真实完整情况(1分)
重理事项记录真实完整扣05分
审计
工作
底稿
(10分)
审计工作底稿容否齐全(2分底稿容齐份扣02分)
1审计项目名称
2审计事项名称
3审计程结
4审计员姓名编制日期
5审核员姓名审核意见审核日期签名
6页码
7附件数量
二审计工作底稿记录审计结程情况(5分)
1记录实施审计步骤方法完整份扣05分
2记录取审计证名称源容全面份扣02分
3审计认定事实摘表述清楚份扣02分
4审计结正确份扣05分
5已发现问题结未说明结规定标准份扣05分
三审计工作底稿审计取证单证匹配情况(3分)
1审计工作底稿附证匹配相关份扣05分
2审计工作底稿附审计证足支撑该底稿审计结份扣05分
3审计工作底稿证间脉络清晰份扣05分
审计
报告
(15分)
基素(1分缺1项扣02分)
1标题
2文号(审计组审计报告含项)
3审计单位名称
4审计项目名称
5容
6体机关名称
7签发日期(审计组体机关提交审计报告日期)
二基容(1分缺1项扣02分578三项没视缺项)
1审计
2实施审计基情况
3审计单位审计员基情况
4审计评价意见
5审计决定执行情况审计建议采纳情况
6审计发现审计单位违反国家规定财政收支财务收支行重问题事实定性处理处罚意见法律法规标准
7审计发现移送处理事项事实移送处理意见
8针审计发现问题根需提出改进建议
三审计报告语言(15分)
审计报告表述清楚行文流畅词准确明显语法常识逻辑错误错字处扣02分
四审计报告格式(1分)
审计报告编制格式规范正确处扣05分(济责审计项目体机关审计委员会办公室审计机关)
五审计事实(25分)
1审计结错误者漏报审计查出问题项分
2审计事实表述清楚处扣05分
3审计实施方案中规定审计事项未查证清楚项扣05分
六审计评价(15分)
1需审计单位财政财务收支真实合法效益情况发表评价意见项扣分
2评价事项事实事实足超越审计职责评价评价恰项扣05分
七定性情况(2分)
1审计单位违法违规问题1项定性准确扣1分
2定性表述规范处扣05分
3定性正确处扣05分
八处理处罚情况(2分)
1审计单位违法违规问题处理处罚处扣05分
2处理处罚错误处扣05分
3处理处罚正确处扣05分
4应处理处罚没处理处罚处扣05分
5处理处罚具体仅表述责令整改处扣05分
九审计建议(15分)
提出建议具体针性操作性强条扣05分
根实际情况需提审计建议扣分应提出审计建议没提出建议扣1分
十审计报告征求意见情况(1分)
1未规定征求审计单位审计员意见项分
2济责审计项目审计报告征求意见书体机关审计委员会办公室审计机关扣05分
3审计单位调查单位审计员关责异议审计事项审计组未进步核实扣05分
4采纳审计单位调查单位审计员关责意见情况原者述单位员未提出书面意见情况未作出书面说明扣05分
5审计发现问题未征求意见稿反映1项扣05分
审计
决定书
(6分)
审计决定书容(05分缺者错1项扣02分)
1审计容时间
2违反国家规定财政收支财务收支行事实定性处理处罚决定法律法规
3处理处罚决定执行期限
4审计单位书面报告审计决定执行结果等求
5法提请政府裁决者申请行政复议提起行政诉讼途径期限
二审计决定书语言(05分)
行文流畅词准确明显语法常识逻辑错误错字1处扣02分
三审计决定书事实(1分)
1审计认定事实错误项分
2审计事项事实清楚处扣05分
3违法违规问题事实未查证清楚项扣1分
四审计决定定性(2分)
1项定性错误项分
2定性表述规范处扣05分
五审计决定书处理处罚情况(2分)
1项处理处罚错误项分
2处理处罚正确处扣05分
3处理处罚适处扣05分
4处理处罚具体仅表述责令整改处扣05分
5应达审计决定书未达扣1分
复核
审理
(6分)
书面复核意见(3分缺1项扣05分复核意见具体份扣05分)
1审计目标否实现
2审计方案确定审计事项否完成
3审计发现重问题否审计报告中反映
4事实否清楚数否正确
5审计证否适充分
6审计评价定性处理处罚意见否恰适应法律法规标准否适
7审计单位调查单位审计员者关责员提出合理意见否采纳
8需复核事项
审计组未复核意见纠正恰审计结项扣02分
二审理机构审理意见(3分)
1未出具审理意见书项分
2审理意见容(审理意见书否针6方面发表审理意见缺1项扣05分)
(1)审计实施方案确定审计事项否完成
(2)审计发现重问题否审计报告中反映
(3)事实否清楚相关证否适充分
(4)适法律法规标准否适
(5)评价定性处理处罚意见否恰
(6)审计程序否符合规定
3审计组没根审理意见补充重审计证需修改审计报告决定进行修改项扣1分
4时送达文书审理(征求意见稿回复收5天送审理含节假日超天扣01分扣2分)
审计
整改
执行
(5分)
1审单位审计整改报告项计分
2未审计决定书中规定期限时审计收缴款收缴财政(审计单位缴款书时间准)项分规定期限没完全执行扣1分
3审计报告审计决定书中反映情况审计单位未规定期限予纠正审计组未采取必措施未时局执行股书面反映项分
4未检查审计建议落实情况处扣05分
移送
处理
(5分)
1应移送处理未提交业务会议讨扣2分
2移送事项清证明显足分扣05分
3移送手续全未检查移送处理结果未核实相关部门未处理原分扣05分
4移送错误份移送书扣05分
5通审计发现违法违纪问题案件线索出具审计移送处理书处理起加03分责受诫勉纪政务处分加02分追究刑事责加04分加分事项关部门回复时间法院判决书等文件时间准计入相关考核年度
会议
审定
(2分)
审计听证情况(1分必审计听证项扣分)
符合法律法规规定听证条件未时组织听证会者已组织听证会未正确采纳听证结项分
二召开业务会议情况(1分)
1未规定召开审计业务会议进行审定项分
2未规定制作审计业务会议记录会议纪分扣05分
3未审计业务会议决定修改审计结性文书代拟稿扣05分
执行
审计
程序
(3分)
否执行审计法律法规国家审计准等规定程序(1分)
存审计程序错误处扣05分
二文书送达否符合规定取送达回证(1分)
送达合规份扣05分未取送达回证份扣05分送达回证(回执)明细错误份扣02分
审计
结果
公布
(1分)
审计结果规定予公布1分未规定公布扣1分2020年起审计结果公告公布审计项目组起草业务行文程序批准公布
重
信息
编发
(5)
审计组项目审计编发审计情审计专报等信息(专报容审计综合报告处重复加分)篇加1分审计情审计专报等相关审计成果获县委书记县长县批示者县委县政府县召开专题会议讨研究篇加2分
审计
档案
移交
(5分)
1未湖南省审计机关审计档案理办法规定进行审计档案收集整理扣2分
2未审计项目完成规定时间局机关档案室移交审计项目档案扣3分(规定时间:济责审计项目定审日起90日项目定审日起60日2020年15月计划达审计项目水项目外交时间迟2020年8月30日)
说明:
1审计组审计报告局机关审计报告出现样缺项出现样错误时扣1次分重复扣分
2扣分数超出该项分值扣完止倒扣分
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